Вопрос: N-2 |
Нужно в программе найти акт приема-передачи мат. ценностей. Поступает материал, его надо передать в переработку другому контрагенту. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3 |
Сделан акт формы ввода в эксплуатацию ОС 1, программа не делает проводку дебет 68.2 - кредит 19.1, что нужно чтобы эта проводка прошла? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5 |
По выписке банка остаток на конец дня не переноситься на начало следующего дня (остатки не совпадают). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-6 |
В базе по некоторым счетам остатки на конец периода не совпадают с остатками на начало следующего периода. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-7 |
В печатной форме счет-фактуры указано Грузоотправитель "Он же" требуется чтобы печаталось наименование и адрес организации |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-9 |
2 операции отгрузки не попадают в оборотно-сальдовую ведомость - не делаются проводки по 41 счету. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-12 |
Не выгружается отчет по НДС за прошлые кварталы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-14 |
Проблемы со штрих кодами в регламентированной отчетности, нужен двухмерный код. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-16 |
В НДФЛ не пишется код ОКАТО |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-25 |
1.Выплата и взносы по зарплате не отражаются в книге учета доходов-расходов.
2.Не отражается амортизация в книге учета доходов-расходов.
3.При выплате зарплаты через документ "выписка" нет возможности выбрать 70 счет.
4.Выдача под авансовый отчет...?
5.Основные средства:поступление,ввод в эксплуатацию-как правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-26 |
Не получается то, что на 10 счете (материалы) перевести на 41 счет (готовые изделия). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-27 |
Не считаются налоги с ФОТ при закрытии месяца. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-28 |
1.В "регистре прямых расходов на производство",расходы будущих периодов попали в прямые расходы.Должны быть на косвенных?
2.Не формируется "регистр расходов по амортизацонной премии". Попадает в прямые расходы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-29 |
1. Как сформировать регламентированную отчетность по Бух. балансу форма 2, с установленным значением формы сдачи. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-31 |
При проведении документа "услуги сторонних организаций", если в графе "для целей налогооблажения" выбран пункт "расходы принимаются", возникает ошибка "Для счета 19.2 вид субконто ВидыРасчетовСПоставщиками неопределен" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-35 |
1.Как сформировать выгрузку данных отчетов по ЕСН (декларация, авансы)
2. При сохранении данных отчета выдается сообщение "Не задан вариант сохранения отчета" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-37 |
Не запускается база по бухгалтерии. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-38 |
как выгружать регламентированную отчетность по ЕСН из Зарплаты и Кадры 7.7 в Бухгалтерию 7.7 версия 4.5 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-42 |
Не открываются некоторые регламентированные отчёты. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-43 |
Не заполняется КПП в налоговой декларации по налогу на прибыль. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-44 |
Не загружаются файлы выгруженные из Зарплаты и Кадры 7.7 в Контур Экстерн. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-45 |
Бухгалтерия 4.5. Релиз 7.70.485. Регламентированная отчетность за 2 кв. 2008г.
Делаю отчет "Авансы по земельному налогу" за 1 полугодия 2008 года. На 2 листе коэф. к2 = 0,5. Гл. бух. говорит, что это неправильно. Должен быть равен 1. Как это исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-46 |
При расчете налогов с ФОТ начисляется накопит.ПФР сотруднику 1953 г.р. Какие настройки справочника НалогиНалогии отчисления по данному налогу должны быть установлены? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-47 |
Страховые взносы на накопительную часть по определению начисляются лицам 1967 г.р. и моложе, т.е. 1953 год в эту категорию начислений попасть не должен. И когда я начинаю регулировать в этом справочнике тарифы по группам сотрудников в зависимости от даты рождения, начисление идет неверно. Вопрос именно в том, каким образом настроить ставки данного налога в справочнике, чтобы корректно проводить начисления налогов с ФОТ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-49 |
При формировании расчетной ведомости налогов с ФОТ накопительная часть не формируется вообще. Если поставить : первый предел 280 000.00 пусто 6.00 6.00 , то формирует начисление страховой части у ВСЕХ сотрудников, независимо от года рождения. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-50 |
Как проводятся больничные, и прочие пособия в базовой версии. Есть ли такая форма или документ в программе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-51 |
Возникла проблема с настройкой нумерации счетов-фактур, когда доходит до 9999 она сбивается, что нужно сделать что бы такая ошибка не возникала? И еще - не формируется акт сверки расчетов, а просто зависает программа и ничего нельзя сделать как только выключить ее! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-52 |
В незначительно модифицированной базе данных 1С 7.7 Бухгалтерия мы не можем через карточки счетов, анализы счетов, оборотные ведомости входить в документ исправить его и препроводить.
Это возможно только через журнал документов. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-58 |
После обновления не заполняются декларация по налогу на прибыль Лист 02 (расчёт налога на прибыль) строка 120. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-63 |
Был сделан неверно вычет с предоплаты (к примеру в июне). В июле сделан доп. лист к июню, где этот вычет с минусом. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает. Почему? Неправильно сделан вычет или что-то еще? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-68 |
Был сделан неверно вычет с предоплаты ( к примеру в июне). В июле сделан доп.лист к июню, где это вычет с минусом. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает. Почему? Неправильно сделан вычет или что то еще?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-69 |
Бюджет, версия 6. Как правильно оприходовать поступившие материалы для дальнейшего производства из него МЦ не для продажи.(например: приходит материал для изготовления оконных штор собственными силами) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-71 |
В конфигураторе есть документ ОтпускМатериаловНаСторону. У него синоним ОтгрузкаМатериаловНаСторону. В 1С:Предприятие нахожу документ ОтгрузкаМатериаловНаСторону, но форма этого док-та отличается от той формы что описана в конфигураторе, да и изменения модуля не отражаются. Т.о. где-то описан док-т ОтгрузкаМатериаловНаСторону и где-то указано что им надо заменить тот что описан в конфигураторе. Не могу найти где. Подскажите пожалуйста. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-73 |
При формировании книги продаж ,счета фактуры на аванс,сформированные из банковских выписок,попадают в книгу продаж со знаком "минус". Это правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-99 |
Как отключить корректные проводки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-119 |
Не закрывается месяц в программе 1С:Бухгалтерия 7.7 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-128 |
Как сделать выгрузку плана счетов из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:Зарплата и кадры 7.7? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-133 |
Как сформировать материальный отчет в 1С:Бухгалтерия 7.7? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-138 |
В каких случаях используют документ операция в 1С:Бухгалтерия 7.7? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-152 |
Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-163 |
Почему не проводиться счет бухгалтерия 7.7? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-164 |
Как закрыть авансы от покупателя? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-172 |
Как рассчитать больничный лист в бухгалтерии 7.7? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-173 |
При выгрузки на дискету налоговой отчетности выдаёт ошибку "отсутствует файл выгрузки" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-174 |
Вопрос по интеграции 1C-Рарус: Автотранспорт с 1С:Бухгалтерией. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-176 |
Почему не заполняется автоматически ведомость ФСС РФ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-177 |
Не отражаются ФСС и НС ПЗ в форме ФСС-4, сначала было проведено начисление зарплаты, потом закрытие месяца, ставка не менялась, на счетах 69,1 и 69,11 все отражается верно, остальные отчеты заполняются правильно, в чем может быть проблема? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-181 |
Как сделать начисление материальной помощи сотруднику в 1с:бухгалтерия 7.7 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-182 |
Как правильно проводить больничный и отпуск? Подскажите пожалуйста. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-184 |
Ошибка при печати машиночитаемых форм. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-187 |
При сохранении акта выходит ошибка. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-192 |
Как сделать удаление объектов в базе 1С:Бухгалтерия 7.7 на начало года? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-198 |
При оформлении доплистов к книге продаж нужно ли исправлять запись книги продаж а 1С? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-202 |
В 1С:Бухгалтерия 7.7 как приходном кассовом ордере сделать чтобы код начал вводиться не с первого элемента? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-204 |
В отчете "Прибыль: Лист 02" не заполняется графа. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-205 |
Как выплатить з/п через кассу, чтобы не задваивались проводки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-208 |
Как сделать удаление объектов в базе 1с 7.7 на начало года. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-209 |
При выгрузке отчетности и загрузки в ПО для отправки в налоговую пишет что код КНД не уже существует. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-210 |
Не выводит на печать и не выгружает налоговый отчёт на прибыль. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-226 |
Документом "Закрытие месяца (бух.учет)" не закрываются 90 и 91 счета. Счета расходов закрываются. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-228 |
Каким документом формируется себестоимость товара? Проблема в том, что в отчете по продажам отсутствует себестоимость.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-231 |
Сотрудник - белорус. Как сделать, чтобы программа не начисляла на него федеральный бюджет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-232 |
1) В разделе справочники не открываются Типы цен, с чем может быть связано?
2) Можно ли в Бухгалтерия 7.7 "УСН" по номенклатуре печатать ценники?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-234 |
Подскажите пожалуйста как настроить подпись в счете-фактуре автоматически, через константы такого нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-240 |
Что делать если 5 мес назад проведена сумма авансового отчета больше чем надо? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-241 |
Как списать канцтовары, приобретенные подотчетным лицом и отраженные в авансовом отчете? Авансовый отчет делает проводку : Д10.9 К 71.1. А дальше что необходимо заполнить, чтобы закрыть 10.9 на 44? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-247 |
Не проставляется автоматически код номенклатуры с 1000 позиции. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-257 |
В 1С:Бухгалтерия 7.7 провожу выплату единовр. пособия по рождению ребенка бухгалтерской справкой Д 69.1 К 70. Но почему-то с этой выплаты у меня начисляется НДФЛ. В чем может быть проблема? Как провести такую выплату, чтобы НДФЛ с неё не начислялся? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-260 |
Как провести удержание из зарплаты сотрудника в бухгалтерии 1С 7.7 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-265 |
Как указать номер ГТД и страну происхождения ТМЦ в документе "Счёт-фактура выданный? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-269 |
Скажите пожалуйста, как правильно ввести начальные остатки по счетам 60 и 62, если дебеторами являются поставщики, а кредиторами покупатели? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-276 |
D:\Bases\...\PDV.ERT (3866)
При расчетах ПДВ выдается сообщение: "Недостаточное число параметров передано при вызове функции/процедуры объекта". С чем это связано и как решить данную проблему?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-285 |
Можно ли в программе 1с версия 7.7 бухгалтерия (упрощенка) выдать отчетность (налоговую декларацию) за 1, 2 и другие квартала на дискету в формате для ИФНС? и как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-289 |
Как начислить налоги с ФОТ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-296 |
В сентябре фирма получила аванс от покупателя. А 6 октября вернула его по причине расторжения договора. Как оформить вычет с НДС в октябре в книге покупок, если книга формируется автоматически? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-300 |
Как начисляется амортизация ОС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-302 |
Как в 1С:Бухгалтерия 7.7 сформировать СЭВ-4-1 по сотруднице, которая находилась в декрете с 15.02.08 по 19.07.08 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-318 |
Как с нового года с общего режима налогообложения перейти на УСН. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-319 |
Как в программе 1С:Бухгалтерия 7.7 вести бухучет лизинговых операций у лизингополучателя (имущество на балансе лизингополучателя)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-322 |
Подскажите, пожалуйста, какие настройки в данной версии программы следует сделать, чтоб в начислениях зарплаты отражался НДФЛ по подразделениям. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-324 |
Нельзя посмотреть распределение НДФЛ по подразделениям. Начисление идет без указания подразделения. Как настроить чтобы в отчете по счету 68.1 показывал не только в целом по виду налога, но и в разрезе подразделений.(68.1 Субконто1-Виды плат. в бюджет Субконто2-Подразделения). Т.е. можно ли в данной версии сделать настройки, чтоб налог на доходы физических лиц распределялся по подразделениям? Обособленное подразделение не имеет своей отчетности, но НДФЛ платим по месту нахождения сотрудников. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-325 |
Из 1С ЗиК 7.7 идет выгрузка в 1С Бухгалтерия 7.7 по зарплате и налогам.В частности счет 97 "Расчеты будущих периодов"- это отпуска.
Когда открываем _Справочники_прочие_Расходы будущих периодов в 1С Бухгалтерия 7.7,то видим каждый выгруженный отпуск с названием: Расчеты будущих периодов с 30.11.08 по 30.11.08 в сумме 1500.00.Аудиторы указали на ошибку- мы должны здесь видеть не " Расчеты будущих периодов", а слово ОТПУСК или ОТПУСК ИВАНОВ.А.А.- как сделать так, как рекомендуют аудиторы?(Выгрузку делаем не по каждому сотруднику, а По всем сотрудникам). Аудиторы ссылаются на план счетов, где сказано, что Аналитический учет по счету 97 " Расчеты будущих периодов" ведется по видам расходов.В нашем случае вид расхода- отпускные.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-327 |
В документе "Закрытие месяца" поставила галочку "Начислять налоги с ФОТ", но платежи не рассчитальсь. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-328 |
Как сохранять счета-фактуры, чтобы отправить по электронной почте ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-338 |
Есть возможность узнать ломаная ли установлена 1С? И сколько аппаратных ключей должно быть подключено для работы 1С (у меня сейчас два стоит)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-339 |
Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С:Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-359 |
В организации работают иностранные работники как настроить программу , чтобы при начислении з/п не начислялись взносы в ПФР ,ЕСН и т.д. Начисления НДФЛ сразу делаем 13% т.к. трудовые договора на 1 год , чтобы потом через 183 дней не делать пересчет.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-375 |
С заведением счета у Вас, возможно, все и правильно, хотя для подобного шага мы бы также рекомендовали обратиться к специалисту. А вот остатков на Н02.01 по данному объекту у Вас и в самом деле нет. Проверяйте, смотрите дебет счета, выясняйте, почему по бух учету количество достаточное, а по налоговому нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-407 |
Каким документом учесть поступившие авиабилеты в авиакомпанию? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-414 |
Как сделать закрытие месяца? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-431 |
Вопрос по складу. По счет фактурам и счетам ввела все приходы материалов, по ним сделала оплату поставщикам. Как мне сейчас сделать списание материалов(полученные материалы мы не перепродаем - стоматологическая клиника, пустить их в производство по требованию-накладной?) Как правильно сделать и провести эти операции? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-438 |
Сотрудница поменяла фамилию. Как отразить ее в базе, при этом не поменяв фамилию в предыдущих начислениях з/п, т.е. новая фамилия, предположим ПЕТРОВА, должна быть отражена с момента изменения сотрудником фамилии. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-441 |
При формировании кассовой книги сбилась нумерация листов на 1 лист. как исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-443 |
Не проводится приходная накладная (товар). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-449 |
Как правильно начислить алименты на одного ребенка? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-453 |
Не закрывается 26 счет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-465 |
Как перенести остатки из 1С 7.7 в 8 по 62 счету, если у нас были добавлены субсчета 62.1.1, 62.1.2? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-466 |
Как выгрузить данные по НДФЛ за год на дискету в бухгалтерии 7.7 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-471 |
Бюджетный учет. В 2007 г. неверно были оприходованы ОС(например, несколько компьютеров), установлен групповой учет, присвоен один инвентарный номер, неправильно выбран способ начисления амортизации. Как грамотно исправить ошибку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-473 |
Как отразить расходы на хоз нужды в программне 1с,какие документы нужно при этом сделать,но чтобы деньги сразу из кассы уходили? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-481 |
В каком случае ставится галочка напротив строки "Грузоотправитель" в документе "Счет-Фактура выданный"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-483 |
Есть ли в программе карточка 3 - НДФЛ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-489 |
При попытке закрыть месяц появляется сообщение, что счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, так как база распределения расходов равна нулю? База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-493 |
Как правильно оформить в налоговом учете передачу ТМЦ с 10 счета на 41 для последующей продажи? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-500 |
Как распечатать справочник контрагентов 1С? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-506 |
Столкнулись с такой ситуацией, когда несколько клиентов просят напечатать в ТТН штрих-код на продукцию - а как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-510 |
Как формируеттся отчет "Акт сверки расчетов"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-514 |
Акт сверки по поставщикам формируется неправильно. Оплату показывает правильно, а поступление товара (по Кт) показывает попозиционно, т.е не общую сумму накладной, а общие суммы каждой позиции в накладной. как исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-523 |
Скажите пожалуйста как быть, если не начисляются налоги в ФОТ, хотя все галочки стоят(начислять налоги с ФОТ, ставки и т.д.) Версия 1с 7.7 УСН 7.70.148
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-524 |
Почему в накладной Торг-12 в грузополучателе встает Плательщик, хотя у меня это две разные организации. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-526 |
Мы работаем в 1С:Бухгалтерия 8 Предприятие . И нам нужно провести договор цессии (переуступка долга).Если возможно распишите какими проводкам, документом или операцией мне провести эту процедуру. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-529 |
У меня сейчас такая проблема. В книге доходов и расходов не фиксируются расходы на оплату поставщикам за медикаменты (Повторюсь у нас стоматологическая клиника). Приход на склад я делала через документ "Поступление товаров и услуг" по счетам и счет-фактурам (медикаменты приняла как товары на счет 41.01, на склад -все документы проведены)(может надо было вводить их как материалы? так как мы ведь не изготавливаем готовую продукцию,а оказываем услуги). И получается,что у меня приход огромный, а расход очень маленький. А вот по этому же документу,услуги в книге доходов и расходов отражаются (услуги не идут через склад,они на счета 41.04). Как мне исправить эту ошибку? Что необходимо проверить? Может я неправильно оприходовала на склад? (как таковой оприходование материалов я не делала) Какая последовательность действий необходима сейчас?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-532 |
Сотрудник принят на работу по совместительству. Как это сделать в программе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-534 |
Снимала галочку с "Грузополучатель он же" в документе Отгрузка товара, все равно программа при выводе на печать где "Грузополучатель" ставит "Плательщика" (а у меня это разные предприятия). Ну что же делать? Может где-то еще надо поставить или снять галочку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-538 |
Как выгрузить данные по проводкам в программу 1С Бухгалтерия? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-549 |
Как установить банк-клиент? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-550 |
Как установить автоматическую загрузку и выгрузку из банк-клиента? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-557 |
С 2003г перешли на упрощенку, бух учет не велся,только книги дох-расходов. С 1 октября купили 1С 7.7. Как мне вводить начальные остатки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-572 |
Как правильно настроить налоговые ставки по ПФ в УСН 7.7?
никакого разъяснения я к сожалению не нашел.
Что такое 1,2,3,4-й предел и для каких годов рождения они предназначены?
И что такое ставка, ставка 2, ставка 3?
Могу лишь предполагать, что ставки 1 и 2- это 10% и 4% налога для лиц, родившихся позже 1966 года,
а ставка 3- общая сумма - 14%.
Но всё это предположения, хотелось бы знать точно.
Я буквально несколько дней назад начал осваивать 1с .7.7 УСН, а настройка системы требует определенных знаний и опыта, поэтому буду очень признателен за ответ.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-579 |
В 1С: Предприятие - УСН (сразу оговорюсь у нас "6% доходы") при создании и проведении документа "услуги сторонних организаций" и выборе в выпадающем списке "тип поставщика - Поставщик (счет 60)" не зависимо от выбора в поле "для целей налогообложения" принимаются или не принимаются расходы - при проведении документа по кредиту отображается в обоих случаях счет 60.1, а мне нужно чтобы был 60.2 так как в банковской выписке я указываю счет 60.2 при оплате за оказанные услуги. Получается оплата за услуги висит на 60.2, а оказание услуг на 60.1. Как это можно исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-584 |
1С УСН 7.7. Хотелось бы задать вопрос насчет установки почасовой оплаты вместо месячного оклада во вкладке "начисление з/п": кроме поля "месячный оклад" нет никакого намека на почасовую оплату. Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать почасовую оплату?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-593 |
В июле не правильно задан срок эксплуатации на ОС, и сейчас оно не правильно насчитывает амортизацию! Как изменить ежемесячную амортизацию!? Июль уже не могу трогать! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-605 |
Как восстановить данные в 1С Бухгалтерии 8, если в результате переброски данных из 1С ЗиУП 2.5 данные стали некорректные? Первоначальная База 1С не сохранена. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-613 |
Как можно автоматизировать начисление процентов по выданным и полученным займам? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-624 |
Почему при начислении зарплаты, программа пишет, что зарплата начисляется в другой программе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-637 |
Помогите разыскать ответ, дайте ссылку на методики. "На данный момент платежных поручений в ПП нет, должно быть заявление на списание. Закон вступает в силу с 01.01.09"
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-639 |
Как в 1С Предприятие 7.7 при вводе в эксплуатацию основного средства отразить его учет на счете 03? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-646 |
Как сделать так что бы документ Отпуск мат на сторону проводился не на счет 91.2 а на 79.2 если выбран вид продажа? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-648 |
Как можно ввести платежное поручение-на основании документа-"услуги сторонних организаций"-в кнопке-"действия"-п/п нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-658 |
Нам необходимо настроить закрытие коммерческих и управленческих затрат на сч.90.07 и 90.08. Каким образом это можно сделать? И возможно ли установить базу распределения,например, "Номенклатурные группы". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-665 |
Как в 1с:Бухгалтерия 7.7 комплектовать товар? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-670 |
Не считает НДФЛ. Остальные налоги все в порядке. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-675 |
При формировании печатной формы книги покупок, в графе "оплата счет-фактуры"-не ставится дата оплаты. Хотя выписку банка формирую, делаю платежные поручения. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-676 |
Надо сформировать книгу доходов и расходов. Доход предприятия вознаграждения. Но есть еще товар со стороны, надо отразить его оприходование и наценку. Вознаграждения, расходы за счет принципала программа отражает. А вот налоги, выплату зарплаты нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-688 |
В программе 1С упрощенная система налогообложения не могу ввести КПП организации в сведениях об организации, в поле для ввода ИНН\КПП предназначено 19 цифр, а надо по всей видимости 20. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-781 |
При вводе нового документа "Платежное поручение" после выбора контрагента и закрытия окна справочника "Контрагенты" вместо выбранного подставляется другой контрагент. Подскажите в чем причина. Платформа 1С Предприятие 7.70.025 Конфигурация Бухгалтерский учет 4.5, релиз 7.70.488
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-788 |
Конвертация валюты в программе не автоматизирована – необходимо делать ручные операции, чтобы провести подобные хозоперации в 1С. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-790 |
Подскажите если сотрудник в отпуске за свой счет и в это время идет на больничный, как и какие должны быть начисления? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-793 |
При формировании документа перемещение МПЗ, но формируется автоматически номенклатура, по складу ноль, хотя поступление МПЗ было. Подскажите как правильно формировать требование-накладную, пожалуйста. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-801 |
При проведении реализации, выдает, что Документ не проведен, т.к. нет продукции на остатках в налоговом учете. Но при просмотре проводок, когда оприходую продукцию, там проводки по НУ есть. В чем дело? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-802 |
Приняли на работу работника пенсионного возраста. При начислении зарплаты взносы в ПФР в части зачисляемой в ФБ не начисляет. Пишет, что не указаны пол или дата рождения (указаны). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-803 |
Как правильно заполнять документ Перемещение МПЗ? Заполнила справочник склад, счет отнесения затрат поставила, виды деятельности тоже правильно стоят, а вот дальше строки номенклатуры, количество,поставщик не заполняются. При этом был проведен документ Поступление МПЗ. Программа пишет, что на складе ноль. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-828 |
Бухгалтерия 7.7 такая вот проблема: номера расходных кассовых ордеров дошли до 999 и затем при копировании кассового ордера в поле номера пишется все время 100 и приходиться нумеровать в ручную - это не удобно
подскажите как сделать правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-860 |
Сумма доходов перевалила за 600 тыс. ЕСН начисляется только в части ФБ. Всё остальное (взнос ПФР страх. и накопит., ЕСН в ч. ТФОМС, ФФОМС,ФСС) не начисляется. Как это поправить?
(релиз конфигурации - 501)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-862 |
Ввела приход товаров на склад, а отгрузку сделать не могу. Программа говорит, что товар на складе отсутствует. Хотя в оборотке по 41 счету он есть в приходе. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-863 |
У мена в организации работает иностранный работник с 02.06.2008г. и считала я ему НДФЛ 30%. В декабре он стал резидентом соответственно НДФЛ 13%. Что надо сделать чтобы программа 1С бухгалтерия считала самостоятельно с декабря 13% и Правильно заполнялась карточка 1НДФЛ. Я попробовала изменить статус и заполнить карточку 1НДФЛ и программа мне написала "Сумма исчисленного налога в строке "Итого" раздела 6 формы не совпадает с данными бухгалтерского учета" Что мне надо сделать, чтобы все считалось правильно скоро сдавать 2НДФЛ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-871 |
С ноября месяца перехожу на ежемесячные платежи по НДС. У меня установлена программа Бухгалтерский учет ред.4,5 (релиз 502). На титульном листе окно - квартально - ежемесячно не активно.Не могу выбрать "ежемесячно". В чем дело? Что нужно сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-879 |
Скажите пожалуйста, каким документом в 1С:Бухгалтерия 7.7 отправить человека в отпуск в приказах есть только увольнение, прием,кадровые изменения и изменение окладов. дело в том что при начислении з.п. следующим месяцем программа учитывает льготу 2 раза и соответственно не правильно начисляет НДФЛ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-880 |
у нас 1С:Бухгалтерия 7.7. вводим счет-фактуры на услуги как полученные счета-фактуры. но в проводках не отражается НДС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-883 |
При выгрузке отчетности в формате 4.0-5.0 из Бухгалтерии 7.7 при использовании Windows Vista выдает ошибку что не найден файл CLSID. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-899 |
Убедительная просьба подробно рассказать , как обновить релиз программы . У нас изначально установлен релиз 7.70.474.; имеются следующие релизы для обновления :
- 7.70. 500
- 7.70. 502
- 7.70. 503.
и второй вопрос : при выгрузки данных отчетности в диалоговом окне нет кнопок самого нижнего ряда "выгрузить данные отчетности в файл" и т.д. Поэтому сама выгрузка на внешний носитель невозможно. Каким образом можно исправить эту проблему.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-900 |
Как загрузить данные, например, выписки р/счета, создаваемые счет-фактуры от 31 декабря 2008 года, в 1С 4 или 5 января 2009 года? 1С-ред 4.5. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-901 |
Захожу в 1С Бухгалтерию, журналы, касса, ордер, создание нового документа, бланк высвечивается но ввести данные не могу. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-902 |
Документы формируются до 30.10 (поступление ТМЦ) и отражаются в в журнале операций, а 01.11 - сформированные документы в журнале операций не отражаются. В сервисе все проставлено и в торговле (регламентные операции) все проставлено, пожалуйста помогите. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-907 |
Я работаю в программе 1С 7.7 Бухгалтерия платформа 027 релиз 474, хотя 04 января я делала обновления 500,502 и 503 релизов. Программа сообщила, что все действия по обновлению выполнены корректно. Но несмотря на это , программа все равно указывает релиз 474. С чем это может быть связано? и как исправить
вопрос № 2 : при заполнении налоговой карточки 1 -НДФЛ: действия - Справочники- Сотрудники - Налоги на доходы - Налоговая карточка 1 -НДФЛ информация по периоду заканчивается 2006 годом. 2007 и 2008 годов просто нет , поэтому заполнить справку 2-НДФЛ за 2008 год невозможно. Каковы могут быть причины отсутствия отчетного 2008 года и как это поправить.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-908 |
Не проводится расходный документ в новом году, а предыдущий год еще не закрыт. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-915 |
Отчет по ПФР за 2008 год сейчас создается версией 4.0 , тогда как должна быть версия 7.0. Выгружаемые файлы по отчету ПФР должны иметь расширение XML, у меня же они выгружаются в неизвестном формате. Это связано со старым релизом? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-923 |
Подскажите, пожалуйста, как мне вручную изменить дату для расчета бухгалтерских итогов? По умолчанию стоит 4 квартал 2008 г., а на 2009 г. я поменять не могу, потому что окошко, где по идее выставляется дата, на которую должны рассчитываться итоги, у меня неактивно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-925 |
Программа 1С Бухгалтерский учет ред 4,5 (7.70.503) .
Имеется переплата по взносам в накопит. часть ПФР в сумме 3 150 р (начислено - 5130, перечислено - 8 640 р).
при составлении отчета в ПФР файл формы АДВ-11 (ведомость уплаты пачка №2) тестируется проверочной программой и выдается ошибка следующего содержания :
__________________________________
Проверка 1-го документа ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ...
№2
***40: Ошибка. Значение элемента <Накопительные> блока <НачисленияЗаПериод> [5130.00] не равно
<Накопительные> [8640.00] в детальной строке за 2008-й год блока <УплатаЗаПериод> +
<Накопительные> [0.00] в детальной строке за 2008-й год блока <ЗадолженностьНаКонец> +
<Накопительные> [0.00] в детальной строке за 2009-й год блока <ЗадолженностьНаКонец> -
<Накопительные> [0.00] в детальной строке за 2008-й год блока <ЗадолженностьНаНачало>.
Т.е., [5130.00] не равно [8640.00] + [0.00] + [0.00] - [0.00] = [8640.00].
Тип документов ОПИСЬ_ПАЧКИ ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ
Количество документов в пачке 1 1
Неудача.
Ошибок 1
Предупреждений 0
Пожалуйста , помогите. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-932 |
Как выгрузить отчет по ФСС и по ОПС из зарплаты и кадры в Бухгалтерию 1С версия 7.7 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-933 |
При вводе накладных и счетов-фактур с количеством строк более 10000 при сохранении документов нумерация строк выше 10000 сбрасывается в 0. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-935 |
Почему после перехода с 1С Бух 7,7 на 1С Бух 8.1, в справочнике валюты появлется: руб. с кодом 643 и руб. с кодом 810?
Так же вопрос.. почему после перехода.. когда делаешь реализацию или кассовые доки, автоматически ставятся валютные счета 62,21 и 50,21? Как решить этот вопрос?
После перенесения остатков и справочников из 1С Бух 7.7 в 1С Бух 8.1, все остатки садятся ручными проводками. Возникает вопрос по Дт. 62,01 Кт. 62,02, так же по счетам 76АВ и 19, когда в следующем периоде делаем Счет-фактуру на аванс НДС, начисление делается ДВАЖДЫ. Как исправить ситуацию?.....
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-936 |
Формирую сведения в ПФР за 2008 год. Не могу понять, каким образом сформировать СЗВ-4-1 по сотрудницам, которые были в декрете.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-938 |
Подскажите пожалуйста как правильно оформить в Бухгалтерии 1С 77 такую ситуацию:
сотрудник уволился и остался должен деньги. Деньги вернул. Сделали приходный ордер. При закрытии месяца начислились налоги на эту сумму. Как это всё нужно оформить. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-939 |
Не могу найти, где формируются мемориальные ордера в бюджетной 1с. Помогите. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-942 |
Делаю реформацию баланса. Выдает ошибки (при технологическом анализе б/у):
1) Счет Н15 - отрицательный остаток по кредиту пассивного счета: налог на прибыль в ФБ и РБ.
ПБУ18 мы не применяем. Прибыль(убыток) считаю вручную. Когда прибыль, то в н/у провожу в начислении налогов. Когда убыток, то в налоговом величину убытка не показываю (не знаю как!!), а в б/у показываю. Поэтому, видимо, и разница. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-944 |
Скажите пожалуйста где в 7-ке в Бухгалтерии заполняются доп. листы книг продаж и покупок? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-948 |
При переносе данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 как перенести только справочники? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-949 |
УСН: Авансовый отчет. Оплата за телефон 26 счет, указал, что расходы принимаются, но в книгу доходов и расходов не попадает.Влияет ли то, что подотчетному лицу на момент формирования авансового отчета еще не выданы деньги? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-982 |
Как настроить экспортирование платежных документов в Банк-Клиент? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-983 |
В Счет-фактуре-Грузополучатель проставляется значение - он же, нужно изменить на название фирмы? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-984 |
В платежном поручении ИНН контрагента проставляется 10 знаков, а должно быть 12. Контрагент-индивидуальный предприниматель? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-985 |
Где находится карточка ОС-6 (инвентарная карточка объекта)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-986 |
Не идет налоговый учет по основным средствам? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-987 |
При закрытии месяца не рассчитывается ЕСН? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-991 |
УСН.При формировании авансового отчета не формируются налоги на счет 60? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-992 |
При формировании бухгалтерского баланса не заполняется сумма убытка прошлого года? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-999 |
В 1С:Бухгалтерия 7.7 в отчете Пoдгoтoвкa cвeдeний для ПФP (Пepeдaчa дaнныx пepcoнифициpoвaннoгo учeтa в ПФP) в формате 4.00 и 7.00 исчезли, нет кнопок Заполнить, Печать, в файл. Есть только поля Исполнитель и Каталог. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1015 |
Подскажите, где найти отчеты для заполнения и сдачи в пенсионный фонд, с чего начать и как правильно их заполнить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1018 |
Почему при начислении з/пл несколько раз в месяц вычитается налоговый вычет 400 руб. или на ребенка (600 руб.),сейчас уже 1000 руб. во всех этих начислениях? Он ведь должен вычитаться 1 раз в месяц, как в 1 С ЗиК. Как от этого избавиться, мне же надо делать все расчеты одним месяцем (отпуск, премию, з/пл, б/л), и со всех снимается налоговый вычет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1019 |
Вижу счет, все кнопки можно применить на действии, а окно с Наименованием товара, Кол-во, Цена , в общем все это окно или поле, как его назвать, не знаю, не активно, нет его , сразу идет Всего:... в том числе НДС:... и тд, а при выведении на печать это поле видно.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1026 |
У меня Бухучет релиз 7.70.465 Как сделать, чтобы при расчете заработной платы НДФЛ считался с учетом изменений с 1.01.2009г. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1037 |
Как поменять 600 руб. на ребенка на 1000 руб. и предел дохода с 40000 руб. на 280000 руб? Вот в 1С ЗиК до обновлений можно все исправить вручную в виде вычетов, а как это сделать в 1С Бухгалтерия? Обновлений пока нет, а з/плату надо начислять. Закон действует уже с 1 января 2009 года.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1038 |
Хотел бы знать почему не идет выписка с начала года по 51 счету, последняя выписка в декабре была правильная! Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1040 |
УСН "Доходы минус расходы", "Бух. 7.7"- не попадает в расход фиксированный платеж предпринимателя, почему?
Провела начисление: 20/69.21, 20/69.2, затем после оплаты провела проводки 69.21/51, 69.22/51. И эти суммы не попадают в расход, подскажите, пожалуйста, причину.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1041 |
В программе для УСН в реквизитах предприятия нет графы с регистрационным номером в пенсионном фонде, сведения для ПФ не формируются. Не могу подготовить отчетность для ПФР (персонифицировнный учет). Где ставится регистрационный номер ПФР в 1С 7.7 УСН? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1043 |
Добрый день! В общем журнале время поступления товара можно изменить вручную, выбрав опцию время -> переместить в начало дня, а можно сделать поступление товара на начало дня автоматически? Если да, то как? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1044 |
Я 31.12.08 сделал выписку наличных в банк 1С-Бухгалтерии 7.7, на тот момент остаток шел! После 11.01.09 оформил новую выписку, провел ее и почему то появились не реально большие остатки! Откуда они появились? Если все было оформлено правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1046 |
В 1С:Бухгалтерия 7.7 при формировании индивидуальной карточки по ЕСН не формируются начисленные суммы. Все остальные данные по сотруднику отображаются. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1047 |
По приходному ордеру приняли импортный материал на сч10 (используем в производстве).В справочнике материалов страна происхождения не указывается.Как отразить получение данного материала по ГТД чтобы и в книгу покупок вошла страна происхождения и номер ГТД и в налоговой декларации по НДС стр.280 заполнилась автоматически по сумме НДС, уплаченного на таможне? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1048 |
Вот такой вопрос, а где в 1С Упрощенной системе налогообложения можно вписать КПП своей организации? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1089 |
Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1091 |
Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1114 |
Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1121 |
Не начисляется НДФЛ за декабрь 2008 г, до этого начислял как надо??? Что не так??? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1122 |
Не запускается set up 1С-бухгалтерия 7.7 в Windows XP |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1123 |
Я новичок в 1С. Как сторнировать конкретную оплату в выписке прошлого периода? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1127 |
Высылаю Вам послание, которым ругается программа при формировании декларации.
Если НалоговаяБаза < ПределыСоСдвигом[сч+1] тогда
{D:\УСН\EXTFORMS\RP08Q4.GRP\PFRN06.ERT(1108)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только над значениями совпадающих базовых типов (число, строка, дата)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1131 |
В случае если работник гражданин Белоруссии имеет статус временно пребывающего, он не является застрахованным лицом. То есть на такого сотрудника обязательное пенсионное страхование не распространяется и выплаты в его пользу взносами на ОПС не облагаются. При приеме даного сотрудника какие отметки я должна поставить в программе для того чтоб правильно расчитать налоги? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1139 |
Как выгрузить форму 4-ФСС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1140 |
Подскажите, пожалуйста, как провести начисление пособия по беременности и родам в 1с бухгалтерия 7.7, чтоб не начислялись налоги? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1143 |
Как перенести только справочники из 1С 7.7 в 1С 8? Можно ли потом (после выверки) перенести автоматически остатки по некотырым из этих справочников? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1145 |
При вводе сотрудника не был поставлен значок "является налоговым резидентом". В результате весь налоговый период с сотрудника НДФЛ удерживался по ставке 30%. Сейчас уже после сдачи большей части отчетности при подготовке данных для ИФНС по НДФЛ выяснился этот нюанс. Как сейчас отразить в программе пересчет НДФЛ по ставке 13%? Ситуация такая: сент. - 3000руб. ЗП/налог удержан 900руб. вместо 390руб. Так же в октябре, ноябре, декабре. Если пересчитывать итоги задним числом, то "полетит" вся уже сданная отчетность. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1177 |
1с: Упрощенная система налогообложения версия 7.7. При формировании оборотно-сальдовой ведомости автоматически ставится конец периода по 30.09.2008г. Мне бы хотелось, чтобы конец периода автоматически ставился на текущую дату. Мне постоянно приходится изменять конец периода с даты 30.09.2008 на текущую дату. Что мне нужно сделать, чтобы ставилась текущая дата в "период: по". Заранее спасибо. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1181 |
Почему в расчетной ведомости при начислении ЕСН (только ФФОМС) ведется в копейках, что делать? До сентября начисление было без копеек. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1183 |
Такой вопрос как обновить в 1с V7.7 формы отчетности с машиночитаемыми штрих кодами? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1186 |
При выгрузке заявок на кассовый расход через СЭД в отделение ФК выходят ошибки в программе Клиент СЭД-финансовый орган:
-значение поля "Наименование ПБС/АИФДБ" не найдено в справочнике
-поле "код ГРБС" содержит значение, отсутствующее в справочнике
-поле "Наименование" ГРБС содержит значение, отсутствующее в справочнике
Ошибки проверки строк документа "Строка заявки на кассовый расход" (1 шт.). Номера строк:1
Строка №1:
Поле "Код КБК" плательщика не соответствует "Типу КБК"
Поле "Код КБК" получателя не соответстует "Типу КБК"
Как внести исправления в программе 1С:Предприятие-Бухгалтерский учет (бюджет)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1187 |
Опишите действия, которые необходимо осуществить, если при вводе нового Элемента справочника программа выдала сообщение "Код не уникальный"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1188 |
Как выполняется сортировка элементов иерархического справочника? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1190 |
В приходном ордере есть галочка -НДС включать в стоимость,когда ее необходимо ставить? И что она значит? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1197 |
Как правильно выписать счет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1201 |
В оборотно-сальдовой ведомости по сч.19,3 на начало отчётного периода появилась сумма с минусом. Что это значит? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1204 |
УСН. Нам "доработали" программу по местам хранения МТЦ, добавили три складах. Учет ведем не на МХ., а на 10.2 с указанием склада, в субконто указываем:1- номенклатура, 2-контрагент, 3- с/ф и дата прихода, 4-склад хранения. Проблема в том, что наши программисты не доработали, субконто 2 и 3, в проводке не заполняется. А при списании если развернуть субконто 2.3, то все красное.
А при складском перемещении , чтобы проводка сформировалась надо сперва списать данный материал в производство, потом зайти в документ, исправить передачу в производства на складское перемещение. При такой хитрости происходит скл.перемещение не только кол-во материала, но и его стоимость.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1208 |
Подскажите, фирма уже существует, уставный капитал вносили на р/с, а 1 С 7.7 поставили недавно, как внести уставный капитал, как ввод остатков в корр. по сч.00 или может как-то по другому? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1210 |
1с УСНО: не получается сформировать карточки ОПС - работник устроен 3.06.08, за июнь данные отражены, начиная с июля - пусто. Форма 1НДФЛ по нему заполняется корректно. В чем может быть причина и какова правильная последовательность формирования карточки ОПС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1213 |
Когда оформляются операции по банку остатки на конец дня выходят одни, а на начало следующего другие. Где ошибка в оформлении? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1214 |
Как отразить на счетах продажу валюты у ИП УСН(доходы) и как правильно заполнить справочник для отражения этих операций(чтобы не было двойного налогообложения)? Какая курсовая разница попадет в книгу доходов(от продажи или от переоценки на счетах)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1215 |
Как скинуть анкеты ПФР на дискету. ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАТЬ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1218 |
При анализе налогового учета пишет: по данным налогового учета 1000 а по данным бухгалтерского учета 0! В номенклатуре все товары покупные. Редакция 7.7. Выполнялось при поступлении товаров документ - поступление товаров, при продаже отгрузка товаров и с-ф выданный. По оборотке вся выручка принимается сч.90 закрыт. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1219 |
Баланс сдаётся нулевой. Отчеты по ЕСН, пенсионному страхованию не сдавались вообще где-то года 2. Зарплата сотрудникам не начислялась, движений на расчетном счете не было. Как быть в такой ситуации, в каком виде они должны быть сданы и за какой период? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1221 |
Здравствуйте мы занимаемся инвестиционной деятельностью, поэтому все затраты по строительству у нас находятся на счете 08. Теперь каким документом мне нужно ввести в эксплуатацию нежилое здание? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1222 |
Фирма приобрела программное обеспечение, расходы по сделке были отнесены на расходы будущих периодов. Может ли фирма продать данное ПО, если расходы списаны пока не полностью и часть расходов еще висит на сч97? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1239 |
При формировании отчетности по НДС разделы отчетности формируются не по основному варианту |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1240 |
Выводится сообщение о том, что период не открыт. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1241 |
При формировании данных о доходах в ИФНС выдается ошибка (при создании объекта из компоненты E:\1C\v7plus.dll (отсутствует CLSID). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1246 |
Вот такой вопрос когда я делаю выгрузку данных из 1С-Управления торговлей 8, в 1С-Упрощенная система налогообложения 7.7, то при загрузке в УСН не выгружаются документы Поступления МПЗ, их просто нет! Что делать чтобы они выгрузились?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1251 |
Когда выйдет релиз 7.70.504? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1254 |
Документ "Заявка на кассовый расход" формируется на 2 страницах и подписи руководителя и главного бухгалтера выходят один раз в конце документа, тогда как этот документ должен формироваться на 3 страницах и подписи должны быть на каждой странице. Помогите устранить эту ошибку. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1266 |
Как оформить СЗВ-4-1 в 1С:Бухгалтерии 7.7? Например сотрудница ушла в декретный отпуск. В графе Исчисление страхового стажа должно стоять - ДЕКРЕТ или ДЕТИ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1296 |
В каком формате версии выгружается бухгалтерский баланс? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1298 |
Как оформить в программе документ "Акт об оказании услуг" (напечатать)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1303 |
У меня в программе нарушилась нумерация приходных кассовых ордеров, при попытке изменить номер, пишет "код не уникальный". Каким образом восстановить порядок номеров приходных ордеров? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1304 |
(Конфигурация УСН, рел. 154)
Во время выполнения обработки проведения документов, один из пользователей перепровёл документ. После этого в журнале документов общего назначения пропали все документы. Резервное копирование ИБ перед выполнением обработки не делалось. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Метод "выгрузить-загрузить ИБ" не помог.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1308 |
Как обновить вычеты по НДФЛ с изменениями 2009? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1309 |
В январе 2007 года были получены услуги по связи и счет фактуры. В феврале получаем счет фактуру на уменьшение услуг и НДС со знаком минус. Какими документами уменьшить услуги и НДС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1321 |
При открытии 1-го раздела отчета по НДС на экране появляется сообщение с запросом о варианте отчета. Кнопка Вариант неактивна. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1322 |
Не могу найти декларацию по земельному налогу за 1-3 кв. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1332 |
Возникла такая проблема в 1с бухгалтерия 7.7: с нового года нумерацию документов начали с 1, без нулей перед ней, и так дошли до 1000 документа, а сейчас 1с отказывается автоматически ставить номер документа. Как нам быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1333 |
Возник вопрос, пожалуйста, помогите решить, если кто сталкивался. Заполняем заявку на кассовый расход. Если у получателя указан обслуживающий орган казначейства, то лицевой счет и банковский, которые выводятся в печатной форме в третьем разделе совпадают. Это косяк или так и должно быть? Казначейство, естественно, в таком виде не принимает. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1335 |
Как рассчитать отпускные для государственных гражданских служащих? Сколько месяцев берется в расчет среднего заработка? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1342 |
У нас 1С Упрощенная система налогообложения. Почему при проведении инвентаризации материалов на складе показываются одни остатки товара, а при формировании оборотно-сальдовой ведомости сч.10 - другие, по некоторым позициям. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1343 |
Какими проводками в 7.7 отразить начисление лизинговых платежей, поступление лизингового имущества? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1347 |
Как обновить тип вычета с 600 до 1000 руб? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1348 |
Не начисляется ЕСН вообще. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1384 |
Добрый день. Я пользуюсь упрощенной сис-ой налогообл. в редакции 1.3. Каким документом отражается внесение выручки от услуг из кассы на расчетный счет, при обработке выписки банка? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1386 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли :
а: запретить редактирование введенных ранее (до определенной даты) документов группе пользователей ? При этом текущие документы они должны создавать и редактировать.
б: иметь возможность фиксировать автора документа.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1388 |
Как настроить программу, чтобы в входящем платежном поручении при проведении появилась закладка "Книга доходов и расходов", где должна отражаться сумма дохода, учитываемая в нал.учете |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1399 |
Я работаю в программе Упрощенная система в ред.1.3. В связи с увеличением «Детского» вычета с 1 января 2009 года, как можно ввести в программу новую сумму вычета 1000, сейчас этот вычет 600? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1403 |
1 с бухгалтерия 7.7 , при приёме на работу заполняя паспортные данные сотрудника выходит окно - данные введены некорректно и предлагается ввод данных римскими цифрами. Объясните пожалуйста в чём причина?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1411 |
Подскажите пожалуйста, как сделать в программе с 01.01.09 проводку Дт 68.2 Кт 76АВ (выделен НДС с авансов, уплаченных поставщику). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1418 |
При закрытии месяца не списывается 20 счет на 90.2, 26 счет списывается на 90.8 по разному в каком месяце списался ,а в каком-то нет. Подскажите, пожалуйста, где ошибка. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1419 |
Какими документами сделать проводки
50 62.2
41 60
62.1 90.1.2
62.2 62.1
Какими документами отработать полученный 100% аванс за товар от физического лица. Аванс прошел через ККМ. Товара на складе нет. Если делать отгрузку, то по накладной вся выручка ложится на 90.1.1. А мне надо, чтобы выручка прошла ЕНВД.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1422 |
В налоговой отчетности в разделе имущество формируется два листа из четырех,релиз 7.70.503 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1423 |
У меня вопрос по ЕНВД. При поступлении аванса от покупателя за товар, я не знаю, как отразить движение товара. Дело в том, что товар, за который принят аванс, еще не поступил на склад. Следовательно, себестоимость товара не списывается, когда я провожу "Продажа в розницу". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1427 |
как сформировать акт выполненных работ в УСН базе, там нет графы, только отгрузка материала (товарная накладная). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1428 |
Сумма начисленного налога в АДВ-11 не совпадает с суммой данных о налогах в карточках СЗВ 4-1 и СЗВ 4-2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1431 |
Организация только на ЕНВД: учредители-физ.лица, изъявили желание получить дивиденды за 2008г. ВОПРОС: Надо ли платить налог на прибыль (24%), до начисления дивидендов или только 9%? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1432 |
Не получается выгрузить заявку на кассовый расход, пишет ошибку "не заполнен обязательный реквизит ИСТОЧНИК СРЕДСТВ". Где это заполняется.
Не заполнен обязательный реквизит *Номер лицевого счета клиента.*
1 : Не заполнен обязательный реквизит *Источник средств*
1 : Длина реквизита *Код по БК плательщика* 17 не равна установленной 20
В расшифровке посмотрел Раздел лицевого счёта, там пусто, при выборе раздела тоже всё пусто. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1434 |
Если на балансе имущество в 2008г появилось только в ноябре 2008 (т.е было введено в эксплуатацию). Как мне рассчитать среднегодовую стоимость имущества за 2008г, чтобы соответственно правильно посчитать налог на имущество? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1435 |
Подскажите, пожалуйста, как сформировать индивидуальную карточку ЕСН в 1С Бухгалтерия 7,7? Когда формирую ее, не заполняется ни одна графа, кроме верхней шапки карточки. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1438 |
Подскажите пожалуйста. Захожу с Справочники-Сотрудники-Налоги на доходы-Налоговая карточка 1 НДФЛ - и не могу выбрать текущий год.....в выпадающем списке годов нет 2009 года. Что делать, как его туда добавить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1452 |
Как настроить типовую операцию "Реализация товаров в розницу(ЕНВД)",если при её вызове возникает сообщение :Алгоритм типовой операции:ошибка компиляции или выполнение фрагмента кода? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1461 |
Прошу подсказку: Какой операцией восстанавливается НДС, ранее принятый к вычету, с отражением в книге продаж. В предыдущем налоговом периоде НДС попадал в книгу покупок при формировании документа С/Ф полученный ("V" Включить в книгу покупок). Восстановление НДС связано с возвратом билетов.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1462 |
Хотелось бы узнать как сформировать доп.лист в 1С,Ситуация такая:Сч/ф от поставщика была получена 26.01.09,НДС за 4 Квартал уже сдан,и эта Сч/ф вообще не вошла в книгу Покупок,как отразить ее в Доп.листе,что нужно сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1467 |
Документ "переоценка валюты" пересчитывает курсовую разницу только по сч.67.33. Проценты по валютным займам на сч.67.44 не пересчитывает, пишет, что они должны считаться в особом порядке. Проценты начисляются документом "бухгалтерская справка". Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы курсовые считались по всем счетам в валюте |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1474 |
Можно ли настроить учет товаров в 1-С "торговля и склад" 7.7 методом ЛИФО, если документы выгружаются в 1-С "Бухгалтерию" 7.7, а там учет ТМЦ настраивается только по средней.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1478 |
Подскажите, как поставить дату рождения сотрудника - 1948 год, программа воспринимает его как 2048 год? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1481 |
У нас человек в декретном отпуске, но при формировании отчетности в пенсионный фонд, она(девушка) попадает в общую кучу со всеми сотрудниками. Где и как указать в Бух 7.7, что этот сотрудник находится в декретном отпуске? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1482 |
У нас человек в декретном отпуске, но при формировании отчетности в пенсионный фонд, она(девушка) попадает в общую кучу со всеми сотрудниками. Где и как указать в Бух 7.7, что этот сотрудник находится в декретном отпуске? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1491 |
Я не могу найти на диске ИТС правила для обмена данными между 1С: Бухгалтерия 7.70.025.488 и 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8.1.12.101. Подскажите, пожалуйста, где их взять.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1494 |
По счету 51 в "обороты за период" по дебету есть остаток,как его убрать? По 68 остаток по кредиту, по 70 остаток по кредиту их надо убирать или нет,если надо, то как? У меня прибыль получилась 5000руб., а в регламентированных отчетах НДС показывает, что к уплате 7459руб.Что делать? Где ошибки?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1497 |
Как отразить в 1с безвозмездную помощь учредителя (100%), чтоб она не подпадала под налогообложение? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1503 |
Пользуюсь версией 4,5, каждый месяц возникают проблемы с начислением НДФЛ при начислении зарплаты. Сначала делаю "начисление з/п", затем "закрытие месяца". В чем могут быть ошибки? Может я в справочниках что-то нарушила?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1510 |
Как выполнить обновление по имеющемуся дистрибутиву? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1522 |
Подскажите пожалуйста, как добавить 62 счет в 1с:Бухгалтерии 7.7 (Сервис-Выгрузка для ЗиК)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1528 |
Бюджетное учреждение, релиз 7.70.630. Помогите, пожалуйста.
1. При выводе на печать Заявки на получение наличных денег, выдает сообщение: БылоСтраниц = Черновик.КоличествоСтраниц();
{Документ.ЗаявкаНаНаличные.Форма.Модуль(123)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КоличествоСтраниц).
2. Где заполняются реквизиты:"Финансовый орган" и "Главный распорядитель бюджетных средств".
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1531 |
Как провести договор аренды автомобиля (с которого бы удерживался ндфл, а есн - нет) с физ. лицом чтобы формировались справки 1-2НДФЛ в 1С Бухгалтерии 7.7? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1537 |
Как учитывать в программе материальную выгоду в виде экономии на процентах по займу? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1538 |
При выборе регламентных отчетов в поле отчетность за период всегда стоит 2 квартал 2008г. Хотя уже рассчитаны за 3 и 4 квартал. Как это исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1540 |
Не выгружает адресные данные в спец.отчетах для ПФР. СЗВ-4-2, АДВ-11. Все заполнено, написано: адрес для информирования будет передан, а при формировании файла на выгрузку программа "ругается" не указана страна, адрес и не будет передан. В печатном вар-те все адреса заполнены. Отчетность ч/т Спринтер. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1544 |
Как поменять НДС в программе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1547 |
Как быть, если у организации несколько кодов ОКВЭД? И как сдавать отчетность? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1554 |
Как вручную вбить размеры вычетов изменившиеся в 2009 году? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1557 |
Не закрывается счет затрат 26, базу распределения проверили стоят прямые затраты, вид номенклатуры поставили документы переделали и перепровели. Все равно не закрывается, не поймем в чем дело? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1560 |
Планируется ли в программе 1С 7,7 -Проф. настройка параметра по начислению налогов по ЕСН с округлением до рубля без учета копеек. Формы регламентированных отчетов заполняются без копеек. Оплачивf. налоги без копеек,(менее 50 коп.- отбрасываю, более 50 коп округляю до 1 руб.) , при проведении документа "Закрытие месяца" учитываются копейки. Ужасно неудобно когда программа начисляет в базе налоги с копейками, а платить налоги по новому приходиться только в рублях. На 69 счете такой ужас собирается с этими копейками. Так неудобно. Может можно самим гд-то настроить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1564 |
Подскажите, пожалуйста, поставила обновление конфигурации (релиз 504 от 26.01.09), после обновления во всех ранее выданных счетах-фактурах исчез "вид операции", т.е. в Журнале "Счет-фактуры выданные" графа "Вид операции" стало пустым. Можно ли это исправить как-нибудь автоматически или придется вручную ставить вид операции за весь прошлый период? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1567 |
Подскажите пожалуйста как поменять у стандартного вычета 400р до какой суммы 20000 на 40000? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1571 |
Влияет ли на работу программы если 26 счет закрыть бухгалтерской справкой, т.к автоматически он закрываться не хочет, в базе распределения стоят затраты а не выручка.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1572 |
В налоговых карточках «1-НДФЛ» у сотрудников налог начисленный меньше, чем удержанный. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1575 |
Каким образом можно закрыть 23 счет на 20 счет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1588 |
В связи с последними изменениями в новом релизе конфигурации 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений (релиз 7.70.603, платформа 7.70.025), а именно документ "Бюджетное обязательство" устарел, интересует порядок ввода документа "Регистрация обязательства". Если я правильно понял, то он вводится на основании документов "Заявка на кассовый расход", "Заявка на наличные", которые являются казначейскими. Но наша организация не пользуется казначейскими распределениями, только финансовое управление. В списке документов не нашел документ "Регистрация обязательств".
Подскажите, пожалуйста, как отражать теперь бюджетные обязательства. И возможна ли работа с устаревшим документом? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1590 |
При начислении заработной платы неправильно выводит количество рабочих дней месяца, где можно изменить настройку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1607 |
Для начисления заработной платы в программе 1С.Версия7.7 входим:
-Документы
-Зарплата
-Начисление з/п
при формировании листа начисления з/платы в поле "количество рабочих дней" автоматически показывает количество рабочих дней в месяце,оно не совпадает с действительностью, где можно изменить количество рабочих дней в году помесячно?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1608 |
При расчете ЕСН в 1С 8.0 почему то не применяется льгота по инвалидам. Как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1609 |
За каждый день мы формируем и распечатываем кассовую книгу, а в конце месяца печатаем последний лист и ставим галочку "Последний в месяце" - в этом случае сбивается нумерация страниц, она увеличивается на единицу. Но ведь предыдущие уже напечатаны. Каждый раз исправлять вручную не хочется. Как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1611 |
Как сделать, чтобы в ПКО стоял счет 50.2, а не 50.1 в дебете? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1625 |
Пытаюсь выгрузить данные из ЗУП 2.5.12.1 в Бух 7.7. Выдает следующую ошибку.
Не найдено соответствие для значения Источника
Источник = 76.05
ТипИсточника = План счетов ссылка: План счетов бухгалтерского учета
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1626 |
Бюджетная бухгалтерия. В новом релизе 630 в "Заявка на кассовый расход" почему, если указан обслуживающий орган казначейства у получателя, то лицевой счет и банковский совпадают? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1632 |
Подскажите пожалуйста, поступили стулья, мы их оприходовали на материалы, а теперь их надо перетащить на забаланс, каким документом это сделать в 1С 7.7 ред.6 (бюджет) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1635 |
Почему в ОСВ по сч. 50.1 сальдо на конец периода по дебету получилось отрицательным? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1638 |
При переносе данных из 1с 7.7 в 8.1, все договора контрагентов разделились на виды. При заполнении различных документов, нужные договора в списках не появляются. Хотел поменять вид договора. Сделал анализ субконто этого договора. Показывает в каких операциях он использован, сделал их неактивными, но все так же не могу поменять вид договора. Как можно исправить договор?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1648 |
Подскажите, пожалуйста, почему при проведении инвентаризации по счету 08.4 на 12.01.2009 г., в опись попадают компьютеры, введенные в эксплуатацию еще в июне 2008 г. при этом в оборотке на 31.12.2008 г. остатка по счету 08.4 нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1655 |
Установили обновление за 4 кв. 2008 г. Декларация по налогу на прибыль лист "Доходы" и лист "Расходы" данных нет, т. е. декларация нулевая. Сохраняю данные. Выхожу на титульный лист и пытаюсь вывести на печать данные. На печать выводится только следующие листы: титульный лист, сумма налога, подлежащая уплате, расчет налога. Все. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1656 |
Как сделать запись на забалансовом счете в программе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1663 |
Создаю отчет по 2-НДФЛ в налоговую, выскакивает сообщение о загрузке классификаторов, что их нет. Как мне ее загрузить в базу 1С 7.7? Где можно взять классификаторы |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1664 |
Не закрыть никак 20 счет по услугам. я на 20 отношу расходы по аренде. Далее мы сдаем всё в субаренду, есть выручка, есть реализация услуг, но 20 не закрывается. Почему никак не пойму, что-то с номенклатурой не так? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1665 |
При формировании файла НДФЛ за 2008 в программе 7.7 релиз 504 берет не всех сотрудников, а только 2х из 6 человек. Подскажите, что я делаю не правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1666 |
Курсы валют загружаются не ежедневно. В этом случаю будут ли пересчитываться автоматом бухгалтерские итоги, проводки и т.п. (я не бухгалтер) за вчера, если курсы загрузятся только завтра? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1669 |
Подскажите, почему не формируются индивидуальные карточки ЕСН за 2008 год. При нажатии на кнопку сформировать заполняется только шапка, а графы таблицы остаются пустыми. 1С:Бухгалтерия 7.7 последний 504 релиз. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1674 |
Мы работаем по договору комиссии. Выполняем работы по контекстной рекламе. мы комиссионеры. как мне в 1с 7.7 правильно выставить акт выполненных работ покупателю? Решила делать через реализацию и не проводить, а потом в услугах сторонних организаций добавить с проводкой 60-62 правильно ли это? что то с НДС совсем запуталась. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1677 |
В релизе 630 при формировании заявки на кассовый расход не выводится на печать заявка, а выгружает нормально? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1681 |
У меня 7-ка. Я сторнировала документ о выполнении работ и выданный счет-фактуру. Но в книгу продаж это сторно не попало, сумма НДС в декларации не изменилась. Что надо еще сделать? Как уменьшить сумму НДС в декларации? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1686 |
После обновления 1С конфигурации (релиз 504 от 26.01.09) при формировании на основании сч.полученный (предоплата нами) записи книги покупок и записи книги продаж формируются проводка Дт68.2-кт76АВ, а должно ведь Дт68.2-Кт76ВА. В чем может быть проблема? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1689 |
Каким документом нужно начислить зарплату, если ведение зарплаты ведется во внешней программе Зарплата и Кадры? Документ "начисление зарплаты" не формируется, только документ "выплата зарплаты". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1692 |
В счет фактуре выданной не выбирается покупатель. Жму выбрать одного, но отображается совсем другой.
нужный покупатель отображается только после того как сначала выбираю договор. НО все опять сбивается когда выбираю документ на основании которого все было сделано. Помогите пожалуйста что это за глюк такой? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1702 |
Подскажите, пожалуйста, как настроить конфигурацию, чтоб при удалении позиции с расходной накладной автоматически производились изменения в налоговой накладной. И еще - почему в форме набора расходной накладной неправильно отображаются остатки. Подскажите как исправить. Программа 1С: Предприятие - Бухгалтерский учет для Украины. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1704 |
Проблема следующая: у меня не проставляется код дохода в справке 2ндфл. и когда я формирую отчет по ндфл, программа проверки выдает эту ошибку, что не указан код дохода. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1714 |
Попробовала заполнить карточку 1НДФЛ и программа мне написала "Сумма исчисленного налога в строке "Итого" раздела 6 формы не совпадает с данными бухгалтерского учета. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1723 |
Где в 1с7.7 версия 1.3 УСН заполнить регистрационный номер в Пенсионном Фонде организации? \ Где ставится регистрационный номер орг-ции ПФР в 1С 7.7 УСН? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1726 |
Отсутствуют коды всех видов доходов (2000, 2010 и т.д.), в результате не формируются ни налоговые карточки, ни инд. карточки по ЕСН, а следовательно и отчеты в ПФ, пишет, что доходов за 2008 г. не обнаружено. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1729 |
Обнаружены ли какие-либо ошибки в релизе 1С Бухгалтерия 7.70.504? Можно ли обновлять? Есть ли подводные камни? Проверила на первый взгляд вроде все нормально. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1733 |
В комплексной редакция 4.5 релиз 7.70.466 неактивны кнопки Обмен данными - Клиент банк - Загрузить - Импорт операций по расчетным счетам. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1736 |
Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1737 |
При закрытии месяца программа не начисляет ФСС от НС и ПЗ, в справочник "Налоги" - "налоги и отчисления" такую строку добавила, все равно не начисляет, подскажите может нужно совершить еще какие-нибудь манипуляции в программе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1742 |
Производила оприходования ОС и списание до 20000 рублей.Почему пишет при проведении документа "Передаче материалов в эксплуатацию"-Передается инвентарь,возможно учтенный в налоговом учете как ОС.
Для соответствующих объектов ОС необходимо установить флажок ""Начислять амортизацию"" в справочнике ""Основные средства"".
Список ОС, отраженных в бухгалтерском учете в качестве материала МФУ Canon лазерный i-SENSYS MF4120
Инв.№ 00000001 - МФУ Canon лазерный i-SENSYS MF4120"Ставлю галочку в справочнике "Начисление амортизации" ,амортизация не считается по налоговому учёту.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1745 |
Человек принят на работу 08.05.2007. По апрель 2008 зарплата начисляется без проблем с НДФЛ ПФР, а вот в Мае 1) документ начисление ЗП формируется, проводится, НО валовый доход равен сумме что и за апрель, начисляем за след месяцы, то же самое валов.дох остается на апрельской цифре. 2) налоги с ФОТ не начисляются. 3) происх это только по одному сотр. Последовательность формир. документов соблюдаю, в справочнике стоят все флажки, помогите! Программа 1С: Бух 7.7
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1746 |
Необходимо исправить счет на оплату на другого контрагента в прошлом году, но программа дает документ только для просмотра. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1748 |
На предприятии поменяли Свидетельство о регистрации плательщика НДС (деятельность не осуществлялась более 12 мес. согл. действующего законодательства). Соответственно номер Свидетельства НДС поменялся, а индивидуальный налоговый номер нет. Как это отобразить в программе 1С. Ведь в бухгалтерском учете изменений не будет, но в налоговом учете налоговый кредит и налоговые обязательства будут учитываться заново . |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1751 |
У нас в счет-фактуре внизу написано "по приказу №,,, от,,, Иванов И.П." как мне изменить эту надпись и зачем она нужна? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1753 |
Как поменять размеры вычетов с 01.01.09 в конфигурации 1С 7.7 "Бухгалтерия ПРОФ"? Та же ситуация в "Предпринимателе" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1754 |
Как в Конфигураторе изменить печатную форму док-та? в счет-фактуре поменять надпись "По приказу №... от... Иванов И.П." |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1755 |
Приоткрытии 1С 7.7 выплывают окна: 1.Методическая поддержка бюджетных решений; 2.Информация об 1С 8.0 Убираю флажок "показывать при запуске" все равно окна выплывают. Как их убрать? И еще: внизу окно "ВремПерем5.Выгрузить(ПолныйСписок);
{Обработка.ИППДополнительнаяИнформация.Форма.Модуль(1331)}: Значение не представляет агрегатный объект (Выгрузить). Что это? И что с этим делать?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1756 |
Почему в одном док-те счет-фактура выданный есть окошко с флажком включить в книгу продаж, а в другом нет? оба док-та составлены на основании накладных в один год и месяц, но разным числом. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1761 |
Работник 2 месяца был в административном отпуске, в следующем месяце при начислении зарплаты при расчёте НДФЛ в программе не учитываются вычеты по этим двум месяцам, как выйти из положения? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1763 |
В документах счет-фактура полученный, запись книги покупок, платежные документы не показывает сумму и не ставиться курсор мыши. То же самое во всех базах на этом компьютере, на других компьютерах все нормально Подскажите пожалуйста как это можно исправить. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1774 |
Как перевести остатки с одной организации на другую!(Детский сад в октябре изменил название и КБК)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1778 |
При вводе остатков пользовалась счетом 00 и ручным вводом операции, теперь не могу ввести остатки по налоговому учету по товарам программа вообще не видит введенные остатки по товарам. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1780 |
Сч.фактура не формируется в книге продаж. В договоре стоит флажок Использ. док. по дог.для авто. формир. книги покупок и книги продаж. В реестре док-в он есть, а книге продаж нет. В структуре подчиненности - нет формир. записей в книгу продаж. Что сделать чтобы сч.факт. появилась в книге продаж? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1789 |
Приходуют счет фактуру на аванс, пытаются занести в книгу покупок, но не проводится из за отсутствия акта.
Бухгалтер говорит, что с нового года должна заносится счет-фактура на аванс в книгу покупок без акта. Спрашивает про обновления. Действительно ли начиная с какого-то релиза программа даст возможность вносить СФ без акта? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1798 |
У меня 1с 7.7. УСН базовая версия. В список сотрудников с нового 2009 года не добавляются новые сотрудники. Подскажите, пожалуйста, что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1800 |
Не могу открыть отчет о индивидуальном сведения о застрахованном лице (для ПФ). Пишет неправильный формат файла. При этом у меня установлен Бухгалтерский учет 7.70.270. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1801 |
Как в 1С:7.7 включить в базу по налогу на имущество то, что числится на счете 08.4? (Включается только со сч.01.1) Если это возможно, то как потом это имущество вводить в эксплуатацию(документ ввод в эксплуатацию видит только счет 08)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1806 |
На начисляется ФСС от НС и ПЗ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1807 |
Работник устроен на работу с 11.01.2009 г.
программа считает его зар/плату, как за весь месяц, начиная с 01.01.2009 г. Почему?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1808 |
Делаю выгрузку в XML файл для дальнейшей загрузки в 1С 8.1 Почему при выгрузке материалов из 1С 7.7 выгружается только МЦ 02, а как же 10 счет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1809 |
В 1с нет справочника вида доходов для учета НДФЛ, версия проф, обновление последнее 504, добавило несколько видов. Подскажите как закачать, и где взять нужный файл? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1818 |
Начисляем дивиденды сотруднику фирмы. В справочнике Виды начислений сделали Дивиденды вид дохода код 1010, список взимаемых налогов все пусто. Делаем проводки
84.1 - 70 "Сотрудник" "Дивиденды"
70 "Сотрудник" "Дивиденды" - 68.1 "Налог начисл"
При закрытии месяца начисляются страховые взносы в ПФР, хотя галочка в виде начислений отсутствует. Что надо сделать?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1822 |
С 2009 года возросла сумма стандартного вычета на детей с 600 р до 1000 р, подскажите, как поменять эту сумму в программе 1С версии7.7 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1824 |
Такая проблема. Создана обработка для считывания штрих кода с платежного поручения. Считанный штрих код попадает в нужные графы в платежке. Все вроде хорошо...
(в обработке
Процедура Сформировать()
СуммаРуб=Сред(СтрокаИдент,48,7);
......что и куда из штрих кода
Док=СоздатьОбъект("Документ.ПлатежноеПоручение");
Док.Новый();
.....
....
Записать())
НО допустим открыли обработку, считали штрих код,штрих код попал в нужные поля в платежке... НО я передумала сохранять документ, а документ как на зло все равно сохраняется не зависимо от того какую кнопку нажал на платежном поручении(Да/Нет). Если без сканера заполняешь Да/Нет норм работает. Как только со сканером считаешь сразу что Да, что Нет документ по любому сохраняется... Может надо что-то дописать в обработке на случай если передумал документ сохранять.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1825 |
При подготовке данных для ИМНС по подоходному налогу формируется файл. А как эти данные перенести на дискету? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1829 |
Оформляю П/П в 1С 7.7. (сетевая версия) ред. 4.5. при формировании документа в графе дата ставится год (н-р: 11.02.2009 г.) в банке операционисты не принимают данную П/П, т.к. это не правильно. Как убрать в 1С 7.7. ред. 4.5. год, для формирования правильного документа? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1835 |
Как исправить форму Платежки - вручную не дает исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1845 |
В Бухгалтерских итогах выбран период 01.02.2009 - 28.02.2009 как правильно перейти на новый период?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1850 |
Учет давальческого сырья не автоматизирован в программе 1С:Бухгалтерия 7.7 – пользуйтесь 1С:Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 или 1С:Предприятие 8 (БП 8 или УПП 8) Так что делайте ручными проводками. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1856 |
У меня 1С:7.7 Бухгалтерия 4.5.
В налоговой карточке 1-НДФЛ в разделе 5 "доходы, облагаемые по ставке 35%" не возможно выбрать код дохода 2620! Что делать, как его можно в ручную добавить? С 2008 года вся мат.выгода облагается по 35%, но разница 2610 от 2620, в том, что первый код дохода обязывает платить налог с мат.выгоды, а код 2620 присваивается мат.выгоде, кот.получена от использования займов на приобретение жилья и сотрудник имеет право на имущественный вычет. Если налог был удержан, он должен быть возвращен сотруднику, т.к.с 2008 года данная мат.выгода не облагается НДФЛ. Помогите, не могу даже сдать отчет в налоговую.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1866 |
Какой счет (76) в программе соответствует алиментам? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1868 |
Как обновить релиз конфигурации "Бухгалтерский учет" вер. 7.7 ред. 4.5. (необходимо, чтобы при выполнении обновления использовался последний релиз конфигурации)? Данные обновления требуются для корректного переноса данных из 7.7. в 8.1.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1885 |
У меня к вам пару вопросов.
1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании?
2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1886 |
Как загрузить план счетов из программы 1С:Бухгалтерия 7.7 в 1С:Зарплата 8, а затем выгрузить данные из 1С:Зарплата 8 в программу 1С:Бухгалтерия 7.7 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1891 |
Здравствуйте, не знаю к кому еще обратиться. Начнем с того, что до того, как я устроился в организацию сис. администратором а это около двух месяцев назад, обновления устанавливались в беспорядочном порядке.
Сейчас возникла проблема с выгрузкой из ТиС в Бухгалтерию.
В базе ТОРГОВЛЯ создается выгрузка "В бухгалтерский учет, редакция 4.5". В ходе выгрузке появляется сообщение:
!!: Не найдено правило конвертации объекта: Справочник.ЗначенияСубконто - Заработная плата
В ходе загрузки данных в бухгалтерию появляется ошибка:
Начало загрузки: 09:43:51
Объект.Записать();
{Обработка.ЗагрузкаДанных.Форма.Модуль(77)}: Выбраны счета из разных планов счетов!(проводка 1)
Как я выяснил план счетов в бухгалтерии и ТиС должен быть одинаков, но отличия есть, к примеру в ТиС я нашел счет 41.6 которого в бухгалтерии нет. Может быть проблема в этом?
Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1902 |
После обновления 1С бухгалтерии на релиз 7.70.504 при закрытии месяца Кт 20 счета не закрывается, причем раннее было сделано закрытие и счет был закрыт. Пробовали перепровести все операции не помогло. В чем может быть причина? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1908 |
При нажатии акта сверки 1с зависает и выдается белый экран и возможно выдаст а когда и вылетает.так же зависает Excel. В чем проблема? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1909 |
При загрузке данных из ЗИК появляются новые подразделения? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1910 |
При оформлении документа "Передача СЗВ в ПФР" формируются СЗВ4 только по работникам ГПХ. Вводил различные стажи для физ. лиц но они все равно не попадают в СЗВ. Подскажите в чем проблема? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1919 |
При закрытии месяца пропадают дебетовые обороты по 20 счету, и нет списания на 40 счет. Где посмотреть? Ничего не меняли. Документы за октябрь, а октябрь был закрыт еще до обновления и все было нормально. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1920 |
Как поменять в подписи счета фактуры подписывающееся лицо на уполномоченного бухгалтера штатными средствами программы? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1921 |
Произвел обновления релиз 7.7. ред. 4.5.
после по методике стал открыватьфайл:
Запустите "1С:Бухгалтерию 7.7" в режиме "1С:Предприятие";
Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл – Открыть»).
В диалоге обработки укажите:
- Файл правил конвертации данных (поле "Имя файла правил");
- Файл, в который будут выгружены данные (поле "Имя файла данных");
- Дату начала текущего отчетного периода (поле "Дата начала");
- Дату конца последнего закрытого месяца в текущем периоде (поле "Дата
окончания"). Если в "1С:Бухгалтерии 8" предполагается вести учет, начиная
с первого дня нового налогового периода (года), то в поле "Дата окончания"
следует указать ту же дату, что и в поле "Дата начала";
Запустил 1С-меню-файл-открыть-указал V77Exp.ert и 1С выдала:
СотрЗапросПоЕСН = глОтобратьСтрокиТаблицы<<?>>(ЗапросПоЕСН, СписокКолонок);
{C:\1С(НЕ ТРОГАТЬ)\1SBBDB\TEST\EXTFORMS\V77EXP.ERT(11242)}: Функция не обнаружена (глОтобратьСтрокиТаблицы)
Как лучше запустить обработку для выгрузки данных для пересноса данных из 7.7. в 8.1С
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1923 |
У меня получаются по 4 работникам, индивидуальные карточки по ЕСН в "сотрудниках" правильная налогооблагаемая база (как и в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70), а в "отчетах" - "Специализированные" - Индивидуальные карточки - налогооблагаемая база отличная от оборотки. По остальным работникам все в порядке,в чем может быть причина,что для этого я могу сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1930 |
При запуске программы выдает ошибку журнала регистрации. Ошибка возникает только на одном компьютере. Пользователя в 1С пробовали сделать нового - не помогло. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1932 |
В 1С ведётся учёт сразу по трём организациям, но в отчёте кассира неактивна кнопка выбора юридического лица. В чём может быть проблема? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1939 |
Как можно в 1С:Бухгалтерия 7.7 рассчитать себестоимость единицы продукции, отраженной по счету 43? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1948 |
При проверке файла по НДФЛ программа проверки отвечает "Несовпадение версии файла ресурсов" . У меня релиз 283. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1957 |
Ввожу док-т Услуги сторонней организации и указываю там сч.фактуру, почему в книге покупок они не отражаются? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1958 |
Почему в книге покупок в Наименование покупателя стоит наша организация? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1961 |
Как правильно сделать перенос остатков с 2008г на 2009г, с учетом того что изменились кбк? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1963 |
Подскажите, пожалуйста, как в программе увидеть все акты, сделанные при оказании услуг (когда делаешь акт об оказании услуг, не ясно, был ли он уже сделан или еще нет). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1969 |
Что может быть. Не считает в конфе Бух.У-та НДФЛ за месяц, хотя за предыдущие месяцы считал. Может где то галочку надо поставить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1971 |
Как в 1С оформляется накладная на возврат? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1973 |
Хочу сдать персонифицированный учет по договору подряда... при принятии человека на работу полей для указания договора подряда нет.. начисляю оплату по коду 2010 Оплата по договорам гражданско-правового характера НДФЛ и ПФР начисляется но при формировании пачек СЗВ-1 не создается. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1976 |
Подскажите как начислить дивиденды учредителю, если он не является сотрудником, чтобы можно было выгрузить сведения НДФЛ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1978 |
Не выгружает формы баланса, отчета о прибылях и убытках на дискету. Пишет, что в отчет введена информация о коде вида деятельности по ОКВЭД не соответствующая формату, описанному в Общероссийском классификаторе видов экономич. деятельности. Введен код ОКВЕД 92.62 Прочая деятельность в области спорта. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1979 |
С 01.01.2008 по 23.12.2008 организация была как ЗАО. С 24.12.2008 произошла реорганизация в ООО , соответственно изменились все реквизиты. ООО является правопреемником ЗАО по всем долгам и налогам .Я поменяла в программе все реквизиты , поставила "Применить с 24.12.2008" . Сейчас я делаю 2-НДФЛ, но при формировании справок появляется запись "Неверный код ИНН налогового агента" . Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1980 |
Вопрос по регламентированной отчетности. Формируем налоговую декларацию по налогу на прибыль организации. При этом приложение Лист02 Приложение1(доходы от реализации) и Лист02 Приложение2 (расходы) не выводятся в предварительном просмотре и не печатаются. Как это исправить? Ведь они должны печататься даже с пустыми суммами. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1981 |
Как правильно вбить остатки в 1С? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1986 |
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно заполнить формы 1, 2 - НДФЛ учредителю, который не является работником организации. В марте 2008г. ему были начислены дивиденды и с них удержан НДФЛ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1990 |
У меня упрощенка. Не могу сформировать отчет по НДФЛ для налоговой за 2008год. Отчеты специализированные передача данных о доходах - не высвечивается 2008год.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1991 |
Как вычеты на ребенка с 600 руб можно заменить вручную на 1000 руб? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1992 |
После только как в 1С вбиты остатки последним числом года, необходимо закрыть месяц или еще что то? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2003 |
Успешно сформировала всю отчетность за 2008 г. А при подготовке сведений для ИФНС по НДФЛ за 2008 г. программа не формирует справки 2-НДФЛ, отвечает, что за 2008 г. сведения отсутствуют. В чем причина?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2008 |
Начисление дивидендов физ.лицам, не являющимся работниками организации, производится проводкой Д84 К75.2. Есть ли возможность в 1С-УСН сформировать карточки 1-НДФЛ по этим физ. лицам? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2012 |
С 1 января 2009 г НК обязывает продавцов выставлять счета-фактуры на полученный аванс покупателям с полным наименованием товаров,работ, услуг. Как это сделать в программе "1С Бух.учет 7.7 (версия программы 7.70.504)? С помощью "ввода на основании" из документа "выписка" программа дает возможность сделать сч-ф на аванс только с общей записью "предварительная оплата", без деталировки по товару. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2017 |
После обновления 504 релиза полетели обороты по 60, 62 счету, кредит красный. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2024 |
Как вбить остатки по основным средствам? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2025 |
При выгрузке регламентированных отчетов появляется сообщение "Компонента V7Plus : Ошибка инициализации XML Parser
xmlКорень = xmlФайлВыгрузки.СоздатьПодчиненныйЭлемент("Файл");
{C:\PROGRAM FILES\1CV77\STROY_W\EXTFORMS\RP08Q4.GRP\CHISLRAB.ERT(2588)}: Значение не представляет агрегатный объект (СоздатьПодчиненныйЭлемент)"
Не выгружаются также данные из Зарплаты в бухгалтерию. Раньше все работало нормально. Из программ загружали только Налогоплательщик 2008.
Подскажите, пожалуйста, как устранить ошибку?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2028 |
1С Бухгалтерия 7.7. В платежном поручении при нажатии кн. "Печать", не встает отделение банка, в графе "Плательщик" ,ранее все вставало, реквизиты проверили, там все заполнено. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2035 |
Сбилась нумерация при вводе поступление товара при копировании. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2036 |
УСН какая отчетность? квартальная и годовая. Т.е. в апреле что надо сдать и какие налоги отплатить. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2043 |
Поставил 504 релиз, такое ощущение что изменения законодательства сделаны не до конца, Если в счете фактуре полученной выбран договор с автоматическим формированием книги покупок, то сама счет фактура в книгу покупок не попадает. Документ Записи книги покупок , по данному документу не заполняется.
Делаю выписку Д60.2 Кт51, потом на основании неё СФ полученная 68.2 76ВА, потом хочу чтобы эта СФ на аванс попала в книгу покупок. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2051 |
Делаю выгрузку из ТиС в Бух 7.7 Ставлю флажки на "Проводки" и "Кассовые ордера". Все хорошо выгружается и загружается. В Бух начинаю проводить РКО, проводится, но проводок при этом нет. Может так и должно быть, а не в курсе? Подскажите, что не так? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2055 |
Организация у сотрудника взяла в аренду автомобиль .Как правильно оформить удержание подоходного налога в программе 1 с 7,7 с суммы аренды автомобиля? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2058 |
Подскажите, пож-та! При выгрузке файлов из 1С 7.7 файлы получаются с расширением 001 и 002, а не в формате xml. Как правильно, что нужно исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2075 |
В организации два счета бюджет и внебюджет, движение по лицевому счету (бюджет) делаем через операции по л/с, с ним проблем нет. Проблема с внебюджеткой, движение по лицевому счету (внебюджет) через операции по лицевому счету сделать не можем, там там счет только один по кредиту 304.05.1, а нам нужно 201.01.2, поэтому движение делаем через операции введенные вручную, а технологический анализ на операцию введенную вручную ругается, как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2077 |
Как скопировать программу 1С 7.7 бухгалтерия с компьютера на флешку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2078 |
Какой надо указывать корр. счет если делать свертку бух итогов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2091 |
Какой порядок зачета полученных авансов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2092 |
При формировании документа "реализация"(предъявляем услуги-вывоз мусора) получается проводка Дт62.1 Кт90.1, где можно посмотреть как формируется проводка, чтобы сделать следующую проводку по услуги-пользование свалкой:Дт62.2 Кт90.1 И нужно чтобы эти обе проводки были в одном документе "реализации". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2096 |
В печатной форме ТТН в графе "Поставщик" не встают банковские реквизиты. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2097 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно осуществить, порядок регистрации счетов-фактур полученных на аванс от покупателя в программе 1С:Версия 7.7 в 2009 году, его отражение в бухгалтерском учёте, и их дальнейшее сторнирование. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2099 |
Помогите разобраться с НДС с авансов выданных! В релизе 487 не формируется проводка 68.2/76 ВА (ндс с авансов выданных), по счет-фактуре полученной вообще нет проводок, а так же не формируется запись в книге покупок по счет-фактуре полученной на аванс (хотя галочка об автоматическом формировании записи в книге покупок есть), соотвественно при фактическом получении товара нет записи сторно в книге продаж!
Получается, что в новом релизе появилась возможность только регистрировать счет-фактуры на аванс?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2103 |
Установили пустую базу с 1 января 2009 года. Начисляем зарплату за январь. Закрываем месяц (ставим галочку на "начисление налогов с ФОТ"). Все начисляется нормально (и ЕСН и ПФР). Начисляем з/п за февраль. Закрываем месяц (ставим галочку на "начисление налогов с ФОТ"). ПФР считает, а ЕСН нет (причем у всех сотрудников). Дальше делаем март - в марте опять все нормально: ЕСН и ПФР считает. Что случилось в феврале - не могу понять. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2111 |
Как ввести операции поступления и выбытия имущества , операции поступления и выбытия денежных средств? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2114 |
В 3 квартале 2008 года сделаны накладная и счет-фактура на возврат качественного товара поставщику.В 4 квартале хотим исправить и сделать не возврат товара,а "обратную" реализацию.Как правильно оформить исправительные документы? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2118 |
Подскажите пожалуйста, как объединить в 1С двух контрагентов в одного, не меняя в ручную в документах одного на другого. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2140 |
Автомобиль сотрудника используется в интересах фирмы,согласно договора аренды без экипажа. Ежемесячно делаются проводки:
расходы по аренде Д 44 К 73 3000
удержан НДФЛ Д73 К 68 390
выплачена сумма Д73 К 51 2610
Расходы по аренде и удержанный НДФЛ проводятся бухгалтерской справкой.
Начисление 3000 руб. в налоговом учете попадает по кредиту сч. ДФЛ и соответственно в налоговую карточку, а удержано нет в налоговой карточке.
Подскажите, что надо сделать?Где еще должна быть отражена удержанная сумма?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2145 |
Я веду учёт в ТиС (950 релиз) и периодически делаю выгрузку в Бухгалтерию (503 релиз). Однако, после обновления 503 релиза Бухгалтерии до 504 и импорт файла, созданного в ТиС стали появляться ошибки:
"Неверный вид документа
Порядковый номер объекта в файле: 335"
Я посмотрел XML-файл обмена и обнаружил:
<Документ Правило="ЗаписьКнигиПродаж_1С_0001479" Нпп="335">
Далее попробовал обновить ТиС 950 до 955 - толку НОЛЬ и в самом деле, откуда ж ему взяться, если правила обмена в ТиС годичной давности, а в файле News.doc из дистрибутива ТиС 955 следует, что файл правил обмена обновлён для "Бухгалтерии Предприятия". Подскажите, пож., ГДЕ можно взять файл с НОВЫМИ правилами обмена, отражающими нововведения по учёту авансов и прочие изменения с 01.01.09? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2148 |
С февраля месяца программа перестала начислять НДФЛ. Где проверить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2164 |
Бух 7.7:
списание ОС: после проведения документов СписаниеОС и НачислениеАмортизации... продолжает начисляться амортизация по НУ в следующих месяцах.
продажа ОС: документ ПередачаОС делает начисление амортизации по НУ и затем при проведении документа НачислениеАмортизации... амортизация по НУ для проданного ОС начисляется еще раз, т.е. амортизация начисляется дважды для одного и того же ОС.
Мы что-то не правильно делаем или это глюк программы? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2174 |
Выгружаю данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл.
Выдается ошибка -
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7065)}: Поле объекта не обнаружено (КодВычетаНаДетей).
И загрузка прекращается.
В чем проблема и как исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2176 |
Зарплата рассчитана и выплачена за январь и февраль 2009г. по старым вычетам. В марте было обновление конфигурации на 504 с новыми вычетами. Как исправить начисление за январь и февраль и рассчитать все по новому или же программа сама произведет прерасчет при начислении зарплаты в марте 2009 года и выровняет разницы между бухгалтерским и налоговым учетом? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2183 |
Я недавно работаю с 1С и у меня возникла такая ошибка:
При попытке распечатать документ выдает следующую ошибку:
Было страниц = Черновик.КоличествоСтраниц();
{Документ.ЗаявкаНаКассовыйРасход.Форма.Модуль192}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КоличествоСтраниц)
Платформа 025.
Подскажите пожалуйста подробно что сделать, чтобы можно было распечатать документ?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2187 |
Подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей проблемой. Ввели остатки по ТМЦ. В оборотке выходит совсем другая сумма. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2189 |
Мы работаем в программе 1с:Бухгалтерия 7.7. Нам необходимо чтобы действовали новые вычеты и ограничения по ним, которые действуют с нового года (1000 вместо 600 руб. на ребёнка и т.д). Мы поставили обновление от 19.12.2008 года, а изменений ни каких. Скажите что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2199 |
В печатной форме ТОРГ-12, столбцы № 2, 4, 10 не заполняются. Бух.учет 4.5 ред.7.70.503. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2200 |
Подскажите пожалуйста как изменить суммы стандартных вычетов на ребенка и на рабочего в программе 1С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.5.В меню операции подменю справочники нашли вычеты, указанны суммы и коды и ссылки на соответствующие статьи кодекса, но функция "изменить" не активна только просмотр. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2206 |
При формировании справки 2НДФЛ работнику который проработал с начала года 2 месяца, со стандартными налоговыми вычетами 103, в строку 4,1 ставит сумму не в 800 руб, а 4800 в чем причина? Сотрудник предоставил заявление на право вычета с 01.01.09.Дата начала действия налоговых вычетов стоит с 01.01.09. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2217 |
Релиз 504. при начислении зарплаты за январь НДФЛ считает правильно, при начислении за февраль не суммирует доход с начала года, выдаёт доход за последний месяц, а НДФЛ=0. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2218 |
С 1 января 2009 г НК обязывает продавцов выставлять счета-фактуры на полученный аванс покупателям с полным наименованием товаров,работ, услуг. Как это сделать в программе "1С Бух.учет 4.5? С помощью "ввода на основании" из документа "выписка" программа дает возможность сделать сч-ф на аванс только с общей записью "предварительная оплата", без деталировки по товару.Пробовала вводить на основании счета через выписку, сумма итого и НДС в счет-фактуре появляется, но нет ед.измерения, цены и количества товара. Что необходимо исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2222 |
После обновления релиза в фев. 2009 г. программа перестала видеть стандартный налоговый вычет на ребенка в р-ре 1000 р., хотя в справочнике и в индивидуальной карточке сотрудника он отражается. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2223 |
После проведения документов "Начисление зарплаты" и начисления налогов с ФОТ "Закрытие месяца", программа формирует Расчетную ведомость где ЕСН, НАЧИСЛЕННЫЙ в Федеральный бюджет, равен по суммам ЕСН К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ в Федеральный бюджет.
Как это можно исправить?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2226 |
Подскажите, плз, какими документами можно перевести "материалы" в "товар"? 41-10 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2227 |
Можно ли в начале отписать потом сделать приход в один и тот же день? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2228 |
После ввода остатков Дт 10.2, кт 00 (УСН), тмц отразились на сч 10.2,но не отразились на сч МХ
Поэтому после списания сумма не была учтена для расхода в Кудир. Как это устранить?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2230 |
"Вопрос: В печатной форме ТОРГ-12, столбцы № 2, 4, 10 не заполняются. Бух.учет 4.5 ред.7.70.503.
Ответ: Это странно – надо посмотреть, что в программе творится. Возможно печатную форму изменяли."
Замучились вызывать специалистов - после исправления некоторое время работает нормально, через некоторое время проблема возвращается! Именно в печатной форме, в экранной полный порядок! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2233 |
Произвела обмен данными из бухгалтерии 7.7 ред.6 бюджет в ЗиК ред2.3 (релиз 7.70.281), но справочники пусты. Что нужно сделать еще? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2235 |
Существует-ли обработка для включения в книгу продаж сразу всех счетов-фактур (выданных не по авансу) для 1С V 7.7? Просто после обновления до крайней версии все выданные с.-фактуры не включены в книгу продаж. В ручную очень долго ставить эти галочки. Как-то можно иначе решить эту проблему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2236 |
Подскажите пожалуйста .При вводе нового сотрудника на 2-й закладке программа просит указать счет отнесения затрат. Какой нужно ставить 26 или 70? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2238 |
Подскажите, пожалуйста, где записать в 1С (Упрощенная система налогообложения) регистрационный номер страхователя в ПФР? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2241 |
В налоговой декларации не отображается штрихкод. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2242 |
В ИБ нет форм отчетности за 4 кв. 2008 года. Как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2245 |
В книгу покупок не попадает счет-фактура полученная на аванс. Как провести? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2257 |
1С:Бухгалтерия, 492
Продали ОС через документ "Передача ОС", доход от реализации по налоговому учету попал в К-т Н06.05, остаточная стоимость списана на Н07.07. А в декларации по прибыли нет этих данных, ни в расходе, ни в доходах. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2258 |
Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2260 |
У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2261 |
Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2262 |
Можно ли использовать программу 1С: Бухгалтерия 7.7 для постановки и ведения бухучета некоммерческих организаций, в частности благотворительных фондов? Какие ваши партнеры в Москве специализируются на внедрении и адаптации бухгалтерских программ для таких организаций? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2264 |
Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91.
И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2267 |
После записи отчёта о прибылях и убытках (форма №2) и выгрузки его, ему присваивается вариант 001 (ВарФОтч:001). После внесения изменений в отчёт и повторной выгрузки вариант изменяется, плюсует 1 (ВарФОтч:002). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2273 |
Добрый вечер. Как зарегистрировать счет фактуру на аванс от поставщика? Ведь она должна попасть в книгу покупок.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2275 |
Надо настроить 1С бухгалтерию 7 с целью формирования регистра налогового учёта по начислению налоговой амортизации формирования регистра налогового учета для ведения разниц между бухгалтерским учетом и налоговым настройка программы по списанию материалов на метод списания по средней себестоимости, настройка автоматического формирования бухгалтерской отчётности |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2284 |
Подскажите, пожалуйста, как списать в Бух. 7.7 основное средство в налоговом учете, если у ос метод начисления нелинейный. Делаю документ СписаниеОС, а проводки по налоговому учету не формируются. Смотрела в код, а там условие на дату документа - если больше 1 января 2009, то не делай проводки по НУ. Как быть?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2306 |
В Бух 77 коды, пределы, размеры вычетов устарели. (Релиз 499). С момента покупки программы обновляли только отчетность. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2307 |
регламентированные отчеты-налог на имущество,как установить период 2008 год? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2312 |
Как списать ОС, менее 20, т.р.
Делаю так. Ввожу документ "Ввод в экспл. ОС", далее требованием-накладной списываю в производство. Не попадает на забалансовый счет. У меня 1С:Предприятие 7.7 бух.учет 4.5 (7.70.504)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2313 |
Подскажите пожалуйста мы приобрели грузовой автомобиль в лизинг. Автомобиль числится на балансе у нас. Для того чтобы его принять мне необходимо в 1С 7.7. добавить дополнительные субсчета (к 76 счету, к 19 счету, к 08.4., к 01.1.). Как это правильно нужно сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2316 |
Добрый день, как загрузить формы отчетности? Помогите пожалуйста, это срочно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2324 |
Документ Оказание услуг проведен в 1квартале, на основании которого выставлен счет-фактура в течение 5-ти дней, и дата его приходится на следующий отчетный период. Соответственно, и НДС начисляется в следующем квартале, а нужно в НДС начислить в 1-м кв-ле. Как в таком случае начислить НДС в 1-м квартале? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2335 |
Проблема с указанием доп.кл. в п/п.
Сделали все по инструкции:
1. В "Справочники - Бюджетная классификация - Дополнительные внутриведомственные классификаторы" необходимо добавить новый классификатор с кодом "Доп.Кл." и наименованием "Доп.Кл."
2. Не выходя из окна добавления нового классификатора, нажать кнопку "Записать".
3. в "Справочники - Бюджетная классификация - КБК" добавить коды бюджетной классификации (расходов бюджета), по которым производится расходование целевых средств. На вкладке "Детализация" добавить строку и указать в поле "Классификатор" значение "Доп.Кл.".Обязательно нажать кнопку "Сохранить"!
4. В "Справочники - Денежные средства - Казначейства" выберите строку с наименованием органа казначейства, в который производится выгрузка, откройте эту строку для редактирования. На вкладке "Настройка ЭД" в строке "Вид настройки обмена данными нажмите маленькую кнопку с символом "0". Откроется окно "Настройка параметров электронного документооборота". В строке с кодом "ДопКл" выберите значение "ДопКл".
Однако, при просмотре сформированного файла Доп.Кл. не проставилась. 1С 7.7 Бюджет Проф, редакция 6.1, релиз 631.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2338 |
Получили в феврале 2009г. займ в условных единицах (дол.), перечисленный в рублях, начисление процентов осуществляется в долларах по курсу ЦБ РФ на дату начисления, погашение займа и процентов осуществляется по курсу на дату возврата займа. Как отразить в программе, чтобы было видно, что займ в у.е. , начисление процентов в у.е. и чтобы курсовые разницы начислялись автоматически |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2350 |
Не правильно начисляется НДФЛ, как верно настроить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2351 |
Как сделать выгрузку справки 2-ндфл в файл?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2352 |
У нас на предприятии приобрели месяц назад компьютер, он не подключен к сети, установив 160 и 504 конфигурации налоговые вычеты по ребенку остались 600 и 1200 рублей, при переносе базы и методом архива и просто копированием на любой другой компьютер все приходит в соответствие 1000 и 2000 рублям, думал проблема в оболочке и платформе ставил 18, 25, 27 ни какого результата, форматнул жесткий диск поставил по новой ХР ставлю 1С та же проблема... Взял жесткий мобильный диск все установил туда с компьютера где все корректно и оболочку и конфигурацию все нормально, подключаешь к этому компьютеру все те же 600 и 1200 рублей, в чем проблема? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2356 |
При начислении ежемесячного пособия на ребенка до 1,5 лет программа автоматически начисляет НДФЛ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2361 |
Не выгружается баланс В текстовый файл (при этом формируется, сохраняется нормально) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2371 |
Помогите....Бухгалтерия 1С v 7 релиз 025. При выгрузке дикларации налога на прибыль выдаёт вот такое!
Выгрузка: Прибыль (версия 5.01)
Выгружается декларация по налогу на прибыль организаций за период: 2008 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 2008 г.
Декларация по налогу на прибыль организаций - Подраздел 1.3 Раздела 1: в дополнительном листе 1,
не заполнен реквизит "Вид платежа (код) (ВидПлат)" .
Декларация по налогу на прибыль организаций - Подраздел 1.3 Раздела 1: в дополнительном листе 1,
не заполнен реквизит "Код бюджетной классификации (КБК)" .
Декларация по налогу на прибыль организаций - Подраздел 1.3 Раздела 1:
не найдено значение элемента УплСрок.
Не удалось выгрузить декларация по налогу на прибыль.
И что делать понятия не имею? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2372 |
1С Бухгалтерия 7.7 релиз 503, при заполнении раздела 2 декларации по налогу на имущество получаем, что сумма исчисленных авансовых платежей больше налога за год, отражаем по строке 230, при сохранении 1с выдает сообщение: "Декларация по налогу на имущество: в разделе 2, на доп.листе 1
сумма налоговой льготы по строке с кодом 250 больше суммы налога по строке с кодом 220
за вычетом суммы авансовых платежей по строке с кодом 230.
Проверьте правильность указанных сумм."
Раздел 1 автоматически не заполняется.
Что делать со всем этим? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2373 |
Не подскажите в чем отличие обновлений регламентированных отчетностей для Бухгалтерии 7.7 и УСН???? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2375 |
Бух.учет 4.5, релиз 502
Подскажите, почему может не заполняться стр.3 таб.1 Ведомости в ФСС? Как хоть эта цифра должна считаться? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2376 |
При печати Бухгалтерских отчетов выкидывает из них пустые строки(не заполненные поля таблиц), подскажите как это исправить плз. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2377 |
Где найти статистическую форму «Сведения об использовании денежных средств» форма №12-Ф, утв.Приказом Росстата от 07.08.2008 №184? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2386 |
Как и где можно скачать бновление за 1кв.2009г? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2443 |
1С Бухгалтерия ред. 4.5, релиз 7.70.503
Добрый день! При начислении заработной платы в 2009 году штатному сотруднику, не имеющему детей, программа при начислении стандартных налоговых вычетов по НДФЛ контролирует совокупный доход в размере 20000 рублей, хотя в константах с 01.01.09 было установлено 40000 рублей согласно изменениям законодательства. Как исправить эту ошибку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2449 |
Подскажите пожалуйста, почему из ЗиК в бухгалтерию выгружается фамилия под другим табельным номером и получается что в бухгалтерии начисления по одной строке, а выплата из кассы по другой. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2482 |
Сотруднику должны предоставляться вычеты на детей: на одного- 1000 р., на второго- 2000 р.(не инвалид).В справочнике одно окно "Количество детей" и одно "Размер вычета".Как быть?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2483 |
Обновили базу (из-за новых размеров вычетов). Но загрузив данные другого архива, данные вычетов -старые. Какой файл нужно скопировать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2492 |
1c:7.7 релиз 504(локальная). После обновления выкидывает из программы. При попытке зайти снова, просит переиндексировать базы и снова выкидывает и так бесконечно. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2494 |
В 1С Бухгалтерия 7.7 не рассчитывает НДФЛ за февраль 2009г.у всех сотрудников. Я делаю : начисление з/пл, закрытие месяца, хочу распечатать платежную ведомость, а там суммы по НДФЛ у всех сотрудников 0.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2500 |
В Бух77 настроен вид начисления Пособие по беременности и родам. НДФЛ - необлагается. В списке взимаемых налогов и взносов стоит галка "Страховые взносы в ПФР". Почему при начислении зарплатных налогов делается проводка по ЕСН. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2501 |
После обновления релиза ЗиК 77 в расчетной ведомости за март 22 рабочих дня, а должно быть 21. В Бух77 после обновления до релиза 504 проблемы (точно не описаны) с амортизацией ОС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2504 |
Работаем с несколькими поставщиками, у которых закупаем один и тот же товар но название товара у всех немного различно. Можно ли при вводе номенклатуры, товар вводить под одно общее название. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2506 |
Каким документом принять к учету компьютерную программу 1С? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2514 |
У меня что-то случилось с программой. В разделе отчеты любой отчет выходит с пустыми графами. Хотя в журналах все на месте. Может это вирус? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2515 |
Подскажите пожалуйста в бухгалтерии 8 при УСН "доходы минус расходы" не попадает в книгу расходов (графа 7) сумма оплаченная поставщику за полученный ранее и частично реализованный товар. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2518 |
Подскажите как отменить транзакцию при формировании плана счетов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2522 |
Оплатили поставщикам 3 аванса по 50 т.р., получили 3 счет фактуры и акт о выполнении работ без счет фактуры. Как должен отразиться НДС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2525 |
Есть ли возм-ть при реализации акт об оказании услуг печатать по договорам в валюте - в валюте, а по договорам в у.е, где расчеты в рублях - в рублях? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2526 |
Можно ли очистить базу в ТиС? 3) почему при декабрьском обновлении УСН 77 не обновились вычеты по НДФЛ, которые действуют с 01.01.09? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2533 |
При выборе КБК в платежках высвечиваются старые КБК,помеченные на удаление.Как сделать,чтобы помеченные на удаление не высвечивались при выборе КБК2009 года? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2541 |
Приняла на работу иностранного сотрудника не резидента,при начислении зарплаты ему не считается ФСС (НСиПЗ),в карточке ПМЖ поставила Узбекистан,в справочнике виды начислений добавила пунт "Зарплата иностранному сотруднику и поставила галочку только на ФСС,но все равно фсс не начисляется. В чем причина? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2551 |
Релиз 505.При проведение документа "Начисление амортизации", начисляется только бухгалтерский учет, налоговый учет не начисляется программа пишет ошибку Если ВидНоменклатуры.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.УслугаЕНВД Тогда
{Глобальный модуль(8898)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ТипНоменклатуры). За декабрь начисляет налоговую амортизацию. Услуг ЕНВД нет. Подскажите ,пожалуйста, в чем может быть причина.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2569 |
У меня Бухгалтерия УСН 7.7 при закрытии месяца автоматически не закрывается счет 26, в чем может быть проблема. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2572 |
1С: Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия, редакция 4.5 релиз 7.70.504 По вопросу отражения в учёте добровольного медицинского страхования, какие операции нужно делать для ежемесячного списания затрат на сч. 44 после закрытия месяца, с использование Сч. 97, при проведении выписки программа просит заполнить налоговый учёт. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2573 |
Как провести предоплату поставщику в 1сУСН. Например оплата произошла 02.02.09, а акт об оказании услуг получен 30.04.09? При проведении услуги 30.04.09 в книгу не попадает расход. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2575 |
При вводе ОС НДС попадает на 19.1 счёт, но потом не попадает на 68 для закрытия. Подскажите, что сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2582 |
Не начисляется ФСС (НС и ПЗ) иностранному сотруднику,в справочнике (виды начислений выплат работнику) добавила начисление зарплаты иностранному работнику и поставила галочку начисление ФСС (НСиПЗ), в карточке сотрудника ПМЖ поставила код страны(860)Узбекистан, но начислений нет, в чем причина? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2583 |
Как автоматически загрузить шаблоны в 1с? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2584 |
Подскажите, как провести поступление товара в валюте?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2587 |
Как создать новую базу (новое предприятие) для упрощенки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2588 |
Я столкнулся с проблема в частности. С товарной накладной. Все дло в том что у меня грузополучатель и плательщик являются разными людьми, но внесение такой информации при создании товарной накладной нет. Есть только КонтрАгент, который и становится этими лицами одновременно. А при создании счет-фактуры есть такая функция. Как мне сделать это в товарной накладной? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2590 |
Как сделать поступление товара в УСН 77? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2591 |
Не рассчитывается НДФЛ за март. Бух77, релиз 504. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2600 |
Переходили с 7.7. на 8.1, перенесли остатки по МЦ 04, сделали обновление до релиза 1.6.13.3 и он просит теперь указывать назначение использования как у спецодежды! но как его указать если мы не знаем сколько отработает это устройство и вообще оно сразу списывается когда выдается?! а при закртиимесяцаругается и указывает на эту ошибку. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2604 |
Введены остатки на склад. счет 41.1 В ОСВ все отразилось, но не проводится реализация. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2617 |
Как решен вопрос пересчета остатков ОНА и ОНО исходя из новой ставки налога на прибыль по состоянию на 01.01.2009г., а также их погашение с 01.01.2009г. исходя из новой ставки налога на прибыль? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2619 |
При формировании отчета "Регистр-расчет амортизации основных средств" за квартал, выводится сообщение об
ошибке. Бух77 504 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2627 |
Подскажите пожалуйста, как отразить недостачу арендованных основных средств (забалансовый счет 001) и задолженность поставщику за утерю этих средств? 94 счет не хочет дружить с 001.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2629 |
По новому ПБУ 3/2006 авансы, полученные (выданные) по договорам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не пересчитываются ни на отчетную дату, ни на дату отгрузки, ни на дату окончательных расчетов, т.е. курсовых разниц по авансам не возникает. Однако документ "Переоценка валюты" рассчитывет курсовую разницу не только по дебиторской задолженности но и по авансам.
Как исправить эту ошибку?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2631 |
Как правильно оформить бухгалтерскую справку в программе? Где взять образец бухгалтерской справки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2635 |
Хочу перенести остатки их 1С бух 7.7 релиз 505 в 1С бух 8.1. Пользуюсь стандартной обработкой и выходит ошибка:
Компонента 7plus.dll не найдена. Ошибка при создании объекта из компоненты D:\База 1С\v7plus.dll (отсутствует CLSID) При этом скопировала свежий 7plus.dll с последнего релиза от 25.03.09 в каталог ExtForms рабочей информационной базы "1С:Бухгалтерии 7.7"; Операционная система ВИСТА...
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2638 |
Не проводится закрытие месяца в бухгалтерии. Красным шрифтом выходит запись "не установлен способ определения базы распределения расходов (УСН/ЕНВД) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2650 |
Наша организация с 1 апреля 2009г. акционируется. В кассовой книге нумерация должна быть продолжена или же начата с 1. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2668 |
На нашем предприятии программу "торговля и склад" ведут менеджеры. В этой программе при подведении итогов за месяц (поступление товаров на склад и отгрузки товаров со склада) у них в конце месяца получается такая картинка - могут на остатке висеть суммы без штук или штуки без суммы отгруженных товаров. Ответить почему у них так получилось они не могут, а у меня как у бухгалтера появляются проблемы. Подскажите пожалуйста, как можно отрегулировать остатки в программе торговля и склад 7.7., а также подскажите как правильно произвести выгрузку из программы "торговля и склад" в 1С бухгалтерию 7.7 (какие документы конкретно надо выгружать и как), чтобы программа 1С бухгалтерия правильно формировала проводки и отчеты. Почему в программе "Зарплата и Кадры" при смене периода программа требует сначала выплатить зарплату. Каким числом ее надо в программе выдавать - последним числом месяца или в день выдачи зарплаты, т.е в следующем месяце. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2670 |
Не могу понять как сделать так чтобы ОКПО грузополучателя появлялось в форме ТОРГ-12.. Внесла эти данные в Контрагентах, по при распечатке формы ОКПО не проставляется. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2674 |
Не отображается штрих код на налоговых декларациях. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2677 |
При вводе остатков документом "Операция" в УСН 77 нет возможности подобрать нужные счета, а раньше была, счета куда-то пропали. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2679 |
Как можно "разрезать" базу по годам и начинать работать в базе в которой присутствует только текущий год (слишком большой объем занимает база)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2683 |
Как изменить суммы стандартных вычетов в 2009г? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2684 |
При сопоставлении данных бухгалтерского и налогового учета в налоговом учете не отражается зарплата и налоги в фонды. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2722 |
Как в УСН отразить комиссионное вознаграждение? Реализация делает проводку Дт62.1 Кт09.1, а нужно Дт76.5 Кт90. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2724 |
В обновленной версии 1С есть возможность зачета НДС с авансов, уплаченных поставщиком, формируются проводки 68.2-76.ВА. При выполнении работ и закрытии аванса формируется проводка 68.2-19.3, а как закрывается счет76.ВА? После автоматического формирования записи книги покупок этого не происходит. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2727 |
Подскажите пожалуйста, после обновления релиз№505, в книге продаж в графе "Наименование покупателя" "счет-фактура выданный" на аванс, полученный от покупателя, заносится с наименованием нашей организации( т.е. продавца), о не с наименованием организации перечислившей предоплату. В журнале выданных счетов-фактур все нормально, наименование покупателя соответствует названиям организаций, перечислившим предоплату. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2729 |
Подскажите пожалуйста, должен ли в печатной форме СФ в Бух 7.7 автоматически заполнятся реквизит свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя? И если так, где должен быть указан данный реквизит? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2731 |
Подскажите пожалуйста, только вчера обновили программу до 505 релиза. И как правильно занести счёт-фактуру на аванс через сч-фактуры полученные? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2734 |
На балансе фирмы находится квартира как основное средство и на нее начисляется амортизация по линейному методу. Срок ее полезного использования 360 месяцев. С 01.01.09 квартиру передали сотруднику фирмы в аренду с возможностью выкупа на срок 5лет. Как изменить срок амортизации квартиры с 360 месяцев (30 лет) на 60 месяцев (5 лет), и чтобы она начала начисляться с таким сроком с 01.01.09 года? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2736 |
В обновленной версии 1С есть возможность зачета НДС с авансов, уплаченных поставщиком, формируются проводки 68.2-76.ВА. При выполнении работ и закрытии аванса формируется проводка 68.2-19.3, а как закрывается счет76.ВА? После автоматического формирования записи книги покупок этого не происходит. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2742 |
Выгружаю программу «1С:Зарплата и Кадры 7.7», формирую файл CCData.xml (программа не "ругается"). При считывании файла CCData.xml программой «1С:Бухгалтерия 7.7 ред.7.7» загружается только налоговый учет (документы: «Расходы на оплату труда» и «Начисление налогов»), а в журнале проводок операция с зарплатными проводками пустая, программа пишет, что ошибка, присвоен новый код "списание дебиторской (кредиторской) задолженности". Что делать, срочно нужно сформировать отчетность в ФСС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2745 |
На сетевой версии 1с четыре пользователя работают нормально а пятый пользователь не может войти в программу. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2750 |
В Бух77 не видно структуру подчиненности документа "счет". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2754 |
Есть ли в программе 1С БУхг 7,7 настройка на метод списания материальных ценностей (ФИФО, ЛИФО,). Я не могу найти. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2763 |
Подскажите, пожалуйста, при начислении пособия по беременности и родам в 1С бухгалтерия 7.7, в виде дохода для учета НДФЛ, какой надо выбрать код, чтобы НДФЛ не удерживался? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2765 |
Бух77 Как сделать чтобы сумма в платежном поручении поставщику распределялась по счетам 60.01 и 60.02 при проведении выписки? Перед проведением выписки зарегистрирована задолженность поставщику за товары. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2770 |
УСН редакция 7.70.160. В книге учета доходов и расходов за 1 кв. 2009 г. формируются только две проводки по расходам (услуги сторонних организаций). Причем вторая проводка (по акту сумма проводки 1163, 83) формируется только на сумму 141,42 руб. Проводки по з/плате, налогам и т. д. не отражаются в книге. Правда, в первом квартале не было доходов, но ведь управленческие расходы все равно должны отражаться. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2786 |
В 1С: Бухгалтерия 7,7 - при начислении отпуска, который приходится на 2 месяца программа дает стандартный вычет только за один месяц. Хотелось бы, чтобы Бухгалтерия 7,7 совпадала с Зарплатой и кадрами. Как это можно сделать, кроме выгрузки из Зарплаты и кадров. Выгрузкой пользоваться не удобно, т.к. в этом случае не заполняются в бухгалтерии: ФСС, ОПФ и ЕСН. В Зарплате и кадрах ОПФ и ЕСН тоже не заполняются, хотя расчет делаю как и положено. Если провести начисления второй части отпуска в следующем месяце, то как платить налоги в этом месяце? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2796 |
Как распечатать список номеров ГТД? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2800 |
Бух77 Как сделать чтобы сумма в платежном поручении поставщику распределялась по счетам 60.01 и 60.02 при проведении выписки? Перед проведением выписки зарегистрирована задолженость поставщику за товары. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2802 |
Выдача под отчет не попадает в расходы в книге учета доходов и расходов. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2805 |
По заполнению баланса в Бух77: как исправить значения итоговых ячеек. При повторном открытии отчет не сохраняется. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2810 |
После обновления конфигурации , списание товаров стало происходить по средней стоимости. Нам необходимо что бы списание товаров было по методу ФИФО , где это можно откорректировать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2823 |
Как при возврате неиспользованного аванса выписать счет-фактуру для вычета НДС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2826 |
Подскажите пожалуйста, с какого диска ИТС (за какой месяц) я могу скачать Регламентированную отчетность за 1 квартал 2009? Конкретно мне нужна новая декларация по ЕНВД. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2831 |
При зачете НДС с аванса, уплаченного поставщику, формируется проводка Д68.2 К76ВА.
При составление баланса актив и пассив расходятся на сумму К76ВА. В какую строку пассива баланса входит сч. 76ВА?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2838 |
Бухгалтерия 4.5, обновили релиз на 7.70.506. В справочнике "Сотрудники" где теперь указывать количество детей? (В закладке "Налоги и отчисления" теперь только виды вычетов по НДФЛ). И ещё: после обновления стали неправильно рассчитываться суммы НДФЛ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2842 |
Регл. отчет Авансы по ОПС. На разделе 1 не меняется "Вариант" и кнопка вариант не активна, релиз 7.70.495 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2843 |
В декларациях на некоторых листах рамка на 3/4 страницы, а не на полную .Не печатается двумерный штрихкод |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2845 |
В каком релизе реализованы изменения ставок по налогу на прибыль. Можно ли сдавать деклрацию по прибыли с релизом 7.70.505 и комплектом отчетности за 1 кв. 2 сборки |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2846 |
Как отразить в 1с авансы выданные покупателям (60.2)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2854 |
При формировании отчета по ЕНВД за 1 квартал 2009 года в разделе 1 пишет, что
ТекСтрока=Список.ПолучитьЗначение(НомерСтроки+i-1);
\EXTFORMS\RP09Q1.GRP\ENVD0902.ERT(336)}: Индекс не входит в границы списка значений.
Таблица.Область("ОКАТО" + СтрНомерПозиции).Значение = ТекСтрока.ПолучитьЗначение(1);
EXTFORMS\RP09Q1.GRP\ENVD0902.ERT(343)}: Значение не представляет агрегатный объект (ПолучитьЗначение) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2855 |
В декларации по НДС для Бухгалтерии 7.7 не отражается НДС по выплаченным авансам. В книге покупок и продаж формируется правильно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2856 |
Бухгалтерия 7.7 общий режим рел. 505 платформа 27.
В листе 02 (расчет налога на прибыль) строка 140 = 24%, а не 20%.
В справочнике Налоги и отчисления проценты правильные стоят - 18% и 2%.
Причем в одних базах в отчете ставит 20%, а в других 24%. Релиз и платформа везде одинаковые.
В чем может быть дело? Ничего не понимаю. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2858 |
При заполнении декларации на прибыль за 1-й кв 2009 г. не заполняется раздел 1 подраздел 1.2 (сумма ежемесячного авансового платежа). При установке "вручную" кодов ОКАТО и КБК и нажатии кнопки "ЗАПОЛНИТЬ" форма очищается. Рег. отчетность за 1-й кв 2009г. релиз движка 7.70.027, релиз конфы Бухгалтерия (сетевая) 7.70.505 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2860 |
Программа Бухгалтерия 7.7, рел 7.70.504. Формируем пустую декларацию на прибыль за I кв 2009. Регламентированная отчетность установлена от 07.04.2009. По закону должно выгружаться 7 страниц. Начинаем выгружать, при этом выгружается только 4 листа. Подскажите, в чем может быть проблема? Вариант на всех страницах одинаковый. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2862 |
При попытке выгрузить Декларацию по НДС :"Отчет, сохраненный версией от 01.01.2007 г.,открывается версией от 01.01.2009 г. Восстановление данных невозможно!".
Отчет НЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ, так как программа "не видит" кода бюджетной классификации и ОКАТО.
Релиз 1С.77 7.70.502. Регламентированная отчетность за 1 кв. - 09q1003. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2863 |
Ошибка при формировании среднегодовой стоимости имущества на счете 101.09 (Прочие ОС). Не учитывается 100% износ, который в рел.631 на счете 104.08. В результате эти ОС попадают в расчет стоимости имущества, а не должны. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2864 |
1С:Налогоплательщик. Не выгружается бухгалтерская отчетность (баланс, форма 2, форма 3, форма 4 (версии 5.01). В комментарии к выгрузке написано "Отсутствует информация о коде по ОКВЭД! Не удалось выгрузить форму". Хотя в Сведениях об организации в закладке "Доп.сведения" в строке "Основной вид деятельности" - он прописан. А также заполнены соответствующие строки в формах отчетности. Может где-то еще его надо указывать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2865 |
При обновлении конфигурации напротив док-та Регламентные операции по налогому учету выдается сообщение о возможной потере данных. И как быть, продолжать обновление или нет? Конфигурация типовая, ничего в ней не меняли. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2867 |
При формировании книги продаж, в графе "наименование покупателя" по счетам-фактурам на аванс появляется наименование НАШЕЙ организации (Бух учет 4.5, релиз 505), в 2008 году все было в порядке, это ошибка или что? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2875 |
бух 7.7.027.505 Закрытие месяца.
я так полагаю что должно быть так
1)Дт90.9 Кт90.1.1
Дт90.2.1 Кт90.9
а потом уже
2) Дт99 Кт90.9
Так вот у меня проблема почему 1) проводки не формирует при закрытие месяца. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2880 |
У нас установсленна программа 1С Предприятие 7.7 (7.70.027) базовая После обновления с ред. 7.70.499 по 7.70.505 не формируется книга покупок! До этого формировала без проблем.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2886 |
На балансе предприятия имеется ОС - квартира(сч. 01) Как мне ее продать 2-м покупателям в равных долях. Какие документы выписать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2893 |
Работаю в сетевой версии.Иногда возникает такая ситуация: при входе в базу в монопольном режиме появляется ошибка: "Ошибка журнала регистрации",а ещё, когда сохраняю конфигурацию в конфигураторе возникает иногда ошибка:"Ошибка создания таблицы...". В чем может быть причина? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2896 |
При начислении зарплаты неправильно (Завышен) считается подоходный налог. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2897 |
На конец периода есть сальдо по счету 76ВА (ндс с авансов выданных), эта сумма не попадает в баланс. соответственно на эту сумму не сходится актив и пассив. Подскажите,пожалуйста, по какой строке баланса должна отражаться эта сумма. И в чем может быть причина,что эта сумма не попадает в баланс. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2900 |
При выгрузке плана счетов из бухгалтерии 7.7(504) в ЗиК(286) не выгружается аналитика (субконто 2) по 70 счету, т.е. виды начислений. Прочитала где-то,что дело в файле правил. Подскажите, какой должен быть файл для корректной выгрузки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2916 |
Отчет:регистр -расчет амортизации основных средств. При формировании очета за один месяц все хорошо, а при формировании за квартал программа выдает ошибку:
Состояние1=ОсновноеСредство.Получить(ДатаПереходаНаЛинейныйМетод);
Поле агрегатного объекта не обнаружено(Получить)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2928 |
При выгрузке регл. отчетности ошибка про некорректно заполнены сведения об адресе организации. Адрес организации вбивался вручную, без использования классификатора. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2929 |
Почему в Форме2 строки 90 и 100 "Прочие доходы и расходы" - берутся как обороты счета 91? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2932 |
Декларация по прибыли не выгружается: выгрузка выдает ошибки по разделам 1.1, раздел 1.2, раздел 1.3. Хотя разделы 1.2 и 1.3 мы вообще никогда не заполняли. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2933 |
Бух77 при заполнении документа "Выписка" в форме плана счетов, открываемой для подбора есть не все счета. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2935 |
УСН не рассчитываются налоги с зарплаты документом "закрытие месяца". Ставки заполнены, порядок проведения документов правильный. Не начисляется в января 2009. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2936 |
УСН при списании Перемещением МПЗ не выделяется входной НДС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2937 |
1) Для статьи РБП не указан счет отнесения расходов. 2) Не погашается стоимость спецодежды. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2950 |
В обновленной версии 7.7 формируется проводка 68.2-76.ВА. Как отразить Кт 76.ВА в бухгалтерском балансе. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2953 |
При начислении зарплаты не начисляет взносы в ФБ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2962 |
Расскажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание в 1С:УСН 7.7, чтобы книга учета доходов и расходов формировалась автоматически. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2963 |
Как продать материал со счета 10.6? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2966 |
Как заполнить декларацию по прибыли за обособленное подразделение и головную организацию? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2971 |
Если документом "Услуги сторонних организаций" сформирована проводка по НДС и стоит галка "счет-фактура" (заполнены № и дата), нужно ли регистрировать документ "Счет-фактура полученный"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2972 |
Делаю документ "Запись книги покупок" - ошибка "превышает сальдо по дт 19". В договоре с контрагентом стоит галка "Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и продаж". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2973 |
Выгрузка из ЗиК (285) в Бух77 (486) работала нормально месяца три, сейчас вдруг выдает программную ошибку. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2974 |
Отчетность 2 сборки поставили в начале апреля. Не выгружается в контур: формат выгрузки старый. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2976 |
Выгрузка баланса формат 5.01 - ошибка "не заполнен показатель Имя". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2977 |
Прибыль не выгружается в "Контур" : ошибка - титульный лист - отсутствуют сохраненные данные за 1 Квартал. Но он сохранен! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2978 |
Не начисляются налоги с ФОТ по начислениям на 20ый счет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2979 |
Прибыль не выгружается в "Контур" : ошибка - титульный лист - отсутствуют сохраненные данные за 1 Квартал. Но все сохранено! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2980 |
Релиз 504 ставки налога на прибыль (при расчете условного дохода/расхода) при закрытии месяца 24, а не 20. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2981 |
Прямые расходы не попадают в декларацию по прибыли. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2982 |
При выгрузке баланса ошибка: неверно указаны сведения о юр. адресе организации. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2985 |
при попытке выгрузки отчета баланс за 1 квартал 2009 года с использованием форм отчетности пк спринтер версия 09q1002 1c выдает сообщение:
выгрузка:Бухгалтерский баланс (версия 5.01)
Форма№1 за период: Январь-Март 2009 г.
Не заполнен показатель Имя.
Не удалось выгрузить Форма№1 за период: Январь-Март 2009 г. Непонятно что за показатель и где его смотреть
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2987 |
Не удается выгрузить бухгалтерский баланс версия 5.01, пишет "В отчет введена информация о коде вида деятельности по ОКВЭД не соответствующая формату, описанному в Общероссийском классификаторе видов экономич. деятельности.
Не удалось выгрузить Форма №1 за период: Январь - Март 2009 г.."
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2991 |
Подскажите, пожалуйста, где в 7.7 прописать код ОКАТО организации. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2995 |
Получена счет фактура на аванс от покупателя. Д 68.2 К.76ВА. - попадает в книгу покупок, не попадает в баланс. Пассив меньше на сумму НДС с аванса. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3005 |
При выгрузке для сдачи электронно баланса и отчета о прибылях и убытках в ФНС программа выдает следующую ошибку:
Выгрузка: Бухгалтерский баланс (версия 2.01002) Бухгалтерский баланс (форма №1):
В сведениях об организации не указан код вида документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера!
В сведениях об организации не указаны серия и номер документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера!
В сведениях об организации не указана дата выдачи документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера!
В сведениях об организации не указан индекс в адресе главного бухгалтера!
В сведениях об организации не указан регион в адресе главного бухгалтера!
Выгрузка: Отчет о прибылях и убытках (версия 2.01002) Отчет о прибылях и убытках (форма №2):
В сведениях об организации не указан код вида документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера!
В сведениях об организации не указаны серия и номер документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера!
В сведениях об организации не указана дата выдачи документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера!
В сведениях об организации не указан индекс в адресе главного бухгалтера!
В сведениях об организации не указан регион в адресе главного бухгалтера!
Формы не выгружены.
Причем должность главного бухгалтера в компании не предусмотрена. Для эксперемента я проставляла в закладке Сервис-Сведения об организации- Ответственные лица - Главный бухгалтер фамилию руководителя, та же проблема. А когда отправляли год все было нормально.
Подскажите в чем проблема?
Программа 1С Бухгалтерский учет 4.5 (7.70.504)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3017 |
С ноября 2008г по февраль 2009г выгружали данные из Торговли и Склад 9.2 в 1с 7.7 ред. 9.5, все данные верно выгружались. Но с марта 2009г перестали выгружаться Отчеты ККМ (в 1С Бухгалтерии они как Приходные ордера) и не выгружаются счета-фактуры полученные. Вроде раньше не делались никакие дополнительные документы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3018 |
1С-Упрощенная система н/обложения, ред. 1.3 (7.70.161). Материалы списываем в производство "Перемещение МПЗ". При формировании Книги доходов и расходов часть требований-накладных не отображается в Книге, а часть идет со знаком минус. При расшифровке пишет - "Направление использования материалов не позволяет включить их в состав расходов.Ранее принятые к налоговому учету расходы сторнированы." Хотя ранее они не могли быть приняты к учету, т.к. это остатки материалов на 01.01.2009г. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3027 |
1С:Бухгалтерия 7,7 при формировании "Расчётной ведомости" включает в неё уволенных и неправильно рассчитывает ЕСН и взносы в ПФР. Что можно сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3029 |
Бухгалтером бала сделана "Свертка бухгалтерских итогов" а копию базы не сделала, как то можно все вернуть без изменения. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3037 |
Как отражать операций по агентскому договору в "1С:Бухгалтерии 7.7" а именно учет доходов принципала. Операция "оказание услуг" автоматом ставит проводку Дт62.1 Кт 90,1,1. А надо чтобы по кредиту операция отражалась на 76 счет |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3068 |
После обновления программы 1с стал не правильно высчитывать НДФЛ, то покажет у одного из сотрудников 0, то у другого сотрудника больше на 52 р. пробовала пересчитать предыдущие периоды и запуталась окончательно цифры получились другие на +1р или на -1р, а у одного сотрудника опять же на 52 р, пожалуйста, помогите.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3075 |
Как оформить командировочные.
Пример: 1000 р в день. из них 700 р не облагается НДФЛ.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3081 |
Прибыль 08q1005 не выгружается в формате 3.007 -неправильный формат файла, ошибка при создании внешнего отчета. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3083 |
Вычеты по НДФЛ в 506 релизе считаются завышено, по сотрудникам у которых есть дети. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3084 |
Почему на балансе 1 кв. 2009 нет штрихкода? Вроде как должны быть какие-то новые формы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3086 |
7.70.025 и 7.70.505 В ТОРГ-12 не печатается наименование товара и количество. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3087 |
Не правильно выгружается план счетов из Бух77 в ЗиК77. Ошибка "повторное использование вида субконто места хранения. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3101 |
Сотрудник работает с января 2008г., ему начисляется зарплата и стандартные вычеты. В январе 2009г. он был в отпуске без содержания, и ему не начислялась зарплата и стандартные вычеты. А в феврале 2009г. при начислении зарплаты начисляются и стандартные вычеты за январь. Как это исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3115 |
Как из 1с бухгалтерии выгрузить в 1с торговлю и склад справочники(номенклатуру и контрагентов)? На склад установили 1с торговля и склада работать не можем, т.к. нужно опять забивать вручную всех контрагентов и номенклатуру. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3121 |
Как напечатать на одном листе формата А4 (вертикально) акт и счет-фактуру? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3123 |
1С:Бух7.7 ред 6.1 для бюджетных учрежд. по новым правилам бух-рии: ОС менее 3 тыс надо доначислить амортизацию и списать на забаланс? правильно понимаю. Просто к примеру, есть велосипед 2800р куплен ещё давно его тоже на забаланс списывать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3125 |
УСН 77 Как настроить ФСС_БЛ (в спр. Налоги и отчисления) для УСН? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3127 |
Работаю в программе 1с: бухгалтерия 7.7 , упрощенная система налогообложения. В связи с изменениями в налоговом кодексе , можно ли без помощи программиста изменить размер стандартного вычета на детей (было 600 руб., стало 1000 руб.)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3128 |
Работаю в 1С:Бухгалтерия 7.7, Упрощенная система налогообложения, редакция 1.3. Хочу поменять в справочнике "Виды вычетов" сумму стандартного вычета на детей в связи с изменениями в законодательстве. Но где находится этот справочник, подскажите , пожалуйста? На закладке "Справочники" есть справочники, в частности, номенклатура, типы цен, места хранения и пр., но справочника "Виды вычетов" нет. Где же он? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3131 |
Можно ли изменить дату проведенного документа? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3133 |
Как Вы мне подсказали, я самостоятельно могу изменить размер стандартных вычетов в программе (это нужно сделать в справочнике "Виды вычетов"). Но кнопки "Новый", "Изменить" и пр. почему-то не активны. Может быть, Вы можете подсказать причину этого? Почему у меня не получается отредактировать этот справочник? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3138 |
Подскажите, пожалуйста, почему в документе "зарплата к выплате организаций" не рассчитываются автоматически суммы? Или их нужно вводить вручную? Проводки по з/п проведены, вычеты тоже. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3145 |
Скажите, пожалуйста, что-то происходит с отчетом "Шахматка"- формирую, например, за март , выходят нереальные месячные обороты, но разбиваю месяц на 2 части, т.е. формирую с 01.03.09-16.03.09 и с 17.03.09-31.03.09 обороты правильные. Никогда такого не было. Другие отчеты вроде бы верные. Думаю, если "Шахматка" "глючит" , то , возможно, и другие отчеты могут быть неправильные. Если знаете проблему, напишите, пожалуйста. Буду очень Вам благодарна. Я работаю в программе 1С : Бухгалтерия 7.7, упрощенная система . |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3146 |
Можно ли распечатать кассу сразу за месяц (все ордера) или же только поочередно каждый ордер? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3147 |
Как убрать из печатной формы "счета" налог с продаж? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3159 |
Подскажите где можно найти подробное описание выгрузки и настройки проводок из ЗиК 77 в Бух 4,5? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3163 |
1С ред. 4.5 в ИП. где находятся табеля учета раб. времени? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3177 |
Ред. 4,5; 7.70.503. Каким документом можно начислить распределенную прибыль учредителю-ФЛ (не работник ООО)? Пробовала бух. справкой, но тогда НУ не заполняется.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3179 |
УСН 77 Как настроить ФСС_БЛ (в спр. Налоги и отчисления) для УСН? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3183 |
УСН 77, как отразить агентское вознаграждение, чтобы оно попало в книгу доходов и расходов? (УСН, доходы) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3209 |
В расшифровке анализа счета 19 двоятся цифры. В самом отчете "анализ счета" все нормально. Бух 504, 7.70.021 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3210 |
Подскажите как можно настроить шаблоны проводок. Я работаю в ЗиК77 последний релиз. Настроила шаблоны проводок в ЗиК для каждого элемента справочника подразделения. Проблема в том, что в ЗиК сотрудники работают в отделах, которые находятся в группах департамента, но в Бух нужно выгружать по департаментам а не по отделам. Как настроить шаблон проводки по всем суммам на департаменты? Второй вопрос: При выгрузке элемент справочника Подразделения, который имеется как в бух, так и в ЗиК каждый раз задваивается, не могу понять почему это происходит. Наименование у этих элементов одинаковое. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3225 |
Как вести синтетический учет готовой продукции без использования 40 счета (Бухгалтерия7.7)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3231 |
После обновления в справочнике сотрудники исчезло поле количество детей. У старых сотрудников все осталось в норме, а у новых не можем завести правильно вычет, если у сотрудника 2 и более детей. Как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3235 |
Есть ли возможность слить в одну базу 1с бухгалтерию бюджетку и торговлю и склад? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3237 |
Бюджетная. После свертки задвоились ОС,(до свертки все правильно), установлены релизы 631, 632 результата положительного нет.скоро сдавать полугодовой отчет, помогите добрым советом. Причем еще и амортизация за январь месяц не начисляется? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3240 |
В 1С бухучет начался с 2008 г. Часть ОС вводилась через нулевые остатки. При распечатке Инвентарной книги через отчеты учитываются только ОС, приобретенные в 2008 г., т.е. те на которые есть док-т Ввод в эксплуатацию. Каким образом можно учесть в книге все ОС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3241 |
При составлении отчета в ПФР у одного сотрудника в разделе Территориальные условия проставлен код МКС, в приказах и др. документах нигде не указан %северной надбавки, как устранить ошибку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3264 |
При поступлении готовой продукции на склад(Бухгалтерия 7.7) программа выдает проводку Д43 К40, как нам сделать так, чтоб была проводка Д43 К20 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3274 |
Ошибка при печати счета. В счет фактуре на услуги не проставляется грузоотправитель и грузополучатель. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3280 |
Как в 1С7.7 внести МПЗ в качестве вклада в УК? В карточке поступления МПЗ необходимо указывать контрагентов. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3294 |
Подскажите, какова последовательность действий при отгрузке продукции в иностранной валюте в 1С 4.5? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3295 |
В форме 2 за 1 кв. 08 года в строке 100 (Прочие расходы) выводится цифра, которая непонятно откуда берется, несмотря на расшифровку. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3300 |
Можно ли перенести счета-фактуры из Бухгалтерии 77 в 8 версию?
Можно ли вообще переносить документы?
Если можно, то как?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3306 |
В 1С7.7 определен метод списания товаров ФИФО-ЛИФО? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3311 |
Подскажите пожалуйста сотрудница работает с февраля 2009 года, имеет двоих детей, в марте ,апреле она была в отпуске б/с заработной платы , выходила только на 3 часа, в эти 3 часа -зп составила 300 руб, в мае она отработала полный мес , при начислении з/п в мае - программа ставит налоговый вычет не 2000, а 6000 руб на ее детей, т.е. считает май 2000+(март и апрель) Насколько это правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3314 |
Пользуемся версией 4.5.Учет ведется со второго квартала текущего года.Как ввести зарплатные налоги правильно,чтобы они учитывались при закрытии апреля. Пробовали через операции введенные вручную-получается начисление налогов за месяц с минусом. По сотруднице принятой на работу и уволенной в середине месяца. Налоги совсем не начислились. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3318 |
Работаю в 1С Предприятие 7.7. В июле 2008г. занесла в справочник "сотрудники" нового сотрудника 1949г.р. Но на работу не принимала, а просто выписала доверенность. В марте 2009г. приняла его же на работу. Все реквизиты занесла, начислила зарплату. При закрытии месяца выдается следующее: "Взносы в ПФР и ЕСН в части, зачисляемой в ФБ, не начислены. Не указаны данные (пол или дата рождения), необходимые для определения тарифов." Соответственно ЕСН с него начисляется неправильно. Пробовала изменить все рекизиты на июль 2008г. не помогает. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3320 |
При проведении документа Поступление материалов, выдает ошибку: "Для счета 41 вид субконто Материалы неопределен.". Как можно решить эту проблему?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3341 |
Как перевести ОС до 3 тыс.р на забаланс. Какие проводки при этом надо сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3343 |
При формировании расчетной ведомости, работнику 1962 года начисляет ПФР накопительную часть,а ЕСН в части ФБ не начисляет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3352 |
Не правильно заполняется декларация по НДС за IV квартал 2008 г. (раздел 3 лист 1) (книга продаж формируется правильно (Суммы правильные)) в декларации "задваиваются" некоторые счета - фактуры) договор один -отключал счета-фактуры, декларация все равно заполняется???
- перепроводил документы, пересчет итогов делал (без результатно) в предыдущем переоде все нормально!
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3357 |
Как редактировать сформированный материальный отчет,что бы остаток на конец периода высчитывался автоматически? Т.Е. как правильно внести изменения в ячейки прихода и расхода,чтобы изменилась сумма остатка?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3364 |
Зачем нужен счет 62.УЕ? Переоценку счета 62.6 делаю бух. справкой. Почему в ситуации: договор в валюте, оплата в рублях в следующем месяце на дату оплаты документом "выписка" проводка на суммовую разницу считается неправильно (с учетом той бух. справки). Проводка на курсовую разницу в НУ делается, хотя не должна |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3366 |
На РБП ошибочно отнесли большую сумму, чем надо в 2007 году. Как с 2009 года сделать, чтобы закрытием месяца списывалось с правильной суммы? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3375 |
Работаем в программах УТ 8.1 и Бухгалтерия 7.7. В Бухгалтерию 7.7 вводятся платежки руками (отказаться от этого не можем). Эти же платежки есть в УТ 8.1. В конце месяца делаем выгрузку данных из УТ 8.1 в Бухгалтерию. В результате платежки задваиваются. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить выгрузку за исключением Платежек. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3405 |
Имеется ли в программе 1С:8 Бухгалтерия возможность сделать отчет по начислениям заработной платы (С расшифровкой по каждому сотруднику), ЕСН, НДФЛ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3414 |
Мы оказываем услуги.В общей системе налогообложения был "Акт об оказании услуг" подскажите пожалуйста, где он в 1С:Бухгалтерия 7.7 УСН. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3415 |
Подскажите, пожалуйста, я скачала из интернета программу 1С: Предприятие 7.7. Начала создавать свою базу данных. Там надо в путь скопировать в Program Files 1SBBDB в свою папку. Посмотрела, а её нет в папке 1Cv77, может она где-то в другом месте или её надо установить и как? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3431 |
Если у Вас есть время, ответьте , пожалуйста, на мой вопрос. Не могу понять , что произошло-дело в том, что с февраля месяца в документах, в частности ,в авансовом отчете , перестали ставиться проводки в налоговом учете. Расходник подотчетнику выписываем как и раньше на 71.2, а авансовый отчет проводится автоматически на 71.1, хотя в январе и в те года ставилось автоматом 71.2 и начислялись проводки в налоговом учете. Документы заводим как и прежде. Та же самая ситуация с зарплатой-не попадает в книгу учета доходов и расходов, расходы банка аналогично. В константах стоит объект налогообложения- доходы минус расходы. Работаю в 1.7 бухгалтерия УСН ред. 1.3 (7.70.154). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3432 |
Подскажите, пожалуйста, мы ЗП начисляли в 1С Предприятие,(с 01.02.08г.) теперь хотим перейти на работу в 1С ЗИК уже в 2009 г.(2-й кв.)какие действия нам сделать сначала ?(переначислить все периоды начиная с 01.02.08?) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3438 |
Как в отразить замену монитора в компьютере: как модернизация или как ремонт? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3439 |
При проведении авансового отчета формируется проводка Д19 К71.1. В оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 сумма появляется,однако при формировании книги покупок документ-основание и сумма отсутствуют. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3463 |
При начислении з/п НДФЛ у 2х сотрудников рассчитывается больше, чем в предыдущие месяца, хотя з/п не повышалась. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3467 |
Подскажите, пожалуйста, возможно ли исправить остатки (которые при начале работы с базой были некорректно занесены) по счетам 60 и 62? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3472 |
в 1С бухгалтерии есть справочник сотрудников, в свойствах сотрудника есть вкладка прочее,.. там есть выбор типа документа (список всяких паспортов и т.п.). Так вот, эта возможность выбора типа документа напрочь отсутствует в одной из баз. КАК мне туда её загнать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3478 |
Как выключить контроль отрицательных остатков в 7.7 упрощенке? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3481 |
В печатной форме торг-12 в строке Покупатель требуется добавить (есть ооо,адрес,инн) банковские реквизиты покупателя. Могу ли я через конфигуратор самостоятельно прописать нужные дополнительные данные), если да то опишите пожалуйста алгоритм. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3496 |
Как правильно сделать проводку в 1С бухгалтерия версия 7.7 по зачету НДС с авансового отчета сотрудника? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3503 |
Сделали обновление программы, связанные с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451.
После обновления в форме счета-фактуры печатается "Продавец: Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)" .
Но в правом верхнем углу счета-фактуры не добавлена строка ", от 26 мая 2009 г. N 451".
Подскажите, пожалуйста, почему эта строка не добавлена, должна ли она выводиться в печатной форме?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3515 |
1. Как изменить ФИО главного бухгалтера на печатных документах (накл. счет фактура) (программа 1с упрощенная сист. налогообложения ред/1.3).
2.При добавлении новой позиции номенклатуры автоматически не выскакивает новый порядковый номер,(выскакивает постоянно "1й" приходится вводить вручную. видимо где-то сбились настройки.Как исправить? Очень не удобно(программа 1с упрощенная сист. налогообложения ред/1.3) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3519 |
Не начисляются налоги с ФОТ в УСН 77.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3521 |
Не удерживается НДФЛ. Релиз 7.70.498.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3525 |
Как подготовить СЗВ-4-2 по одному сотруднику, а не по списку всех сотрудников?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3538 |
Организация применяет УСН ("доходы минус расходы"). Подотчетник оплачивает поставщику задолженность за аренду. При формировании авансового отчета вместо проводки
60.2 71.2
формируется проводка
60.1 71.1
и при попытке заменить операцию "Расходы не принимаются", программа пишет следующее: "Для выбранного счета затрат (стоит 60.2), значение реквизита "Вариант учета расходов в налоговом учете" может быть только "Не принимаются"".
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3540 |
В номенклатуре товаров программы 1С не вводятся цифры, если ищешь товар по коду. Если ищешь по названию, то цифры вводятся. Как сделать, чтобы и в первом случае (по коду) можно было печатать цифры??? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3555 |
Принимаю на работу нового сотрудника. программа не берет вычеты. стандартный 400р и на ребенка 1000р. Я так понимаю, это нужно вносить вручную? вопрос- КАК? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3559 |
Как снять запрет на выбор организации? В одной базе нужно вести две организации, как этого добиться? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3569 |
в релизе 506 появилась новая форма счет-фактура на аванс с расшифровкой наименования работ или услуг. Как происходит механизм расшифровки, делается это из выписки банка или по-другому? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3570 |
В карточке по НДФЛ за 2009 год не отображаются коды доходов дополнительные по аренде транспортного средства, хотя при формировании НДФЛ за 2008 год они есть. В справочнике - виды начислений указаны только основные коды доходов по зарплате, т. е. предыдущий бухгалтер (не могу понять каким образом) вносил эти дополнительные коды, но не через документ :Начисление зарплаты, а как-то еще. Как и где еще можно внести необходимые поправки, чтобы все правильно формировалось? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3579 |
Не можем зайти в базу, пишет: "Кодовая страница и порядок сортировки для таблиц информационной базы в формате файлов *.DBF;*.CDX:. На кануне обновляли отчетность на 2 кв.2009. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3582 |
За все время работы ни одна операция не попала в Журнал операций. С чем это может быть связано и что нужно сделать, чтобы операции отражались.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3584 |
При формировании кассовой книги остаток (х1)суммируется с дневной выручкой, на следующий день опять х1 суммируется с новой выручкой и так повторяется ежедневно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3593 |
Неправильно начисляется НДФЛ: у некоторых сотрудников в расчетной ведомости 0, у некоторых, наоборот, задваивается сумма НДФЛ. У нас есть сотрудники, оплата которых относится по частям на ЕНВД и не ЕНВД. Документ "Закрытие месяца" с галкой "начисление налогов с ФОТ" автоматически суммы на ЕНВД и не ЕНВД разносит, поэтому проводку по начислению налогов с ФОТ делаем вручную. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3603 |
1С Предприниматель 7.7
В константах изменили адрес предпринимателя. В актах об оказании услуг и счетах в поле «Исполнитель» остается старый адрес предпринимателя.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3607 |
При выдаче авансов в валюте возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. ПБУ 18/02 не используем. Как быть с разницами? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3608 |
Как удержать НДФЛ с просроченных подотчетных сумм из заработной платы?
Как удержать не возвращенную подотчетную сумму из заработной платы?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3618 |
Как в 1С УСН оприходовать основное средство, состоящее из нескольких комплектующих? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3633 |
Контракт заключен с импортерами в долларах США, а оплата иногда производится в Евро. Подскажите, пожалуйста, в 1с 7.7 версия 4.5 операцию оплаты задолженности по контракту в Евро, если валюта контракта доллары США? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3638 |
Согласно Постановления Правительства России от 26.05.2009 г. в счетах фактурах пишем и полное и сокращенное наименование организации. Это наименование пишем в контрагентах. В платежных поручениях встает наименование фирмы аналогично. Банк такие платежные поручения не принимает. Как можно отредактировать форму платежного поручения? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3644 |
Добрый день, подскажите, что необходимо сделать, чтобы при проведении документа "Выписка" программа не переоценивала валюту? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3647 |
В отчетности по ФСС в разделах I и II, где таблицы 3,4,5,6, не активна кнопка "Заполнить".
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3653 |
Здравствуйте! Я столкнулась с такой проблемой, подскажите пожалуйста возможен ли переход с 7 на 8 при нерасчитанных бухгалтерских итогов? Какой период нужно поставить чтобы хотябы проверить будет ли работать этот переход просто для себя! Я выгрузила правила обмена, затем нажала загрузить он мне выдал ошибку: за выбранный период итоги не расчитаны! Я залезла в Операции-Управление бухгалтерскими итогами но она не доступна!
И подскажите пожалуйста при периоде 01.01.08 по 31.12.08 нажимая выгрузить возникает ошибка:
Ошибка исполнения обработчика: Конвертация_ПередВыгрузкойДанных
- Поле агрегатного объекта не обнаружено (ТаблицаОстатковНУ) ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_Банки__6<<?>>(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, КоллекцияОбъектов, НеЗамещать, НеОчищать) Функция не обнаружена (ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_Банки__6)
ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_Банки__6<<?>>(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, КоллекцияОбъектов, НеЗамещать, НеОчищать) Функция не обнаружена (ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_Банки__6)
Что это такое?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3656 |
1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + УСН (7.70.27), Упрощенная система
налогообложения, вер. 1.3 (7.70.163) При начислении зарплаты
неучитываются стандартные налоговые вычеты (зарплата менее 40000
руб.)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3655 |
Комментировать выполняемые действия установлены.
Периоды вычета правильные.
Но:
1. Справочник "Виды вычетов" отсутствует.
2. Также нет реквизита "Вычеты" при открытии информации "Реквизиты" по сотруднику. Куда они могли исчезнуть?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3659 |
При закрытии счета 44.3 - база распределение равна 0. Обороты по кредиту счета 90.1.1 есть. В чем дело?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3662 |
Помогите. пожалуйста разобраться, у меня в программе 1С:Бухгалтерия 7.7:УСН при проведении операции "Закрытие месяца" не закрывается 20 счет. Не пойму в чем причина. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3668 |
Подскажите, пожалуйста, как произвести замену значений установленного в проводках субконто на новое значение?
Ошибочно выбрано не верное значение субконто. Таких проводок с начала года очень много и перевыбирать их вручную - непроизводительно. Наверное, существует способ автоматической замены или подстановки.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3670 |
При проведении документа "Закрытие месяца" с справочнике "Статьи затрат на производство" множатся элементы "Налоги и сборы". Их в справочнике уже около 700. Почему?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3677 |
При формировании ТОРГ-12, в полях Грузоотправитель/Грузополучатель не указывается ИНН/КПП, только адрес,р/с, к/с и БИК. Как исправить ошибку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3683 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в программе 1С "Бухгалтерия 7.7", что сначала надо делать в разделе "Регламент " Закрытие месяца или формирование книг продаж и покупок? Слышала, что операцию "Закрытие месяца" многие делают сначала, а потом формируют книги и начисляют амортизацию, далее перепроводят операцию "Закрытие месяца" насколько это верное действие в программе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3684 |
В документе счет нет возможности выбрать вариант расчета налогов отличный от "Без налога". В табличной части счета есть колонки НП и НДС, и соответственно, в печатной форме они выходят обе. Как убрать колонку НП?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3685 |
В печатной форме платежного поручения выходит дата прописью а нужно цифрой. Как исправить?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3686 |
Расчет авансовых платежей приложение раздела 2, 1100 графа не попадает компенсация за обучение, которая начисляется бух. справкой в Кт счета 73.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3687 |
Подскажите,где в регламентных отчетах выгружать отчет 4-ФСС на дискету. Ни в выгрузке версии формата 3.00 ни 4.01/5.01 нет этого отчета. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3693 |
При выгрузке баланса за 2 кв.2009г.выдается ошибка:в сведениях об организации не заполнена или не корректно заполнена информация о юридическом адресе организации,не удалось определить код региона. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3700 |
НЕ закрывается счет 44.1.1. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3701 |
Отчетность загружена в базу копированием папки Rp09q2.grp в ExtForms в результате в списке регл. отчетов появился пункт 2 кв. 2009, но отчетность не открывается.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3702 |
Нажали программа спрашивает: «Отчет, сохраненный версией от … открывается версией от … Возможно некорректное отображение данных!» Продолжить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3707 |
1. Мы оформили подписку на журнал "Главбух" на 2009 год . Как правильно отразить в 1С ежемесячное списание расходов на журналы и НДС?
2.В 1 -ом квартале 2009 года мы ошибочно отразили 2 раза расходы на мобильную связь, период закрыт и сдана отчетность по НДС. Какие проводки нам нужно сделать во 2-ом квартале, чтобы эту ошибку устранить в 1С?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3709 |
После обновления затраиваются проводки в оборотке по 90 счету.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3713 |
Как правильно закрыть месяц, если есть расходы, а доходов нет. С помощью Регламентных операций "закрытие месяца" программа не позволяет это сделать:"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!"
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3716 |
В 1-С в форме 1151058 - Расчет авансовых платежей по страх.взносам на обязательное пенсионное страхование.... не заполняется в разделе 2 строка 0100 графа 6. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3721 |
1. В справочнике сотрудников не могу удалить сотрудника. Программа ставит только на удаление, но не удаляет полностью; 2. При начислении заработной платы время от времени не начисляется НДФЛ. пример, в мае начислено, а в июнь скопировав операцию НДФЛ не начисляет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3727 |
Как перенумеровать в справочниках контрагентов используя обработку UChoice.ert |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3728 |
В какой последовательности заполняется форма по расчету авансовых платежей по единому социальному налогу после выгрузки в 1-с. И какие разделы заполняются по внешним данным, а какие нет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3729 |
Автоматически при закрытии месяца начисляются взносы в пенсионный фонд только по некоторым сотрудникам. При проведении документа в комментариях пишется что не указаны пол и дата рождения, но в справочнике сотрудников все заполнено. Что сделать чтобы взносы начислились по всем сотрудникам? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3732 |
Здравствуйте! Подскажите, как в 1С.7.7. с 2009 года учитывается НДС по предварительным оплатам.
Хочу по итогам 2 квартала принят к вычету НДС с авансов: для этого на основании выписки с банка формирую счет-фактуру на аванс от поставщика. Здесь проблем нет, данный счет-фактура благополучно попадает в книгу покупок. Моя проблема в следующем: я не понимаю, после отгрузки товаров поставщиком, каким образом данный счет-фактура будет сторнироваться в книге продаж (автоматически эта счет-фактура в книгу продаж не попадает). Может есть другой алгоритм действий?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3740 |
Декларация по НДС не выгружается из Бух77, выгрузка ругается, что не заполнен второй раздел, а его мы никогда и не заполняли и нам не нужно его заполнять. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3743 |
Не выводится на печать документ "Анализ состояния налогового учета". Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3748 |
В 2008 году торговая организация была на ЕНВД Амортизация по ОС участвующих в ЕНВД относили на 44/1/2 С 01/01/09 перешли на общий режим налогообложения теперь Амортизацию ОС необходимо отражать на 44/1/1 Как правильно сделать это в 1С Бухгалтерия 7,7 чтобы не затронуть начисленную амортизацию по 44/1/2 в 2008 году? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3750 |
У нас УСН 6%-доходы.Хотелось бы уточнить:
1.Как правильно в 1с отразить возврат денежных средств по платежному поручению, не принятого банком из-за закрытия счета получателя? И нужно ли при этом выписывать новое платежное поручение?
2.Как правильно отражать поступление и продажу валюты.Возможно у нас не верно формируются проводки по учету валюты.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3757 |
Неправильно считает взносы в ФСС от НС и ПЗ, стоит процент 0,2 считает 0,12. Помогите разобраться с этой проблемой. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3761 |
Не можем открыть базу. Пишет Ошибка доступа к таблице 1SENTRY. Подскажите пожалуйста. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3774 |
Нарушилась нумерация платежных поручений В 1с, как исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3776 |
В документе "Поступление материалов" при выборе "Поступление из переработке" документ не проводится, в связи с отсутствием остатков по налоговому учете. Вопрос: Каким документом переводятся материалы с Н02.01 на Н 02.09? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3791 |
В справочнике сотрудникм Бухгалтерии 77 есть ввод данных по персонифицированному учету.Данные были занесены вручную за 2008 год.Переходим в 2009 год карточка пуста.Надо ли опять ее заполнять заново и так каждый год? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3793 |
С помощью какой операции можно отразить в программе 1С Бухгалтерия 7.7 получение от покупателя векселя в счет оплаты за товар? если такой операции нет, то можно ли ее доработать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3799 |
При проведении валютной выписки, программа зачем-то делает переоценку валюты на очень большую сумму. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3800 |
В 1С Бухгалтерия 7.7 для УСН вдокументе перемещение МПЗ при складском перемещении на печатной форме не выходит цена и сумма. Это как-то можно исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3807 |
Не закрывается счет 44.1.1. На 90.1.1 обороты есть. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3816 |
В январе купили лицензионный диск 1С:Предприятие 7.7(сетевая версия) Бухгалтерский учёт. Типовая конфигурация , но в июле предприятие начало расширяться, присоединился филиал в другом городе, планируется присоединение ещё 2 филиалов. Задача сделать, так чтобы в программу головного предприятия не могли войти пользователи филиала ,но в тоже время главбух могла свести все налоги, отчёты,видеть все документы. Посоветуйте, как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3818 |
Наша организация открыла депозитный счет в банке, какие проводки надо сделать по 1)этой операции в программе и затем 2)по отражению начисленных процентов по депозиту.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3819 |
Работаем в бюджетной конфигурации, неверно ведем нумерацию ОС. Вопрос: как можно произвести автоматическую перенумерацию ОС в соответствии с инструкцией, чтоб в структуре номера был счет учета? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3820 |
Мы оформили подписку на журнал на год. Заполнили справочник «Расходы будущих периодов», поставили период списания год и сумму списания общую, вместе с НДС. Каждый месяц нам приходят счета фактуры, которые мы должны отражать в книге покупок и проводить в программе, как нам лучше их вводить? счет-фактура полученный, запись книги покупок, бухгалтерской справкой, или как? мы уже в отчаянии, у нас списывается 97 счет неравномерно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3845 |
Неправильно заполняется баланс. Начала проверять отчетом "Анализ состояния налогового учета", в котором сравнивается БУ и НУ. В НУ есть сумма, в БУ нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3846 |
Где в УСН 77 акт на оказание услуг? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3853 |
Задваивание суммы в оборотно-сальдовой ведомости по счетам. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3854 |
При закрытии месяца не закрывается 20 счет на сумму 70 и 69 все остальное закрывается прекрасно. Закрываю с помощью бух.справки при технологическом анализе бух.учета выдает ошибку: отрицательный остаток по Дт активного счета. Мне написали, что не заполнена аналитика в документах, по моему все справочники заполнены, статьи затрат тоже. Если можно напишите подробнее как все заполнить и проверить. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3863 |
Начинающий бухгалтер. Работаю с программой "1С предприятие - упрощенная система налогообложения ред. 1.3".Как начислить заработную плату с северным коэффициентом, районными надбавками, вредностью и премией? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3867 |
Здравствуйте. У нас вопрос по авансам.? Кассир проводит поступления аванса а в конце месяца проводиться счет-фактура при формирование Оборотно-сальдовой ведомости по 60 счету и субсчетам получается что аванс не закрыт что может натек вводим? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3885 |
Подскажите, что делать если сетевая программа 1С не открывается.....отладчик не работает...и при открытии 1С появляется сообщение: "ключ защиты программы не обнаружен!!!" перезагрузка не помогает... |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3894 |
Куплена программа 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ+ИТС USB в феврале 2009 г., но с ней до сегодняшнего дня не работала, но до этого ее запускала вносила информацию о фирме, пробные документы оформляла.А сегодня не могу ее запустить, кликаю на ярлык 1С, появляется рамка запуска, но когда подвожу курсор мышки к нужной мне программе, рамка мгновенно исчезает и я не могу открыть программу, расскажите пожалуйста что произошло и как мне начать работать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3902 |
По счету 10 и субсчетам к нему остатки на складе и количественные, и денежные в ОСВ есть. При проведении документа о перемещении материалов в производство программа пишет: по данным налогового учета материалов на складе нет, документ не проведен. Из-за чего это могло произойти? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3907 |
При открытии базы пишет: С:\Program Files\1Cv77.ADM\BIN\1CV7.exe.
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the applications support team for more information. Подскажите пожалуйста, что делать и, что это значит. Не в конфигуратор, не в остальное не входит.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3916 |
Предусмотрена ли в 1С:Бухгалтерия7.7 возможность списывать НДС, уплаченный таможне и учтенный по ДТ 19.4, в Дт68.2 с использованием документа "Формирование записей книги покупок" в автоматическом режиме? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3928 |
Что нужно сделать чтоб не начислялся НДФЛ при покупке жилья в программе 1С общая? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3934 |
Не подскажете, каким документом можно напрямую с 60-го счета отправить ОС на счет 08.03? Если сделать поступление отдельных объектов ОС,то используется счет 08.04. А если делать принятие к учету ОС,то приходится использовать счет 07,что не подходит. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3938 |
В программе 1С возникает следующая проблема: если вводить реализацию на основании счета то в графе грузоотправитель не прописываются банковские реквизиты, а если вводить реализацию отдельно,то всё в порядке. Как можно это исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3940 |
При формировании книг продаж и покупки, снимая галочку с "сформировать отчет по стандартной форме" и выбирая условия отбора документов группировать покупателей в печатной форме сортировка по дате работать отказывается, путая при этом даты в неизвестной мне последовательности. При этом если формировать отчет по стандартной форме он даты местами не путает. подскажите пожалуйста что можно сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3941 |
Как правильно отразить документы поступления от поставщика материалов в у.е? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3945 |
Добавили субсчета 20.1 и 20.2 к счету 20. Теперь в отчетах "анализ счета" и "ОСВ по счету" 20 пропали данные. Как исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3957 |
У меня возникла проблема в 1С: Предприятие 7.7 не формируется
анализ счета 631(Расчеты с отечественными поставщиками). Выдает пустой
анализ, пробовал все возможные анализы, и все пустые! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3959 |
Ага спасибо, тогда если я эти все документы введу в банковской выписке, то будет возможно произвести анализ счета.
Но при проведении банковской выписки программа выдает такую ошибку:
"На счете п.п. Довгань О.С. недостаточно средств для проведения операции!
Остаток 0
Документ Банк. выписка №БВ-0000001 от 29.07.09 не проводится!" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3961 |
Используется 1С:Предприятие 7.7 на заводе "Мотор Сич", ввелась в
эксплуатацию где-то 4 недели назад, проблема в том, что при введении
платежных поручений не получается посмотреть общую суму затрат за каждый
день. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3963 |
Авансовый отчет в 1С 7,7 и проводки. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3967 |
Бюджетная бухгалтерия. Можно ли в регламентированной отчетности заполнить авансовые отчеты по ЕСН, ПФР, ФСС на основании данных бухгалтеского учета? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3980 |
Остаток по кассе на начало следующего дня не проводится. Показывает "Обороты по документам и проводкам не совпадают". Проводки верные. Ошибка похоже в настройке. Розничная торговля - ЕНВД, еще указано УСНО. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3984 |
Здравствуйте!Рассказать поподробнее что такое конвертация, что-то я не совсем поняла для чего она нужна! Я сделала конвертацию, внизу мне написали ошибки, где именно мне их исправлять? В какой базе? В 7.7? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3986 |
Здравствуйте! Я опять по поводу конвертации. Вообще я хочу перейти с 1С
Бухгалтерии 7.7 на 1 С Бухгалтерию 8.1. Конвертацию для чего нужно
проводить? И что потом делать с этими выгруженными файлами? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3998 |
Скажите пожалуйста как сделать так, чтобы в печатной форме ТОРГ-12
выводилась в конце строчка: "Претензий к качеству не имею" и место под подпись контрагента. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4002 |
Как в 1С Бухгалтерии начислить авансовые платежи по налогу на прибыль и
какой налог начислить бух.справкой в программе - исчисленный по итогу
квартала или налог к доплате? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4003 |
При Закрытии месяца у меня не формируется такая проводка Д 99.2.1 -- К
68.4.2. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4004 |
При выполнении анализа БУ и НУ (показатель "ДОХОДЫ") выручка от реал-ии прав требования отражается только по БУ-160, по НУ-0. В показатель "РАСХОДЫ" сумма не попадает. Мои проводки по договору цессии: Д76.5(Т) К91.1 - 160 - отражена зад-ть (Т), Д91.2 К58(Р) - 160 - списана реализ-ая деб-ка.
Подскажите, пожалуйста, какими док-ми оформить в 1С, чтобы суммы отражались в доходах и расходах в НУ.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4007 |
У меня к вам такой вопрос....Стоит у меня бухгалтерия
7.7...Винда Vista....При открытии регламентированных отчетов..Расчет
авансовых платежей по ЕСН...Выдает такую ошибку.....Неверный формат
файла.....В чем дело???Заранее спасибо. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4012 |
Мы работаем на программе УСН 77. есть иностранные работники
нерезиденты. В справочнике сотрудника заносятся сведения о проживании
иностранного работника в России. При формировании выгрузки по НДФЛ в
налоговую инспекцию указывается на отсутствии кода страны проживания, т.е. 643 Россия. Подскажите где заносится этот код. Самостоятельно найти не смогла, только есть код страны ПМЖ, другая страна. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4017 |
У меня проблема с переходом с 7 на 8 Бухгалтерию! Я раньше никогда не
занималась переходом, поэтому мне не совсем все понятно по этой части!
Переход у меня идет таким ходом: В 7-ке рассчитываю бухгалтерские итоги. Я, например, хочу перевести их с 1 июля (предположим). Они закрыли в бухгалтерии 2 квартал, значит я рассчитываю бухгалтерские итоги по 3 квартал 2009 года, правильно?
Затем я в 8 я добавляю информационную базу Бухгалтерия предприятия (в
пустой информационной базе нет в меня Сервисе - перенос данных из
информационной базы 7.7).
Потом захожу в Меню Сервис - перенос данных из информационной базы 7.7, там есть пункт загрузить данных из информационной базы. Там я выбираю свою информационную базу, указываю какую информацию следует перенести: остатки на начало года и обороты за период.
Затем указываю период с Апреля по Июнь.
Загружается у меня это все и я так понимаю что должны переноситься остатки самостоятельно, да? А у меня они почему то не переносятся.
И еще где можно в 7 -ке посмотреть какие остатки должны перенестись? Как узнать правильно они перенеслись или нет. По оборотно-сальдовой ведомости ? Справочники вроде все переносятся, а остатки не хотят! И еще вопрос, документы и журналы документов можно перенести или нет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4022 |
Как поменять реквизиты в счетах и счет фактурах(КПП и адрес)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4040 |
После установки программы и заполнения констант и справочников была создана приходная накладная с отнесением ТМЦ в раздел Запасы, на Место хранения Склад (оптовый). Последующим действием была создана расходная накладная на этот же ассортимент товаров, которые были списаны со Склада (оптового), проставлено № партии, по которой осуществлялся приход, при просмотре партии товар висел в наличии. При попытке провести накладную появилось сообщение об отсутствии товара на складе. Что это может значить? Подскажите, как провести накладную. Кстати, ТА изменяла согласно дате документа. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4045 |
Как правильно провести операции в 1С 7.7?:
29.07- поступила валюта от покупателей за товар Д52 К62.11 31.07-покупка валюты банком по курсу банка 31.7000,а курс ЦБ РФ 31.7555 31.07-поступила выручка на рублевый счет организации от продажи валюты В валютной выписке стоит сумма по курсу ЦБ РФ.Как правильно провести покупку по курсу 31.7000 и разницу между курсами банка и ЦБ РФ? нужно делать 2 выписки?Какие проводки?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4061 |
Как можно распечатать из программы акт ОС-6? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4072 |
Нужна точность реквизита "количество" в "поступлении товаров" в Бух77 больше 3 знаков после запятой. Товар приходит в тоннах и число может быть 0,000004 тонны. Как поправить?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4103 |
Не получается выбрать необходимый период в отчетности: регламентированные, выбираю период, но необходимый не показывает.Выпадает только 2 периода. конец года и начало, но в начале года тоже отсутствуют некоторые отчеты. Что это может быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4104 |
Как отразить недостачу в кассовой книге после инвентаризации в программе 1С? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4108 |
Как программе 1С Предприятие 7.7 Упрощенная система налогообложения изменить вычет на ребенка с 600 на 1000 руб.? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4109 |
Почему при расчете среднего заработка по льготным дням родителям детей -инвалидов не распечатывается приказ о предоставление этих дней,получается что надо составлять вручную,а при расчете сред.зараб. по командировкам такая возможность есть. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4127 |
В документе "Поступление товаров" приход товара оприходован верно на сумму 4040 руб, сумма без НДС 3423.73 руб, НДС 616.27. начала формировать акт сверки обороты все пошли, а сальдо конечное не идет на сумма без НДС 3423.73 руб. где ошибка подскажите, уже всю голову сломала. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4129 |
Как оформить поступление компьютера, состоящий из несколько частей, стоимостью больше 20000 рублей? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4131 |
Здравствуйте подскажите как убрать пароль для просмотра событий в журнале регистрации до меня был программист, который его поставил, сейчас возможность найти этого программиста нет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4137 |
Добрый день, не закрывается автоматически сч.44.1.1 ( все проводки по сч. 90.1.1 заведены вручную документом "Операция", все справочники заполнены). Возможно ли закрытие 44.1.1 автоматически? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4141 |
Что нового в отчетности за 3 кв 2009 года, а именно в формате выгрузки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4145 |
При формировании платежки 02.10.09 на перечисление налога по кнопке "перечисление налога" вызывается форма заполнения реквизитов платежа. При нажатии ОК в этой форме выдается ошибка БухИтоги БухИт.ВыполнитьЗапрос(,Конт.ДатаДок, Налог.Счет);
{Обработка.ПеречислениеНалога2005.Форма.Модуль(640)}: За данный период бухгалтерские итоги не рассчитаны!
Как исправить? При чем здесь итоги за 2005 год, учет в базе ведется с 2009го. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4147 |
В отчетности за 3 кв. 2009 по авансам по ЕСН и ОПС есть изменения? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4149 |
При совмещении ОСН и ЕНВД как правильно расчитать з\пл? Ведь при ОСН есть ЕСН, а при ЕНВД нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4157 |
В какой последовательности правильно заполнять форму 4-ФСС в 1-С после выгрузки данных из ЗиК? Какие данные формируются по внешним данным, а какие нет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4167 |
Как производится начисление больничного листа в данной программе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4170 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Предприятие зарегистрировано в августе 2009. В 3 квартале дохода (реализации) еще нет. Я начислила зарплату и налоги с ФОТ директору, все это попадает на 26 счет. Налоговую декларацию по прибыли мне велено сдать нулевую. В бухгалтерской справке я делаю проводки Дт 97 Кт 26, затем в течении следующего квартала тремя равными долями будет списание с Кт 97 в Дт 90.2.1. В этой же бух.справке на закладке "Налоговый учет" формирую проводки Дт Н04.09 Кт Н07.04.1. Почему в Налоговой декларации Приложение №2 к Листу 02 в строке 040 все равно стоит цифра из 26 счета? Что мне надо сделать чтобы налоговая декларация была нулевой? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4177 |
По банку вернулась сумма выплаченной зарплаты по выписке делаю проводку Дт51Кт70 1000, в последствии программа считает ее начислением зарплаты и удерживает с нее все налоги Как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4179 |
При попытке закрыть месяц в УСН 7.7 выдается ошибка "БухИтЗП.ВыполнитьЗапрос(Нач,ТекущийДокумент(),"75.2","68.1",,,3);
{Документ.ЗакрытиеМесяца.Модуль Документа(2887)}: Неправильно задан период!"
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4185 |
Как убрать у пользователя доступ к журналу регистрации (вообще чтоб туда не заходил и ничего там не мог поменять)? меню "сервис" не убирается! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4191 |
Подскажите пожалуйста, у меня при формировании отчетов программа выдает, что надо выполнить расчет итогов в режиме "Операции"-Управление бухгалтерскими итогами. Я провожу, но отчетность не формируется, опять выдается это сообщение .Подскажите ,что делать. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4192 |
Сотрудник 1949 года рождения, при принятии на работу вводится дата рождения в формате 22.01.49, при нажатии кнопки налоги на доходы и выборе например налоговая карточка 1-НДФЛ выводится год рождения 2049, с чем это может быть связано? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4206 |
У нас установлена Конфигурация УСН релиз 159.
Сотруднику выдаются деньги под отчет на пластиковую карточку.Оформляется документом Выписка Дт71.2-Кт55.4.Далее сотрудник тратит деньги ,например на канцтовары.Мы создаём документ Авансовый отчет Дт-26 Кт71.2, указываем,что расходы принимаются для налогообложения.Подскажите, пожалуйста,что ещё нужно сделать, чтобы эти расходы попали в книгу учета доходов и расходов?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4210 |
Спасибо за ответ.Сделали авансовый отчет на счет 10.2, но в КУДиР он не попал, т.к. туда попадают только расходы, связанные со счетом Н02. А в авансовом отчете такие проводки не формируются. Что делать?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4214 |
В документе "строка выписки банка (расход)" за основание принимаю платежное поручение и провожу этот док-т, думала что п\п проведется тоже, но не провелся.Как сделать проведенным платежное поручение? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4219 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как добавить субсчет к сч. 19.Мне нужен отдельный субсчет, на котором можно учитывать НДС по экспорту.В план счетов я добавила новый субсчет 19.6,а что нужно настроить в Константах или учетной политике,чтобы суммы НДС автоматически отправлялись на этот субсчет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4230 |
Если сотрудница сменила фамилию и паспортные данные как можно внести соответствующие изменения? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4232 |
Добрый день, подскажите пожалуйста как добавить субсчет к счету 004 ( это необходимо для того, что мы берем товары на комиссию, а за тем передаем их субкомиссионеру). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4253 |
Подскажите пожалуйста, как настроить с документе счет строку "в том числе НДС". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4278 |
Подскажите пожалуйста как в 1с бухгалтерии 7.7. распределить транспортные услуги на остаток товара на складе. Занимаемся оптовой торговлей .(ОСНО). Слышала что в восьмерке программа распределяет сама. А в семерке списывается в расходы вся сумма. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4279 |
Как настроить учет транспортных расходов в 1С 7,7 для налогового учета? При просмотре формы Налоговый учет-регистр формирования отчетных данных-регистр расчет остатка транспортных расходов у меня выдается расчет пропорции. а в графах 2,3 пусто. Как это исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4296 |
Релиз 506 новая отчетность за 3 квартал 2009, в декларации по прибыли не заполняется раздел 2 строки 010,020,030, только 040 есть. При этом приложения к Листу 2 заполняются нормально. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4311 |
Код ошибки 10000
поврежден 1SENTRY.CDX
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4318 |
В печатной форме акта оказания услуг в колонку юр. данных Заказчика не подтягиваются никакие данные по расчетному счету (ни банк, ни номер счет и т.п.). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4338 |
Подскажите,пожалуйста в программе 7.7 как списать со счета 19.3 на 68.2 если на счете 19.3 сумма значительно больше чем на 68.2,программа не проводит запись в книгу покупок пишет что сальдо счета 19.3 превышает сальдо счета 68.2. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4339 |
Подскажите пожалуйста как внести в счета, акты. счет-фактуры подпись с фамилией для дальнейшего подписания документов??? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4343 |
Здравстсвуйте. При закрытии месяца неправильно считается ЕСН, зачисляемый в Федеральный Бюджет. Должен считать 6% от начислений (как я понимаю 20%-14%, т.е. за минусом взносов), а считает 34% (20%+14% прибавляет страховые взносы). Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4344 |
Здравстсвуйте. При закрытии месяца неправильно считается ЕСН, зачисляемый в Федеральный Бюджет. Должен считать 6% от начислений (как я понимаю 20%-14%, т.е. за минусом взносов), а считает 34% (20%+14% прибавляет страховые взносы). Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4371 |
Упрощенная система налогообложения, релиз 7.70.163, платформа 7.70.027. При выгрузки платежных поручений в клиент банк, формирует файл 1с_to_kl.txt в нем для физических лиц отсутствует полный ИНН, т.е отрезает последние 2 цифры(10 вместо 12), при печати платежного поручения тоже самое. Как можно такое исправить?(в справочниках проверял, все нормально).
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4378 |
При распечатке ТОРГ-12 в полях Грузоотправитель/Грузополучатель ИНН состоит из 10 цифр, а необходимо из 12, т.е. 2 последние цифры не выводятся. Почему? . |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4388 |
Мы приобрели земельный участок у юр.лица. Как правильно оформить, чтобы осн.средство попало на сч. 08.01 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4389 |
Привет! Можно ли делать выгрузку из 1С:Управление торговлей, 1С: Зарплата Управление Персоналом 8 в 1С: Бухгалтерию 7.7?? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4393 |
Здравствуйте. Рег. номер 7821967. Примерно неделю назад посылала вам вопрос, который был оставлен без ответа. Вторично прошу вас ответить на следующий вопрос: после обновления с 507 на 508 конфигурацию в счетах-фактурах на аванс по строке "К платежно-расчетному документу ---- от ----" не заполняются данные при выводе на печать. Подскажите, как устранить эту ошибку: ждать нового обновления,перейти снова на 507, или как-то по-другому? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4399 |
УСН 77. В счет-фактуре не проставляется ни сумма, ни ставка НДС, в документах реализации тоже этих колонок нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4412 |
Подскажите, где в 1-С Предприятия УСНО редакция 1.3, установить удержание по исполнительным листам? Спасибо. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4417 |
Как вывести отчет по невостребованному товару? Или это нужно писать специальную обработку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4418 |
У меня такой вопрос,в инвентаризационной описи в 1с не ставится автоматически должность председателя комиссии! Как сделать, чтобы она ставилась автоматически при сформировании документа? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4432 |
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не распечатывалась дата и время (внизу на листе) на книгах-покупок и книгах-продаж. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4440 |
Учет в программе ведется с 1.10.09. конфигурация 4,5 (7,70 498) Остатки внесены с бум.носителей. Индивидуальные карточки ЕСН, 1- НДФЛ, ПФР по сентябрь вкл.- заполнены в ручную. У сотрудника в октябре наступил регресс. При расчете ЕСН не учитывает сумму ранее начисленных налогов с ФОТ. При нажатии "Заполнить" карточку по ЕСН, удаляет все введенные в ручную суммы налогов (хотя базы налогов помесячно оставляет) и видит только суммы налогов в ПФР, поэтому доначисляет ЕСН за весь год и включает в проводки за октябрь. Как исправить ситуацию? Куда надо занести суммы начисленных налогов за период с 01.01. по 30.09. чтобы программа их учла при расчете ЕСН с учетом регресса в октябре. (карточку по ЕСН на сотрудника заполнили, нажали "сохранить" не помогает). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4454 |
Подскажите, пожалуйста. После формирования справки 2-НДФЛ при нажатии кнопки "Печать справок" в окне ошибок пишется "Неправильный код ИНН организации. Хотя введен он правильно. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4458 |
Закрытие месяца не делает проводки по ЕСН по одному сотруднику, ругается, что не указан год рождения или пол. Но в справочнике все указано. Сотрудник 1947 года рождения. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4461 |
Подскажите, как сформировать форму СЗВ 4-1 в "1с предприятие УСН ред. 1.3"(Бух 7.7), в организации есть льготники-сварщики -список №2, они включаются в форму СЗВ 4-2. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4470 |
Работаем в программе Бухучет редакция 4.5 (7.70.503) ПБУ 18/2 не применяем. деятельность розничная торговля. почему появляются обороты по НПР.41? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4471 |
Первый год работаем на 1с. Нужно ли на следующий год открывать новую базу? И вообще что нужно сделать для следующего года? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4475 |
С декабря появилась в документах счет-фактуры галка "включать в книгу продаж". Раньше не было, откуда? Книга продаж за декабрь не заполняется. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4518 |
Не выгружается декл. по НДС по старой форме "отсутствует файл выгрузки". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4521 |
Сменился главбух. А в Счете-фактуре до сих пор печатается старый, несмотря на то, что константу изменили. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4522 |
Закрытие месяца в УСН 77 не делает налоговые проводки по амортизации на Н02 счет. Поэтому и в КУДиР амортизация не попадает. Как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4526 |
Декларация по транспортному налогу за 4 кв. лист 1 не заполняется по данным сохраненного листа 2. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4528 |
УСН 77 не считается вычет по НДФЛ, с справочнике "Сотрудники" данные о вычетах заполнены. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4531 |
Не начисляется износ ОС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4533 |
Почему в 511 релизе ТФОМС и ФФОМС по одному сотруднику не начисляется, а остальные налоги по нему начисляются. Не взимать страховые взносы не стоит, проверили. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4537 |
АДВ-11 не печатается, не сохраняется, пишет: текущая строка заполнена неверно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4539 |
Да, есть проблема у последних релизов с начислениями с таким кодом дохода (2300), если измените код, полагаю все станет как раньше. Почему в фирме 1С так сделали пока не понятно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4543 |
Сразу после запуска 1С база "вылетает" с ошибкой приложения. 1C:V77 starter program - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Тестирование и исправление не помогает. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4544 |
Обновили отчетность за 4 квартал 2009 года, сборка от 19.02.10. Заполнили и сохранили новую декларацию по прибыли. Но когда пытаемся распечатать по кнопке "Печать" без двумерного штрихкода, выходит старая форма!!! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4545 |
С февраля закрытие месяца не считает никакие зарплатные взносы, кроме ФСС_НС. За январь нормально взносы рассчитались нормально. 511 релиз. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4548 |
По акту установлена порча бензина, каким документом списать бензин со счета 10.3 на счет 94, в документе "Перемещение материалов" счет 94 не выбирается? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4553 |
В нашей организации имеются 2 офиса продаж (пункты приема заказов от физлиц, оформлены как подразделения), при оформлении ПКО по субсчетам Дт 50.1 Кт 50.1 (при получении выручки из офисов) в отчете кассовой книги отражается остаток на конец дня, а начало следующего дня он не переходит? Подскажите где может быть ошибка? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4569 |
Когда открываю журнал Счета-фактуры выданные, выдаёт ошибку:
{Журнал.СФ_Выданные.Форма.ФормаСписка.Модуль(22)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВидОперации)
Что это такое и как с ним бороться?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4586 |
Программа не начисляет социальные налоги по новым сотрудникам. Окошко, где можно поставить галочку "начислять налоги с ФОТ" - отсутствует.
Видимо, это произошло после обновления последних релизов.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4595 |
Каким образом начислить в программе пособие по берем и родам и по уходу за ребенком? Эти пособия не облагаются ндфл, в справочнике виды начислений только облагаемые доходы, если ставлю пособие по врем. нетрудоспособн. то программа рассчитывает ндфл с суммы этих пособий? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4597 |
Возможна ли выгрузка из 1С:Розница8. Салон оптики в 1С:Бухгалтерию 7.7? Что я смогу выгрузить, а что нет? Я не программист, полистал книги, но не нашел. Я смогу это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4603 |
1С Бухгалтерия 77 7.70.513 релиз платформа 7.70.027 Отчетность 09q4007
С двумерным штрихкодом не печатается приложение 4 к листу 2 (расчет суммы убытка). Само приложение сохранено и в xml выгружаются правильные цифры.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4605 |
Не считаются налоги с ФОТ в части ФБ и ОМС с октября 2009 года, после перевода сотрудников с Не ЕНВД на ЕНВД и обратно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4606 |
Сборка отчетности последняя, только что поставили, а в отчете по прибыли ссылки на приказ "135н" в шапке нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4609 |
Делаем выписку на перечисление налога. Заполняем по платежным документам, подбираем платежку на перечисление НДС, в выписке кор. счет 68.02 автоматом не подставляется, а подставляется почему-то 60.01. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4612 |
Пособие из соц. страха Дт 69.1 Кт70 переносим в УСН из ЗиК77. Выплату пособия отражаем в УСН 77 выпиской банка Дт 70 Кт 51. Этот документ делает движения по Н02 счету и, следовательно, сумма пособия попадает в КУДиР как принимаемый расход, а не должна. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4616 |
После обновления исчезли зарплатные налоги за 2009 год и по иностранным работникам и по российским. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4618 |
Вопрос по договору комиссии.
компания а (мы) комиссионеры. Московская компания Б комитент.
Мы должны для компании Б привезти из Китая товар. Китай дает инвойс, я делаю поступление комиссионного товара. он отражается по дебету 004. Мне надо заплатить в Китай деньги, но нигде не отражается долг китайской компании.
Дальше я делаю реализацию этого товара, ставлю в получатели компании Б (комитента) а внизу в строке комитент программа проставляет моего китайского поставщика. Получается что фирма Б вместо комитента просто покупатель, а Китайский поставщик и есть комитент и я ему должна сумму не ту что указана в инвойсе, а большую, с учетом доставки и пошлин.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4623 |
Не начисляются налоги с ФОТ для всех "старых" сотрудников, а только для вновь принятых месяц назад! Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4627 |
Как делается реформация баланса? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4631 |
Как перенести остатки с УСН на ОСН?? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4642 |
После обновления Релиза 512, закрытие месяца за декабрь 2009г. начал начислять накопительную часть пенсии всем сотрудникам , не взирая на возраст, причем с какой базы он считает не понятно, т.к. начисления в размере 100-300рублей. В итоге недостающую сумму по накопительной программа добавляет в ЕСН для ФБ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4648 |
В программе 7.7, релиз 512.
при списании материалов(канцтоваров), в документе "передача материалов в эксплуатацию", в столбце "материалы" не выбираются канцтовары.откуда подтягиваются эти данные, которые введены в "учет материалов" ???
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4652 |
Как закрыть забалансовый счет ДФЛ1? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4662 |
Скажите, пожалуйста, как заполнить новую форму по страховым взносам РСВ-1 ПФР за 1 квартал 2010г. и форму 4-ФСС в ЗИКе. а затем выгрузить в 1С предприятие? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4690 |
При формировании отчетности Форма 4-ФСС за 1 квартал 2010г. по всем разделам, кроме Раздела 2.Таблица 8 выходит следующая ошибка Форма.ТекстЗаполнитьЗиК.Видимость(ВидимостьЭлементов);
{\\192.168.1.101\BUH$\АНКАР-ГАЛЛА УСН_2008\EXTFORMS\RP10Q1.GRP\FSS4_1005.ERT(2144)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ТекстЗаполнитьЗиК)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4691 |
Скажите пожалуйста, когда я формирую отчеты по фондам один из отчетов не формируется в чем может быль проблема? Спасибо |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4698 |
При регистрации авансы полученные, счета-фактуры выданные в книгу продаж попадают, а в книгу покупок после реализации нет. В документах галка "включать в книгу "есть, в договоре нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4700 |
Программа не считается ФСС_НС на иностранцев, то есть, когда не стоит галка "не взимать страховые взносы" в карточке сотрудника. Это неправильно, ФСС_НС к страховым взносам не относится. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4704 |
Сделали документ "Передача ОС". Он сформировала проводку по выручке в Кт Н06.05. Эта сумма не попадает в декларацию по прибыли в приложение 1 (доходы) к листу 2. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4717 |
Что нужно сделать, чтобы программа учитывала при исчислении взносов доходы, полученные на предыдущих местах работы?
Например, сотрудник принят 01.05.2010. К этому моменту его доход в другой организации с начала года (915000 руб.) уже превысил предельную величину базы для начисления страховых взносов (415000 руб). В нашей организации взносы на этого сотрудника не должны начисляться, потому что «База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются» – п.4 ст.8 Федерального закона № 212-ФЗ.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4729 |
Как установить запрет на редактирование данных 2009 года? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4730 |
Есть долг контрагента нам 400 т.р. (провели "Оказание услуг"). Когда от этого контрагента приходит платежка на 600 т.р. программа не понимает, что 400 т.р. - это долг, а 200 - это аванс, все кидает на 62.1. Как сделать, чтобы бух 77 в данной ситуации распознавала долг и аванс? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4740 |
Формирую РСВ-1 за 2 квартал 2010 года в УСН сборка отчетности первая от 21.06.2010 выдаются программные ошибки. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4751 |
Страховые взносы перестали начисляться, когда после обновления на 517 релиз перепровели все документы за прошлые месяцы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4752 |
В Бух77 УСН как в накладной указать скидку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4754 |
Готовим перс. учет. Заполнила адреса в справочнике "Сотрудники" по классификатору, после этого заполнила и выгрузила пачки, а программа проверки checkxml версии от 02.08.2010 все равно ругается на ошибки в адресах. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4756 |
УСН 171 релиз. Формируем в августе перс. учет за полугодие. Сведения о стаже не обнаружены по всем сотрудникам, хотя в справочнике "Сотрудники" в форму "Персонифицированный учет ввод сведений о стаже" все данные введены и сохранены. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4757 |
Где в программе отчет по форме ИНВ-1 "Инвентаризационная опись ОС"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4760 |
Анализ состояние налогового учета показывает разницу в БУ и НУ на 153 с чем-то тысячи. Откуда? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4780 |
Собираемся открыть валютный счет, как сформировать платежки с новым счетом ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4784 |
Win7 не получается выгрузить отчетность, ругается Ошибка при создании из компоненты V7Plus.dll (Отсутсвует CLSID) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4793 |
РСВ-1 из Бух 77. Выгружается - ошибок не дает, а при проверке checkxml выдает ошибки. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4795 |
В платежке нужно добавить филиал банка |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4798 |
Не могут выгрузить в файл декларацию НДС, ошибочно сохранили пустой раздел. Помогите... |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4800 |
Как-нибудь можно посмотреть отчет по закрытию месяца без перепроведения? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4803 |
По одному сотруднику взносы на месяц насчитались только на ползарплаты. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4805 |
Из оборотки общей заказываю расшифровку - оборотку по счету 60.1, мне программа только одного контрагента показывает. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4807 |
Декларация по НДС не выгружается, ругается, что не заполнено имя подписанта. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4808 |
Неправильно начисляются взносы по сотруднику - с копейками. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4809 |
Аванс в валюте, поступление, разница БУ и НУ, а должно быть одинакого ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4816 |
В отчетности пропала кнопка зашифровать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4818 |
При закрытии месяца материальные расходы не относятся к прямым ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4821 |
По какой форме сдавать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2009 года - по старой форме 2009 года или по сегодняшней 2010го? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4824 |
Есть ли в программе возможность синхронизации нескольких баз данных в одной ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4828 |
Как в справочнике Номенклатура, перенести элемент справочника в другую папку ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4835 |
Ввожу авансовый отчет, выделяю НДС, провожу. Смотрю в оборотку, сумма равная НДС с этого авансового отчета висит в Кт 71 счета. Как сделать, чтобы обороты Дт 71 и Кт 71 сравнялись? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4842 |
Декларация по прибыли. Приложение 3 к листу 2 строка 350 не переносится в Прил.2 к листу 2 строка 080, а должно согласно расшифровке. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4843 |
Не начисляются страховые взносы. Точнее, перестали начисляться. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4850 |
Нужно ввести проводку по комиссии банка за пользование карточками 55 счет в корреспонденции с 90. Каким документом это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4852 |
Потерялся флажок при закрытии 20 счета помогите найти. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4857 |
Потерялась база данных на компьютере, как найти ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4860 |
Учет ОС, принимаю к учету кресло 2 штуки, одинаковый инв. номер. В инвентаризации не показывает количество 2, показывает 1. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4871 |
У нас подрядчик строительства 7.70.1449 в отчете РСВ-1 за 9 месяцев (сборка от 05.10.2010) раздел 1,2 двоятся суммы с строках 111,112,113. Хотя в ОСВ по 69ому счету суммы правильные и в отчете "Начисленные налоги с ФОТ" тоже. В чем причина?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4879 |
Оборотно-сальдовая ведомость не сходится с расшифровкой счета ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4880 |
Как в программе сделать назначение пенсии ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4881 |
База медленно работает, как ускорить ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4885 |
Исчез флажек "включить в книгу покупок" (документ Поступление товара), где он ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4888 |
Формирование Отчета в ПФР не заполняются суммы уплаченных взносов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4899 |
Где проставить ОКАТО |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4914 |
Не выгружается 2-НДФЛ, хотя стоят все последние релизы, налоговая уже три раза возвращала. Файл не проходит проверку. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4941 |
Вопрос персонифицированному учету. (Бух. 7.7). Как?
1. Заполнение сведений о стаже сотрудников.
2. Документ Расчеты по страховым взносам.
3. Формирование отчета в ПФР. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4942 |
Какой КБК для налога на прибыль за 2010 год правильный? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4948 |
Не выгружаются данные Налог на прибыль. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4952 |
Проблема с начислением ФСС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4958 |
Не считается НДФЛ в Бух 523. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4970 |
Проблемы с заполнением ФСС, так же в 4-ФСС нет кнопки "заполнить" и не могут выгрузить отчет на флэшку. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4981 |
Ошибка при тестировании файла в ПФР. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4986 |
Не заполняется 2-НДФЛ строка 5.5. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4987 |
Ошибка отложенной записи. Не удалось сохранить данные файла cdx. Это при закрытии месяца вылезло. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4988 |
Не начисляются взносы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4997 |
Как ввести начальные остатки по ОС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5003 |
Идет возврат суммы при проведении документа \"Закрытие месяца\" Дт.51 - Кт.69.1 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5006 |
Как сделать проводку Дт 55 Кт 66. Это движения по кредитной карте. Аудиторы говорят, что 51 счет нельзя в этих операциях использовать, а строка выписка банка приход не может использовать 55. Если ли способ кроме бухсправки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5010 |
Не выгружается 4-ФСС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5029 |
Не выгружается РСВ из-за раздела 4.3, не заполнена дата регистрации в реестре какая-то. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5032 |
Налоги ФСС не должны считаться, а считаются. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5033 |
В 7.7 не формы отчета П-7. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5060 |
Не выгружается РСВ-1. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5062 |
Форма баланса за 1 кв 2011 года измена? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5074 |
Нужно сделать корректирующую СЗВ 4-2. Все вручную что ли? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5075 |
Почему в корректирующей АДВ 6-2 нет колонки Уплачено в разделе \"сведения о корректирующих отменяющих сведениях\", |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5078 |
В регл. отчетах, когда отчетность за период \"1 кв. 11 года\" нет никаких отчетов, одна статистика. Куда пропали отчеты? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5081 |
Как сделать СЗВ 6-1 в Бух77? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5083 |
Пенсионный говорит, что надо сдавать все листы, даже пустые. Мы и сохранили все листы, а отчет РСВ теперь не выгружается и ругается на 4.3 на дату регистрации. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5089 |
Не знают откуда выгрузить бух. отчетность. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5098 |
523 релиз.68 счет не отображается в оборотке, а в карточке отображается. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5101 |
При формировании карточки счета по 60 счету отчет не заполняется при выборке по контрагенту и договору. Не формируется потому что при зачете авансового платежа автоматически указывается вид договора \"без договора\". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5130 |
Перечисление НДФЛ в бюджет не цепляет ОКАТО и КПП. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5145 |
При закрытии месяца (расчет налогов с ФОТ) происходит движение по счету 51. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5147 |
По 2-ум сотрудникам не начисляются налоги. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5149 |
ОС амортизировано, делаем списание -> получаем двойную амортизацию. В чем дело? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5157 |
Есть список контрагентов. Можно ли его вывести с дополнительной колонкой с адресами? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5195 |
Как в 1С предприятие 8 открыть субсчета второго, третьего, четвертого порядка.
Под силу ли это сделать лично бухгалтеру или следует обратиться за помощью к программисту. Как быть, если программист откажет в данной услуге?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5196 |
523 релиз. Сумма налоговым агентом не удержана в карточке, хотя у нее все заполнено. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5201 |
При заполнении третей таблицы формы 4 фсс программа останавливается с программной ошибкой - о том, что поле агрегатного объекта \"НеВзиматьВзносыФОМС\" на обнаружено. Такая же ошибка возникает если попробовать формы за другой квартал. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5215 |
Вопрос по перс учёту, не может найти новую форму РВ-3. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5232 |
В отчетности,в верхнем левом углу вместо штрих-кода стоят большие цифры. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5235 |
Попыталась сделать отчет для ПФ, но требуются формы СЗВ-3 и АДВ-6-4 . У меня релиз свежий 533. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5243 |
Вопрос по поводу начислений в пенсионный фонд. Изменились ли ставки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5247 |
Как отредактировать (исправить) копейки в персонифицированном учете (ПФР)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5250 |
После обновления перестал заполняться РСВ-1 в Бух.7.7 (533). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5256 |
Как увеличить стоимость материала на доп. расходы? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5273 |
Клиент делает проверку отчетности за 1 кв 12 года программой checkXLM, программа не выполняет проверку. (16.04.12) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5276 |
При заполнении бухгалтерского Баланса программная ошибка «поле агрегатного объекта не обнаружено…» |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5279 |
При автозаполнении раздела 2 перебирает сотрудников и прекращает с ошибкой. СтатусИГ = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы, "СтатусИГ");
{\EXTFORMS\RP12Q1.GRP\RSV1_1203.ERT(3399)}: Неверный идентификатор колонки! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5280 |
В релизе отчетности 12R1008 форма РСВ-1 есть от 23.01.2012. Прием отчетности начиная с I квартала 2012 года. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.03.2012 № 232н об утверждении новой формы РСВ-1, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 23.03.2012 регистрационный №23588 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5282 |
АДВ 6 формируется без копеек. Релиз 538.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5288 |
В счете возникает налог с продаж. Пишется : итого налог с продаж. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5293 |
Проблема после обновления. бухг 8 Вопрос: РСВ нарушена структура блока. |
Ответ: |
<< получить по почте |