Вопрос: N-2 |
Нужно в программе найти акт приема-передачи мат. ценностей. Поступает материал, его надо передать в переработку другому контрагенту. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3 |
Сделан акт формы ввода в эксплуатацию ОС 1, программа не делает проводку дебет 68.2 - кредит 19.1, что нужно чтобы эта проводка прошла? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5 |
По выписке банка остаток на конец дня не переноситься на начало следующего дня (остатки не совпадают). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-6 |
В базе по некоторым счетам остатки на конец периода не совпадают с остатками на начало следующего периода. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-7 |
В печатной форме счет-фактуры указано Грузоотправитель "Он же" требуется чтобы печаталось наименование и адрес организации |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-9 |
2 операции отгрузки не попадают в оборотно-сальдовую ведомость - не делаются проводки по 41 счету. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-12 |
Не выгружается отчет по НДС за прошлые кварталы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-14 |
Проблемы со штрих кодами в регламентированной отчетности, нужен двухмерный код. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-16 |
В НДФЛ не пишется код ОКАТО |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-25 |
1.Выплата и взносы по зарплате не отражаются в книге учета доходов-расходов.
2.Не отражается амортизация в книге учета доходов-расходов.
3.При выплате зарплаты через документ "выписка" нет возможности выбрать 70 счет.
4.Выдача под авансовый отчет...?
5.Основные средства:поступление,ввод в эксплуатацию-как правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-26 |
Не получается то, что на 10 счете (материалы) перевести на 41 счет (готовые изделия). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-27 |
Не считаются налоги с ФОТ при закрытии месяца. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-28 |
1.В "регистре прямых расходов на производство",расходы будущих периодов попали в прямые расходы.Должны быть на косвенных?
2.Не формируется "регистр расходов по амортизацонной премии". Попадает в прямые расходы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-29 |
1. Как сформировать регламентированную отчетность по Бух. балансу форма 2, с установленным значением формы сдачи. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-31 |
При проведении документа "услуги сторонних организаций", если в графе "для целей налогооблажения" выбран пункт "расходы принимаются", возникает ошибка "Для счета 19.2 вид субконто ВидыРасчетовСПоставщиками неопределен" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-35 |
1.Как сформировать выгрузку данных отчетов по ЕСН (декларация, авансы)
2. При сохранении данных отчета выдается сообщение "Не задан вариант сохранения отчета" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-37 |
Не запускается база по бухгалтерии. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-38 |
как выгружать регламентированную отчетность по ЕСН из Зарплаты и Кадры 7.7 в Бухгалтерию 7.7 версия 4.5 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-42 |
Не открываются некоторые регламентированные отчёты. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-43 |
Не заполняется КПП в налоговой декларации по налогу на прибыль. |
Ответ: |
<< получить по почте |