Наиболее популярные и интересные вопросы нашей «Линии консультаций» мы публикуем на нашем сайте. Вы можете познакомиться с вопросами-ответами по следующим программам системы 1С:Предприятие:
|
|
Страницы: 1 2 3 | следующая | показать все |
Вопрос: N-4140 | У нас есть магазины. Мы выдаем водителям запчасти, чтобы они развозили по магазинам. В какой магазин повезет ту или иную запчасть заранее не известно. Передача запчасти водителю никак в 1С не регистрируется, только на складе бумажными документами. О том, что запчасть продана, и ее надо списать, узнаем в конце месяца, когда приносят документы реализации. Как отразить в 1С УПП, что запчасть выдана водителю?чтобы можно было учитывать, сколько запчастей ему давали, сколько продали, и сколько на нем числится? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4142 |
У нас в программе старая форма ФСС-4, где взять новую? В отчете ФСС-4 нет данных по взносам в ФСС НС и ПЗ. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4143 | Сотрудника приняли 31 августа, поэтому в документ "Начисление зарплаты" за август он не попал (документ сделан 30го). Как ему в сентябре начислить за один отработанный день? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4161 | Начислили зп и перечислили на карточки, но один сотрудник карточку потерял и деньги вернулись платежкой входящей. После этого в регл. отчете "Авансы по ЕСН" раздел 2 строка 0100 налоговая база увеличилась на эту возвращенную сумму. Как исправить? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4180 |
Если сотрудник увольняется в последний день месяца (н-р 30.09.2009), то для расчета среднего заработка должен ли учитываться сентябрь (т.к. он отработан полностью , то бухгалтера утверждают что должен ) . В документе "Расчеты при увольнении" , при расчете среднего заработка сентябрь не включается. Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.23.2). |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4188 | В конфигурации есть документ "Открытие лицевых счетов". Как закрыть уже не используемые счета,чтоб они не попадали в документ "Зарплата к выплате организаций"? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4203 | При составлении документа " Распределение НДС косвенных расходов" сумма выручки при расчете документа не соответствует оборотам счета 90, причем реализация по ставке 0% полностью совпадает с выручкой, а реализация по остальным видам деятельности не соответствует действительности, следовательно, распределение НДС происходит неправильно. Подскажите пожалуйста, согласно каким документам формируется выручка для распределения? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4218 | Каким документом происходит автоматический расчет начислений на ФСС НСиПЗ. Почему то в документе "Отражение зарплаты в регл.учете" они не появляются. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4239 |
У меня такая ситуация; Сотруднику в январе была начислена зарплата по договору ГПХ но у этого физ.лица была не заполнена дата рождения. Соответственно страховые взносы на ОПС у него посчитались по ставке 14% (страховая часть). Сотрудник работал только в январе. Как правильно пересчитать его взносы на ОПС (его дата рождения 14.07.1974) чтобы это отразилось в расчете по ОПС за 3 квартал, не делая корректировки расчета по ОПС за 1 квартал. (пробовал через корректировку регистров накопления, в индивидуальной карточке по ОПС - там все "красиво", в сентябре идет сторно 14%, и начисление 8% и 6%), в ОСВ за сентябрь по 69.02 это отражается,а в ведомость по ОПС за 3 квартал не попадает. Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.23.2) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4240 | При автоматическом заполнении декларации по налогу на прибыль в строку 012 приложения 1 к листу 02 не попадает сумма выручки от реализации покупных товаров. Данная сумма отражается по строке 011 этого приложения. Как формируются данные для заполнения строки 012? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4242 | Где в программе можно распечатать учетную политику? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4265 | Не получается сдать АДВ-1: при выгрузке в файл ругается на "Неверно указана серия документа, удостоверяющего личность". |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4266 | Как в программе отразить начисление и уплату налога на имущество за прошлый период? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4271 | Когда я пытаюсь проводить документ "Требование Накладную" с меткой "БУ" появляется запись "В строке номер "2" табличной части "Материалы": Не заполнено значение реквизита "Счет затрат (БУ)"!" . Я не могу найти соответствуюущее поле поле в "Требование Накладной" чтобы добавить "Счет затрат (БУ)"!" Как это можно делать? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4281 |
1 Организация добавлена 2 Справочнике > Подразделение Организации> добавлены несколько подразделений на эту организацию Но в документе Выпуске продукции в запросе подразделений они не появляются. В чем моя ошибка? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4283 |
Обнаружены расхождения аналитики выпуска продукции и аналитики распределения затрат! Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции: Как можно устранить это? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4304 |
Документ "Платежное поручение исходящее" для организации, использующей УСН (доходы минус расходы), имеет вид операции "Перечисление налога" и статус "Оплачено", но не делает движений по регистру РасходыПриУСН и делает неправильные движения по регистру КнигаУчетаДоходовИРасходов : сумма,указанная в документе попадает только в 6ю графу,но не попадает в 7ю.В следствии чего неправильно формируется очет КУДиР. Посоветуйте,где и что посмотреть или что изменить,чтобы документ делал нужные движения. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4305 | Когда ввожу документ Кассовый Расходный ордер на имя Сотрудника и указываю как контрагент имя сотрудника на Оборотно Сальдовой ведомости оно не отбражается на 71 счету. Как я могу исправить это? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4308 | Наша организация находится на УСНО доходы минус расходы. В учетной политике все выбрали и установили. При поступлении денежных средств от покупателей сумма не ставится в книгу доходов и расходов. Причем, вы всегда пишете, что должна работать кнопка КУДиР, она у нас всегда не работает.Причем для пробы пробовали менять систему на доходы. Тогда кнопка включается и доходы включаются в книгу. А в доходах минуса расходы нет. Где нам нужно что посмотреть, что изменить. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4320 |
У меня 3 отдаленных друг от друга подразделений. Между ними нет сети. Но в каждом из них учет ведется на 1с8 УПП. Вопрос: Как я могу объединить данные которые ведутся в разных компьютерах в центральном компьютере. |
Ответ: | << получить по почте |
Страницы: 1 2 3 | следующая | показать все |
Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности