Наиболее популярные и интересные вопросы нашей «Линии консультаций» мы публикуем на нашем сайте. Вы можете познакомиться с вопросами-ответами по следующим программам системы 1С:Предприятие:
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 | следующая | показать все |
Вопрос: N-4726 | 1.0.8 релиз. Формирую "Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат", отчеты не формируются, вместо этого выдается сообщение: "Ошибка обработки представления "РегистрНакопления.УчетЗатрат.ОстаткиИОбороты: Использование итого выключено". Всегда отчеты формировались нормально. Почему так происходит и как включить это самое использование итогов? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4736 | Вопрос по структуре подчиненности: документ - не видит подчиненные документы. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4739 | Не работает подстановка счетов на услуги в документе "Поступление ТиУ", то есть по входящим услугам, ни с документом "Установка параметров учета номенклатуры", ни из регистра сведений "Счета учета номенклатуры". |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4741 | Вводим требование-накладную на основании документа "выпуск продукции", материалы в нее автоматом не подставляются, хотя спецификацию заполнили. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4770 | Как посмотреть остатки товара на складе с разбивкой дням в одном отчете? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4772 | Где найти в КА журнал операций? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4775 | В 7 графу КУДиР не попадают материалы, только НДС. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4778 | КА 1.1 под 8.2 Как поменять счета учета в платежном ордере на списание ден. средств с видом операции "прочее списание безналичных денежных средств"? Этого реквизита на форме нет. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4782 | Можно ли в типовой конфигурации настроить автоматическое списание РБП по разным срокам в БУ и в НУ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4783 | При расчете себестоимости не закрывается 44.01 счет, а именно транспортные расходы. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4790 | Сохраняю отчет по обособленному подразделению, "предоставляется в налоговый орган (код)" заполняю по данным подразделения. Сохраняю. ОК. Открываю снова - этот реквизит предоставляется в налоговый орган (код)" заполнено по данным головной организации. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4792 | Как принять товар на забаланс (кулеры, которые вместе с водой поставщик ставит)? В поступлении товаров у услуг в табличной части "Товары" выбираю счет 002, при проведении программа ругается, что счет БУ должжен быть балансовым. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4819 | Сколько раз можно делать Закрытие месяца ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4849 | По документам поступления скотч пришел в роллах, 10 мест, в одном месте 36 роллов, а в производство списываем в метрах. В штуке 25 метров. Как завести правильно все это в 1С? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4858 | Есть один РКО подотчетнику, и есть один авансовый отчет, по дате позже РКО - подотчетник сначала получил деньги, потом отчитался. Почему при печати формы авансового отчета заполняется графа "предыдущий остаток", а не "получен аванс"? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4865 | Почему один документ "Списание ОС" делает проводки по БУ, а другой такое же не делает? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4867 | Где в комплексной журнал регистрации кассовых документов? Унифицированная форма КО-3. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4870 | Зарплата сотрудников начисляется с копейками. НДФЛ при этом округляется по разному: у одних сотрудников на рубль больше, у других - на рубль меньше, а зарплаты одинаковые. Почему? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4900 | Оприходованы комплектующие. Как собрать компьютер и передать на 10.09 как ОС меньше 20 тр? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4901 |
У меня вопрос, касающийся изменений в связи с принятым законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ о порядке определения оценки доходов и расходов, предварительно оплаченных в валюте, которые распространяются на правоотношения с 01.01.2010. Отчетность за 2010 год сдана. Подскажите пожалуйста, как технически и какими документами в программе провести операции, связанные с этими изменениями.Нужно ли корректировать прошлый год и менять настройки учета по налогу на прибыль с 2010 г или провести изменения 2011 годом." |
Ответ: | << получить по почте |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 | следующая | показать все |
Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности