Вопрос: N-3956 |
В одной организации ведется 2 проекта (услуги и оптовая торговля). Как правильно закрыть месяц? И как отразить распределение затрат пропорционально выручке по этим проектам (по аналогии с комплексной 7)?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4123 |
Вопрос:
Помогите! Установлена Комплексная автоматизация, редакция 1.0 (1.0.1.3).
При поступлении товара формирует странные проводки
Дт 15.02 - Кт 60.01 - сумма прихода
Дт 41.01 - Кт 15.02 - количество поступившего товара Дт 19.03 - Кт 60.01 - НДС
А должно быть
Дт 41.01 - Кт 60.01 - сумма прихода
Дт 41.01 - Кт 60.01 - количество поступившего товара Дт 19.03 - Кт 60.01 - НДС
Может кто подскажет как настроить проводки?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4410 |
При проведение документа "Оприходование материалов из производства: материалы." Выдает служебное сообщение: "Возвращать по рассчитываемой стоимости можно только по производственным статьям затрат! (строка № 1) Возвращать по рассчитываемой стоимости можно только по производственным статьям затрат! (строка № 2) Возвращать по рассчитываемой стоимости можно только по производственным статьям затрат! (строка № 3)" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4483 |
Где найти "Книгу учета доходов и расходов" для ИП на ОСНО в комплексной 8ке? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4484 |
Как заполнить декларацию по ЕСН для ИП, за налогоплательщика, который не является работодателем? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4510 |
Не создаются товарные документы будущим числом. Подскажите, пожалуйста, что для этого нужно сделать? Менеджеры по договоренности с клиентами отписывают документы уже на несколько недель вперед. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4560 |
Ошибка компоненты NameDecl.dll функции склонения ФИО будут недоступны. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4571 |
Добрый день! Фирма переходит с двух программ 1С "Бухгалтерия 7.7" и 1С "Зарплата и Кадры 7.7" на программу "1С: Комплексная автоматизация 8". Скажите, пожалуйста, как можно занести данные по зарплате, а именно сведения о неиспользованном отпуске. Как лучше оформить прием на работу в 8-ке (если человек был принят 5 лет назад). Можно ли по зарплате занести данные наподобие "Ввод начальных остатков", или надо все документы (в данном случае за 5 лет) переносить и заново считать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4574 |
Как оприходовать материалы??? Документом поступление товаров и услуг, материалы попадают на 41. как товар. Подскажите пожалуйста как завести материалы??? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4579 |
Не получается вывести нужное представление ,банковского счета в ТОРГ-12. Программа пишет "р/с… в банке…", а не то, что мы задаем в поле "представление" в справочнике "Банковские счета". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4581 |
В печатной форме не выходят банковский счет и банковские реквизиты контрагента, хотя в справочнике заполнены. И для нашей организации тоже самое. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4590 |
В комплексной конфигурации 8.1. изначально не было возможности автоматического закрытия счетов 20, 25, 26, 44. Весь 2009 год закрывали эти счета вручную. Тысячу раз вспомнили не злым, добрым словом милую комплексную "Семерочку". Если в каком-то из последних релизов этот "кошмар автоматизации" устранен, подскажите, пожалуйста, каким образом автоматически закрыть все счета, которые в автомате закрываются практически во всех "семерочных" релизах и в обычной бухгалтерии 8.1? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4624 |
Где в комплексной регистр сведений "счета учета расчетов с контрагентами". На сайте
http://v8.1c.ru/ka/7/72.htm заявлено, что:
пользователю вряд ли потребуется самостоятельно указывать бухгалтерские счета в документе, поскольку они подставятся автоматически сразу после того, как он укажет контрагента и договор. Для подстановки счетов по умолчанию автоматически подберется наиболее подходящая запись из специального списка, хранящегося в информационной базе.»
А я регистр найти не могу.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4658 |
Здравствуйте! При вводе документа "Передача товаров" не формируются проводки. Как их можно настроить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4703 |
При проведении документа "Принятие к учету ОС" проводка формируется без суммы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4715 |
Если в документе "Требование-накладная" в табличной части заполнить "Аналитику" то НЕ закрывается 20 счет на эту сумму. Если же полностью очистить аналитику то и 20 счет полностью закрывается. Это нормально?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4717 |
Что нужно сделать, чтобы программа учитывала при исчислении взносов доходы, полученные на предыдущих местах работы?
Например, сотрудник принят 01.05.2010. К этому моменту его доход в другой организации с начала года (915000 руб.) уже превысил предельную величину базы для начисления страховых взносов (415000 руб). В нашей организации взносы на этого сотрудника не должны начисляться, потому что «База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются» – п.4 ст.8 Федерального закона № 212-ФЗ.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4721 |
Как посмотреть отчет по движению товаров в разрезе ГТД? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4724 |
В комплексной 8 проводки по выручке в кассе задвоились из-за того, что "Отчет о розничных продажах" (НТТ) сделал проводку Дт 50 Кт 90 и ПКО "Прием розничной выручки" сделал такую же. Если не делать ПКО вообще, выручка не отражается в кассовой книге. Как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4725 |
В комплексной 8 проводки по выручке в кассе задвоились из-за того, что "Отчет о розничных продажах" (НТТ) сделал проводку Дт 50 Кт 90 и ПКО "Прием розничной выручки" сделал такую же. Если не делать ПКО вообще, выручка не отражается в кассовой книге. Как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4726 |
1.0.8 релиз. Формирую "Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат", отчеты не формируются, вместо этого выдается сообщение: "Ошибка обработки представления "РегистрНакопления.УчетЗатрат.ОстаткиИОбороты: Использование итого выключено". Всегда отчеты формировались нормально. Почему так происходит и как включить это самое использование итогов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4736 |
Вопрос по структуре подчиненности: документ - не видит подчиненные документы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4739 |
Не работает подстановка счетов на услуги в документе "Поступление ТиУ", то есть по входящим услугам, ни с документом "Установка параметров учета номенклатуры", ни из регистра сведений "Счета учета номенклатуры". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4741 |
Вводим требование-накладную на основании документа "выпуск продукции", материалы в нее автоматом не подставляются, хотя спецификацию заполнили. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4770 |
Как посмотреть остатки товара на складе с разбивкой дням в одном отчете? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4772 |
Где найти в КА журнал операций? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4775 |
В 7 графу КУДиР не попадают материалы, только НДС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4778 |
КА 1.1 под 8.2 Как поменять счета учета в платежном ордере на списание ден. средств с видом операции "прочее списание безналичных денежных средств"? Этого реквизита на форме нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4782 |
Можно ли в типовой конфигурации настроить автоматическое списание РБП по разным срокам в БУ и в НУ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4783 |
При расчете себестоимости не закрывается 44.01 счет, а именно транспортные расходы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4790 |
Сохраняю отчет по обособленному подразделению, "предоставляется в налоговый орган (код)" заполняю по данным подразделения. Сохраняю. ОК. Открываю снова - этот реквизит предоставляется в налоговый орган (код)" заполнено по данным головной организации. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4792 |
Как принять товар на забаланс (кулеры, которые вместе с водой поставщик ставит)? В поступлении товаров у услуг в табличной части "Товары" выбираю счет 002, при проведении программа ругается, что счет БУ должжен быть балансовым. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4819 |
Сколько раз можно делать Закрытие месяца ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4849 |
По документам поступления скотч пришел в роллах, 10 мест, в одном месте 36 роллов, а в производство списываем в метрах. В штуке 25 метров. Как завести правильно все это в 1С? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4858 |
Есть один РКО подотчетнику, и есть один авансовый отчет, по дате позже РКО - подотчетник сначала получил деньги, потом отчитался. Почему при печати формы авансового отчета заполняется графа "предыдущий остаток", а не "получен аванс"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4865 |
Почему один документ "Списание ОС" делает проводки по БУ, а другой такое же не делает? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4867 |
Где в комплексной журнал регистрации кассовых документов? Унифицированная форма КО-3. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4870 |
Зарплата сотрудников начисляется с копейками. НДФЛ при этом округляется по разному: у одних сотрудников на рубль больше, у других - на рубль меньше, а зарплаты одинаковые. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4900 |
Оприходованы комплектующие. Как собрать компьютер и передать на 10.09 как ОС меньше 20 тр? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4901 |
У меня вопрос, касающийся изменений в связи с принятым законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ о порядке определения оценки доходов и расходов, предварительно оплаченных в валюте, которые распространяются на правоотношения с 01.01.2010. Отчетность за 2010 год сдана. Подскажите пожалуйста, как технически и какими документами в программе провести операции, связанные с этими изменениями.Нужно ли корректировать прошлый год и менять настройки учета по налогу на прибыль с 2010 г или провести изменения 2011 годом."
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4903 |
Нам нужно передать в производство новый материал. А по логике инструкции которую вы нам прислали, выпуск сначала делать надо. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4909 |
В феврале вся зарплата относится на 69.11!!! А в январе меняли с 26 на 20 ый. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4930 |
Почему в выпуске одна ном группа, а в требовании другая? это нормально? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4931 |
Почему выпуск и требование не двигают регистр "Материалы в производстве"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4932 |
Почему нет возможности рассчитать отпуск по уходу за ребенком по правилам 2010 года? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4933 |
Почему у сотрудника не отображается кадровая история? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4934 |
Почему закрытие месяца зависло на операции восстановление последовательности расчетов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4935 |
Как поменять настройку на УУ с расширенной аналитикой? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4980 |
Как убрать хвосты с 43 счета, с которого списывали безвозмездную передачу продукции. Программа при закрытии месяца не корректирует кредит 43 счета. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4985 |
Был больничный за счет фсс, который фсс нам не возместил, эта сумма в 4-ФСС за 1 квартал вылезает как задолженность фсс переда нами. А на самом деле задолженности нет, мы просто перечисляем на эту сумму меньше взносов. Как отразить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5026 |
Строчка 40 приложения 2 к листу 2 регл. отчета \"Прибыль\" не совпадает с данными регистра учета прочих и косвенных расходов текущего периода. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5035 |
Не заполняется персонифицированный учет, проверили: есть ли начисления, страховые номера - все есть. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5057 |
Менеджер по продажам не может смотреть взаиморасчеты? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5059 |
Программа неверно зачла часть аванса, я поправила ручной операцией, а она в 1 квартале зачла его без учета моей операции. Почему и как исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5117 |
При принятие ОС в справочник ОС не попадает сумма основного средства.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5126 |
В отчетности по валовой прибыли при формировании не указана себестоимость. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5134 |
Как увеличить количество знаков после запятой в спецификациях номенклатуры, при округлении получается большая разница с нормами расхода? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5136 |
Разные получатели платежа и грузополучатели, как сделать вместе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5143 |
Счет-Фактура полученный не попадает в книгу покупок. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5173 |
Сотрудник болел с июня по сентябрь, за июль сумма не учитывается при начислении страховых взносов. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5180 |
Можно ли распределять затраты на проданную продукцию, а не на выпущенную? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5183 |
Заведение остатков по основным средствам на 08 счет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5195 |
Как в 1С предприятие 8 открыть субсчета второго, третьего, четвертого порядка.
Под силу ли это сделать лично бухгалтеру или следует обратиться за помощью к программисту. Как быть, если программист откажет в данной услуге?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5197 |
Не начисляется отпускные. Сделали все ,а сумму не считает все равно.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5203 |
Нужно три знака после запятой в цене. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5206 |
Не открываются документы в базе. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5207 |
Вопрос по отпускам 2012 года. Не считает средний заработок, не рассчитывает отпуск. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5208 |
Вопрос по Вахтовому методу. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5209 |
\"При вводе остатков при УСН - \\\"Взаиморасчеты с поставщиками\\\" в поле \\\"документ расчетов\\\" какой вводить документ ? И как проверить правильность ввода начальных остатков. В оборотно-сальдовой ведомости я их не вижу\" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5223 |
На нижней панели не видно свернутых окон. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5226 |
Ошибка при печати декларации. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5228 |
Подскажите, пожалуйста, решение следующей задачи УТ1С8.2: оптовая фирма,
несколько групп товаров. На разные группы товара(или просто номенклатуру) хочу установить разные НАЦЕНКИ 020%, 30% и т.д. (цена-расчетная) на закупочную базовую цену, при этом все должно попадать в прайс лист в одной колонке под названием например оптовая цена.
Я не до конца разобрался с группами цен, но пока вижу только один способ - ручного внесения базовой-оптовой цены в каждый товар, причем каждый раз при приходе товара, причем предыдущую наценку не видно и ее нужно рассчитывать на калькуляторе. И цифры искать в старых документах приходов очень сложно. Подскажите пожалуйста, как бы зафиксировать наценки за товаром.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5230 |
Глюк какой-то в документе реализация - сумма документа 288 ЕВРО, а в проводки по валюте идет 12 тысяч евро. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5232 |
В отчетности,в верхнем левом углу вместо штрих-кода стоят большие цифры. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5233 |
При составлении (проверке) отчета ПФР, выдает ошибки. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5236 |
При формировании отчета продажи мы получаем наименование позиции и показатели по ней: кол-во шт сумма и т.д. Если позиция не продавалась за отчетный период, то она не выводится. А как сделать, чтобы выводилась с пустыми значениями кол-ва суммы и прочее либо с 0? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5237 |
Сдача отчетности в ПФР. Как сформировать АДВ-6-4 и СЗВ-6-3? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5242 |
Исчисление районного коэффиц. и % надбавки в районах Крайнего Севера. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5243 |
Вопрос по поводу начислений в пенсионный фонд. Изменились ли ставки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5247 |
Как отредактировать (исправить) копейки в персонифицированном учете (ПФР)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5252 |
Как ввести плановый аванс? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5253 |
Как сформировать АДВ-6-4? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5254 |
"С нового года я хотела бы ввести раздельный учет по НДС с основной ставкой, ставкой 0% и без НДС. Не могли бы Вы узнать, сколько будет стоить вызов специалиста, помощь в осуществлении этого проекта и ориентировочное время, которое на это требуется. Т.к. для начала мне нужно будет довести до руководства цену вопроса" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5258 |
Не формируется заявление АДВ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5259 |
Не проводятся документы начисления. При проведении начисления за первую половину месяца расчетная ведомость не видит оклад.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5260 |
Как отражается покупка оборудования по поручению комитента у поставщика за рубежом? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5267 |
После обновления пользователь не может найти годовую отчетность в программе. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5271 |
При открытии внешнего отчета или обработки программа выдает сообщение "Внешняя обработка не может быть прочитана текущей версией программы". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5273 |
Клиент делает проверку отчетности за 1 кв 12 года программой checkXLM, программа не выполняет проверку. (16.04.12) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5274 |
По исполнительному листу удержали из ЗП сумму. Как перечислить ее получателю? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5275 |
После обновления отчет о прибыли и убытке строка 24.50 (2450) не активна. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5277 |
Не формируется СЗВ 6-3 за 1 квартал. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5278 |
В РСВ в разделе 2 выводятся данные только по инвалидам, а по обычным сотрудникам – нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5284 |
Как исправить печатную форму?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5285 |
Не правильно начисляется амортизация на осн.средства в следствии изменения цены. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5293 |
Проблема после обновления. бухг 8 Вопрос: РСВ нарушена структура блока. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5295 |
Выгруженные из ЗУП в БП проводки по страховым взносам не соответствуют отчету «Анализ начисленных налогов и взносов». |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5296 |
После модернизации основного средства сумма амортизации по БУ и НУ стала отличаться. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5347 |
Как можно бесплатно посмотреть программу (типовую конфигурацию) 1С? Где можно Бесплатно скачать конфигурацию (программу) 1С?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5492 |
Как вывести на печать раздел 2 отчета 4-ФСС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5499 |
Комплексная автоматизация 8. Оприходовала товар (от ремонта ОС), не могу провести реализацию по регламентированному учету. Что не правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5505 |
Нужно чтобы 76 счет вместо 97го обрабатывался как РБП (расходы будущих периодов), то есть вписывался бы согласно настройке спр. РБП. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-5507 |
Нужно внести товарный знак. |
Ответ: |
<< получить по почте |