Вопрос: N-3183 |
УСН 77, как отразить агентское вознаграждение, чтобы оно попало в книгу доходов и расходов? (УСН, доходы) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3209 |
В расшифровке анализа счета 19 двоятся цифры. В самом отчете "анализ счета" все нормально. Бух 504, 7.70.021 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3210 |
Подскажите как можно настроить шаблоны проводок. Я работаю в ЗиК77 последний релиз. Настроила шаблоны проводок в ЗиК для каждого элемента справочника подразделения. Проблема в том, что в ЗиК сотрудники работают в отделах, которые находятся в группах департамента, но в Бух нужно выгружать по департаментам а не по отделам. Как настроить шаблон проводки по всем суммам на департаменты? Второй вопрос: При выгрузке элемент справочника Подразделения, который имеется как в бух, так и в ЗиК каждый раз задваивается, не могу понять почему это происходит. Наименование у этих элементов одинаковое. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3225 |
Как вести синтетический учет готовой продукции без использования 40 счета (Бухгалтерия7.7)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3231 |
После обновления в справочнике сотрудники исчезло поле количество детей. У старых сотрудников все осталось в норме, а у новых не можем завести правильно вычет, если у сотрудника 2 и более детей. Как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3235 |
Есть ли возможность слить в одну базу 1с бухгалтерию бюджетку и торговлю и склад? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3237 |
Бюджетная. После свертки задвоились ОС,(до свертки все правильно), установлены релизы 631, 632 результата положительного нет.скоро сдавать полугодовой отчет, помогите добрым советом. Причем еще и амортизация за январь месяц не начисляется? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3240 |
В 1С бухучет начался с 2008 г. Часть ОС вводилась через нулевые остатки. При распечатке Инвентарной книги через отчеты учитываются только ОС, приобретенные в 2008 г., т.е. те на которые есть док-т Ввод в эксплуатацию. Каким образом можно учесть в книге все ОС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3241 |
При составлении отчета в ПФР у одного сотрудника в разделе Территориальные условия проставлен код МКС, в приказах и др. документах нигде не указан %северной надбавки, как устранить ошибку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3264 |
При поступлении готовой продукции на склад(Бухгалтерия 7.7) программа выдает проводку Д43 К40, как нам сделать так, чтоб была проводка Д43 К20 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3274 |
Ошибка при печати счета. В счет фактуре на услуги не проставляется грузоотправитель и грузополучатель. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3280 |
Как в 1С7.7 внести МПЗ в качестве вклада в УК? В карточке поступления МПЗ необходимо указывать контрагентов. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3294 |
Подскажите, какова последовательность действий при отгрузке продукции в иностранной валюте в 1С 4.5? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3295 |
В форме 2 за 1 кв. 08 года в строке 100 (Прочие расходы) выводится цифра, которая непонятно откуда берется, несмотря на расшифровку. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3300 |
Можно ли перенести счета-фактуры из Бухгалтерии 77 в 8 версию?
Можно ли вообще переносить документы?
Если можно, то как?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3306 |
В 1С7.7 определен метод списания товаров ФИФО-ЛИФО? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3311 |
Подскажите пожалуйста сотрудница работает с февраля 2009 года, имеет двоих детей, в марте ,апреле она была в отпуске б/с заработной платы , выходила только на 3 часа, в эти 3 часа -зп составила 300 руб, в мае она отработала полный мес , при начислении з/п в мае - программа ставит налоговый вычет не 2000, а 6000 руб на ее детей, т.е. считает май 2000+(март и апрель) Насколько это правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3314 |
Пользуемся версией 4.5.Учет ведется со второго квартала текущего года.Как ввести зарплатные налоги правильно,чтобы они учитывались при закрытии апреля. Пробовали через операции введенные вручную-получается начисление налогов за месяц с минусом. По сотруднице принятой на работу и уволенной в середине месяца. Налоги совсем не начислились. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3318 |
Работаю в 1С Предприятие 7.7. В июле 2008г. занесла в справочник "сотрудники" нового сотрудника 1949г.р. Но на работу не принимала, а просто выписала доверенность. В марте 2009г. приняла его же на работу. Все реквизиты занесла, начислила зарплату. При закрытии месяца выдается следующее: "Взносы в ПФР и ЕСН в части, зачисляемой в ФБ, не начислены. Не указаны данные (пол или дата рождения), необходимые для определения тарифов." Соответственно ЕСН с него начисляется неправильно. Пробовала изменить все рекизиты на июль 2008г. не помогает. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3320 |
При проведении документа Поступление материалов, выдает ошибку: "Для счета 41 вид субконто Материалы неопределен.". Как можно решить эту проблему?
|
Ответ: |
<< получить по почте |