Вопрос: N-3341 |
Как перевести ОС до 3 тыс.р на забаланс. Какие проводки при этом надо сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3343 |
При формировании расчетной ведомости, работнику 1962 года начисляет ПФР накопительную часть,а ЕСН в части ФБ не начисляет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3352 |
Не правильно заполняется декларация по НДС за IV квартал 2008 г. (раздел 3 лист 1) (книга продаж формируется правильно (Суммы правильные)) в декларации "задваиваются" некоторые счета - фактуры) договор один -отключал счета-фактуры, декларация все равно заполняется???
- перепроводил документы, пересчет итогов делал (без результатно) в предыдущем переоде все нормально!
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3357 |
Как редактировать сформированный материальный отчет,что бы остаток на конец периода высчитывался автоматически? Т.Е. как правильно внести изменения в ячейки прихода и расхода,чтобы изменилась сумма остатка?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3364 |
Зачем нужен счет 62.УЕ? Переоценку счета 62.6 делаю бух. справкой. Почему в ситуации: договор в валюте, оплата в рублях в следующем месяце на дату оплаты документом "выписка" проводка на суммовую разницу считается неправильно (с учетом той бух. справки). Проводка на курсовую разницу в НУ делается, хотя не должна |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3366 |
На РБП ошибочно отнесли большую сумму, чем надо в 2007 году. Как с 2009 года сделать, чтобы закрытием месяца списывалось с правильной суммы? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3375 |
Работаем в программах УТ 8.1 и Бухгалтерия 7.7. В Бухгалтерию 7.7 вводятся платежки руками (отказаться от этого не можем). Эти же платежки есть в УТ 8.1. В конце месяца делаем выгрузку данных из УТ 8.1 в Бухгалтерию. В результате платежки задваиваются. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить выгрузку за исключением Платежек. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3405 |
Имеется ли в программе 1С:8 Бухгалтерия возможность сделать отчет по начислениям заработной платы (С расшифровкой по каждому сотруднику), ЕСН, НДФЛ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3414 |
Мы оказываем услуги.В общей системе налогообложения был "Акт об оказании услуг" подскажите пожалуйста, где он в 1С:Бухгалтерия 7.7 УСН. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3415 |
Подскажите, пожалуйста, я скачала из интернета программу 1С: Предприятие 7.7. Начала создавать свою базу данных. Там надо в путь скопировать в Program Files 1SBBDB в свою папку. Посмотрела, а её нет в папке 1Cv77, может она где-то в другом месте или её надо установить и как? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3431 |
Если у Вас есть время, ответьте , пожалуйста, на мой вопрос. Не могу понять , что произошло-дело в том, что с февраля месяца в документах, в частности ,в авансовом отчете , перестали ставиться проводки в налоговом учете. Расходник подотчетнику выписываем как и раньше на 71.2, а авансовый отчет проводится автоматически на 71.1, хотя в январе и в те года ставилось автоматом 71.2 и начислялись проводки в налоговом учете. Документы заводим как и прежде. Та же самая ситуация с зарплатой-не попадает в книгу учета доходов и расходов, расходы банка аналогично. В константах стоит объект налогообложения- доходы минус расходы. Работаю в 1.7 бухгалтерия УСН ред. 1.3 (7.70.154). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3432 |
Подскажите, пожалуйста, мы ЗП начисляли в 1С Предприятие,(с 01.02.08г.) теперь хотим перейти на работу в 1С ЗИК уже в 2009 г.(2-й кв.)какие действия нам сделать сначала ?(переначислить все периоды начиная с 01.02.08?) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3438 |
Как в отразить замену монитора в компьютере: как модернизация или как ремонт? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3439 |
При проведении авансового отчета формируется проводка Д19 К71.1. В оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 сумма появляется,однако при формировании книги покупок документ-основание и сумма отсутствуют. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3463 |
При начислении з/п НДФЛ у 2х сотрудников рассчитывается больше, чем в предыдущие месяца, хотя з/п не повышалась. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3467 |
Подскажите, пожалуйста, возможно ли исправить остатки (которые при начале работы с базой были некорректно занесены) по счетам 60 и 62? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3472 |
в 1С бухгалтерии есть справочник сотрудников, в свойствах сотрудника есть вкладка прочее,.. там есть выбор типа документа (список всяких паспортов и т.п.). Так вот, эта возможность выбора типа документа напрочь отсутствует в одной из баз. КАК мне туда её загнать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3478 |
Как выключить контроль отрицательных остатков в 7.7 упрощенке? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3481 |
В печатной форме торг-12 в строке Покупатель требуется добавить (есть ооо,адрес,инн) банковские реквизиты покупателя. Могу ли я через конфигуратор самостоятельно прописать нужные дополнительные данные), если да то опишите пожалуйста алгоритм. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3496 |
Как правильно сделать проводку в 1С бухгалтерия версия 7.7 по зачету НДС с авансового отчета сотрудника? |
Ответ: |
<< получить по почте |