Вопрос: N-4618 |
Вопрос по договору комиссии.
компания а (мы) комиссионеры. Московская компания Б комитент.
Мы должны для компании Б привезти из Китая товар. Китай дает инвойс, я делаю поступление комиссионного товара. он отражается по дебету 004. Мне надо заплатить в Китай деньги, но нигде не отражается долг китайской компании.
Дальше я делаю реализацию этого товара, ставлю в получатели компании Б (комитента) а внизу в строке комитент программа проставляет моего китайского поставщика. Получается что фирма Б вместо комитента просто покупатель, а Китайский поставщик и есть комитент и я ему должна сумму не ту что указана в инвойсе, а большую, с учетом доставки и пошлин.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4623 |
Не начисляются налоги с ФОТ для всех "старых" сотрудников, а только для вновь принятых месяц назад! Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4627 |
Как делается реформация баланса? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4631 |
Как перенести остатки с УСН на ОСН?? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4642 |
После обновления Релиза 512, закрытие месяца за декабрь 2009г. начал начислять накопительную часть пенсии всем сотрудникам , не взирая на возраст, причем с какой базы он считает не понятно, т.к. начисления в размере 100-300рублей. В итоге недостающую сумму по накопительной программа добавляет в ЕСН для ФБ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4648 |
В программе 7.7, релиз 512.
при списании материалов(канцтоваров), в документе "передача материалов в эксплуатацию", в столбце "материалы" не выбираются канцтовары.откуда подтягиваются эти данные, которые введены в "учет материалов" ???
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4652 |
Как закрыть забалансовый счет ДФЛ1? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4662 |
Скажите, пожалуйста, как заполнить новую форму по страховым взносам РСВ-1 ПФР за 1 квартал 2010г. и форму 4-ФСС в ЗИКе. а затем выгрузить в 1С предприятие? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4690 |
При формировании отчетности Форма 4-ФСС за 1 квартал 2010г. по всем разделам, кроме Раздела 2.Таблица 8 выходит следующая ошибка Форма.ТекстЗаполнитьЗиК.Видимость(ВидимостьЭлементов);
{\\192.168.1.101\BUH$\АНКАР-ГАЛЛА УСН_2008\EXTFORMS\RP10Q1.GRP\FSS4_1005.ERT(2144)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ТекстЗаполнитьЗиК)
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4691 |
Скажите пожалуйста, когда я формирую отчеты по фондам один из отчетов не формируется в чем может быль проблема? Спасибо |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4698 |
При регистрации авансы полученные, счета-фактуры выданные в книгу продаж попадают, а в книгу покупок после реализации нет. В документах галка "включать в книгу "есть, в договоре нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4700 |
Программа не считается ФСС_НС на иностранцев, то есть, когда не стоит галка "не взимать страховые взносы" в карточке сотрудника. Это неправильно, ФСС_НС к страховым взносам не относится. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4704 |
Сделали документ "Передача ОС". Он сформировала проводку по выручке в Кт Н06.05. Эта сумма не попадает в декларацию по прибыли в приложение 1 (доходы) к листу 2. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4717 |
Что нужно сделать, чтобы программа учитывала при исчислении взносов доходы, полученные на предыдущих местах работы?
Например, сотрудник принят 01.05.2010. К этому моменту его доход в другой организации с начала года (915000 руб.) уже превысил предельную величину базы для начисления страховых взносов (415000 руб). В нашей организации взносы на этого сотрудника не должны начисляться, потому что «База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются» – п.4 ст.8 Федерального закона № 212-ФЗ.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4729 |
Как установить запрет на редактирование данных 2009 года? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4730 |
Есть долг контрагента нам 400 т.р. (провели "Оказание услуг"). Когда от этого контрагента приходит платежка на 600 т.р. программа не понимает, что 400 т.р. - это долг, а 200 - это аванс, все кидает на 62.1. Как сделать, чтобы бух 77 в данной ситуации распознавала долг и аванс? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4740 |
Формирую РСВ-1 за 2 квартал 2010 года в УСН сборка отчетности первая от 21.06.2010 выдаются программные ошибки. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4751 |
Страховые взносы перестали начисляться, когда после обновления на 517 релиз перепровели все документы за прошлые месяцы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4752 |
В Бух77 УСН как в накладной указать скидку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4754 |
Готовим перс. учет. Заполнила адреса в справочнике "Сотрудники" по классификатору, после этого заполнила и выгрузила пачки, а программа проверки checkxml версии от 02.08.2010 все равно ругается на ошибки в адресах. |
Ответ: |
<< получить по почте |